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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-08-02 11:05
标题: 中共大同市委宣传部2017年度部门决算 文号:
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中共大同市委宣传部2017年度部门决算

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中共大同市委宣传部2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。

2、提出全市宣传思想文化事业发展规划、指导方针。

3负责全市新闻宣传的舆论导向、业务管理和监督检查。

4负责全市理论教育和社科研究的总体规划和具体指导。

5、负责全市文化艺术的宏观指导和组织协调工作。

6、负责拟定全市精神文明建设规划和精神文明创建活动意见,并负责组织协调和落实。

7负责全市对外宣传和文化交流、事业发展和业务管理。

8、负责指导全市基层单位开展思想政治工作,组织经验交流和理论研究。

9、负责市委、市政府中心工作的社会宣传教育,形势任务教育,牵头组织全市的大型专题宣传活动。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看,中共大同市委宣传部决算主要包括部本级决算,所属事业单位决算。

纳入中共大同市委宣传部决算的单位包括:

中共大同市委宣传部本级

大同市互联网信息办公室

《大同宣传》编辑部

第二部分大同市财政局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:中共大同市委宣传部 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 21,888,279.08 一、一般公共服务支出 37 14,027,586.14
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5   五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 388.07 七、文化体育与传媒支出 43 10,780,000.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 1,894,379.90
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00
  10   十、节能环保支出 46 0
  11   十一、城乡社区支出 47 0
  12   十二、农林水支出 48 0.00
  13   十三、交通运输支出 49 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
  16   十六、金融支出 52 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 492,462.40
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0
  22   二十二、债务还本支出 58 0
  23   二十三、债务付息支出 59 0
本年收入合计 24 21,888,667.15 本年支出合计 60 27,194,428.44
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61 0.00
    年初结转和结余 26 5,510,185.24       交纳所得税 62 0.00
      基本支出结转 27 423,053.30       提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 5,087,131.94       转入事业基金 64 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 65 0.00
  30       年末结转和结余 66 204,423.95
  31         基本支出结转 67 125,525.01
  32         项目支出结转和结余 68 78,898.94
  33         经营结余 69 0.00
总计 36 27,398,852.39 总计 70 27,398,852.39
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年收入决算表
公开02表
编制单位:大同市文物局 中共大同市委宣传部 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 21,888,667.15 21,888,279.08 0.00 0.00 0.00 0.00 388.07
201 一般公共服务支出 8,733,612.25 8,733,224.18 0.00 0.00 0.00 0.00 388.07
20131 党委办公厅(室)及相关机构事 6,033,460.75 6,033,072.68 0.00 0.00 0.00 0.00 388.07
2013101   行政运行 4,707,937.86 4,707,598.50 0.00 0.00 0.00 0.00 339.36
2013150   事业运行 1,325,522.89 1,325,474.18 0.00 0.00 0.00 0.00 48.71
20133 宣传事务 2,700,151.50 2,700,151.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 2,700,151.50 2,700,151.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 10,780,000.00 10,780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 9,980,000.00 9,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 9,980,000.00 9,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,894,379.90 1,894,379.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,894,379.90 1,894,379.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,804,421.90 1,804,421.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 89,958.00 89,958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 480,675.00 480,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 480,675.00 480,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 388,775.00 388,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 91,900.00 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年支出决算表
公开03表
编制单位:大同市文物局 中共大同市委宣传部 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 27,194,428.44 7,823,070.94 19,371,357.50 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 14,027,586.14 5,436,228.64 8,591,357.50 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 6,857,314.64 5,436,228.64 1,421,086.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 4,855,787.16 4,432,787.16 423,000.00 0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行 1,742,027.48 1,003,441.48 738,586.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 259,500.00 0.00 259,500.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 7,170,271.50 0.00 7,170,271.50 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 7,170,271.50 0.00 7,170,271.50 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 10,780,000.00 0.00 10,780,000.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 9,980,000.00 0.00 9,980,000.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 9,980,000.00 0.00 9,980,000.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,894,379.90 1,894,379.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,894,379.90 1,894,379.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 1,804,421.90 1,804,421.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 89,958.00 89,958.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 492,462.40 492,462.40 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 492,462.40 492,462.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 400,562.40 400,562.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 91,900.00 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:中共大同市委宣传      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 21,888,279.08 一、一般公共服务支出 31 13,998,583.84 13,998,583.84 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 10,780,000.00 10,780,000.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,894,379.90 1,894,379.90 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 492,462.40 492,462.40 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 21,888,279.08 本年支出合计 77 27,165,426.14 27,165,426.14 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 5,432,444.39 年末财政拨款结转和结余 79 155,297.33 155,297.33 0.00
一般公共预算财政拨款 27 5,432,444.39     基本支出结转 80 83,498.39 83,498.39 0.00
政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 71,798.94 71,798.94 0.00
  29     82      
总计 30 27,320,723.47 总计 83 27,320,723.47 27,320,723.47 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:中共大同市委宣传部 金额:元 金额:元 金额:元 金额:元
项 目 合计 工资福利支出                                                                                                                商品和服务支出                                                           对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 27,165,426.14 4,488,328.40 2,035,581.42 855,350.52 355,140.00 573,430.26 0.00 167,413.96 482,112.24 19,300.00 0.00 19,536,474.00 467,878.75 442,644.46 0.00 5,786.30 9,288.00 0.00 71,257.50 0.00 0.00 475,233.28 0.00 728,970.22 60,000.00 0.00 464,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,732.20 0.00 19,300.00 114,158.00 44,638.35 314,400.00 0.00 15,993,229.94 3,053,911.74 298,875.70 1,041,246.20 0.00 410,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,717.44 0.00 400,562.40 91,900.00 0.00 374,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,712.00 0.00 86,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 13,998,583.84 4,488,328.40 2,035,581.42 855,350.52 355,140.00 573,430.26 0.00 167,413.96 482,112.24 19,300.00 0.00 8,756,474.00 467,878.75 442,644.46 0.00 5,786.30 9,288.00 0.00 71,257.50 0.00 0.00 475,233.28 0.00 728,970.22 60,000.00 0.00 264,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,732.20 0.00 19,300.00 114,158.00 44,638.35 314,400.00 0.00 5,413,229.94 667,069.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,717.44 0.00 0.00 0.00 0.00 231,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,712.00 0.00 86,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 6,828,312.34 4,462,628.40 2,035,581.42 855,350.52 355,140.00 547,730.26 0.00 167,413.96 482,112.24 19,300.00 0.00 1,671,684.50 71,022.63 43,190.00 0.00 4,438.30 0.00 0.00 18,602.00 0.00 0.00 82,703.00 0.00 541,726.22 0.00 0.00 85,159.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,817.20 0.00 19,300.00 105,337.50 42,243.35 314,400.00 0.00 106,745.30 667,069.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,717.44 0.00 0.00 0.00 0.00 231,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,930.00 0.00 26,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 4,844,154.86 3,619,901.36 1,637,834.64 793,870.20 331,947.00 454,244.32 0.00 0.00 402,005.20 0.00 0.00 578,193.50 35,078.35 0.00 0.00 2,823.30 0.00 0.00 13,251.00 0.00 0.00 31,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,227.20 0.00 16,500.00 89,237.50 26,243.35 314,400.00 0.00 3,745.30 646,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行 1,724,657.48 842,727.04 397,746.78 61,480.32 23,193.00 93,485.94 0.00 167,413.96 80,107.04 19,300.00 0.00 833,991.00 35,944.28 43,190.00 0.00 1,615.00 0.00 0.00 5,351.00 0.00 0.00 51,015.50 0.00 361,726.22 0.00 0.00 85,159.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,090.00 0.00 2,800.00 16,100.00 16,000.00 0.00 0.00 103,000.00 21,009.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,457.44 0.00 0.00 0.00 0.00 13,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,930.00 0.00 26,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 259,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事 7,170,271.50 25,700.00 0.00 0.00 0.00 25,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,084,789.50 396,856.12 399,454.46 0.00 1,348.00 9,288.00 0.00 52,655.50 0.00 0.00 392,530.28 0.00 187,244.00 60,000.00 0.00 179,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,915.00 0.00 0.00 8,820.50 2,395.00 0.00 0.00 5,306,484.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,782.00 0.00 59,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 7,170,271.50 25,700.00 0.00 0.00 0.00 25,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,084,789.50 396,856.12 399,454.46 0.00 1,348.00 9,288.00 0.00 52,655.50 0.00 0.00 392,530.28 0.00 187,244.00 60,000.00 0.00 179,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,915.00 0.00 0.00 8,820.50 2,395.00 0.00 0.00 5,306,484.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,782.00 0.00 59,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 10,780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 9,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 9,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,894,379.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,894,379.90 298,875.70 1,041,246.20 0.00 410,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,894,379.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,894,379.90 298,875.70 1,041,246.20 0.00 410,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,804,421.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,804,421.90 298,875.70 961,552.20 0.00 410,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 89,958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,958.00 0.00 79,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 492,462.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492,462.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,562.40 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 492,462.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492,462.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,562.40 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 400,562.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,562.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,562.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:中共大同市委宣传部   金额:元 金额:元 金额:元 金额:元
项 目 合计 工资福利支出                                                                                                                商品和服务支出                                                           对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 7,794,068.64 4,462,628.40 2,035,581.42 855,350.52 355,140.00 547,730.26 0.00 167,413.96 482,112.24 19,300.00 0.00 673,598.50 70,778.35 43,190.00 0.00 4,438.30 0.00 0.00 13,251.00 0.00 0.00 37,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,227.20 0.00 17,900.00 96,737.50 26,243.35 314,400.00 0.00 3,745.30 2,630,911.74 298,875.70 1,041,246.20 0.00 410,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,717.44 0.00 400,562.40 91,900.00 0.00 374,848.00 0.00 0.00 26,930.00 0.00 26,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,407,226.34 4,462,628.40 2,035,581.42 855,350.52 355,140.00 547,730.26 0.00 167,413.96 482,112.24 19,300.00 0.00 673,598.50 70,778.35 43,190.00 0.00 4,438.30 0.00 0.00 13,251.00 0.00 0.00 37,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,227.20 0.00 17,900.00 96,737.50 26,243.35 314,400.00 0.00 3,745.30 244,069.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,717.44 0.00 0.00 0.00 0.00 231,352.00 0.00 0.00 26,930.00 0.00 26,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5,407,226.34 4,462,628.40 2,035,581.42 855,350.52 355,140.00 547,730.26 0.00 167,413.96 482,112.24 19,300.00 0.00 673,598.50 70,778.35 43,190.00 0.00 4,438.30 0.00 0.00 13,251.00 0.00 0.00 37,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,227.20 0.00 17,900.00 96,737.50 26,243.35 314,400.00 0.00 3,745.30 244,069.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,717.44 0.00 0.00 0.00 0.00 231,352.00 0.00 0.00 26,930.00 0.00 26,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 4,421,154.86 3,619,901.36 1,637,834.64 793,870.20 331,947.00 454,244.32 0.00 0.00 402,005.20 0.00 0.00 578,193.50 35,078.35 0.00 0.00 2,823.30 0.00 0.00 13,251.00 0.00 0.00 31,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,227.20 0.00 16,500.00 89,237.50 26,243.35 314,400.00 0.00 3,745.30 223,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行 986,071.48 842,727.04 397,746.78 61,480.32 23,193.00 93,485.94 0.00 167,413.96 80,107.04 19,300.00 0.00 95,405.00 35,700.00 43,190.00 0.00 1,615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,009.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,457.44 0.00 0.00 0.00 0.00 13,552.00 0.00 0.00 26,930.00 0.00 26,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,894,379.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,894,379.90 298,875.70 1,041,246.20 0.00 410,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,894,379.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,894,379.90 298,875.70 1,041,246.20 0.00 410,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,804,421.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,804,421.90 298,875.70 961,552.20 0.00 410,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 89,958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,958.00 0.00 79,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 492,462.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492,462.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,562.40 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 492,462.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492,462.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,562.40 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 400,562.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,562.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,562.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:中共大同市委宣传部 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:中共大同市委宣传部 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 100000 59782
货物 2 100000 59782
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 593093.5
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 2
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9 2
3.一般执法执勤用车 10 0
4.特种专业技术用车 11 0
5.其他用车 12 0
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:中共大同市委宣传部 单位:元
     2017年决算数   
(一)合     44638.35  
   因公出国(境)费用 0  
   公务接待费    
   公务用车费 44638.35  
       其中:公务用车运行维护费 44638.35  
             公务用车购置 0  
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个)    
  2.因公出国(境)人次数(人)    
  3.公务用车购置数(辆)    
  4.公务用车保有量(辆) 2  
  5.国内公务接待批次(个) 0  
  6.国内公务接待人次(人) 0  
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    
 

第三部分中共大同市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入情况说明

宣传部2017年收入2188.83万元。其中:财政拨款收入2188.83万元,占全部收入的99.9%;其他收入388.07元、占全部收入的0.01%.

二、支出情况说明

宣传部2017年中总支出2719.44万元(基本支出782.31万元,项目支出1937.14万元)其中:一般公共预算财政拨款支出2716.54万元(基本支出779.41万元,项目支出1937.13万元)

1、一般公共预算财政拨款基本支出779.41万元。其中:工资福利支出472.57万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等);商品服务支出67.36万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等);其他资本性支出2.69万元(主要包括办公设备购置以及信息网络及软件购置更新)

2、一般公共预算财政拨款项目支出1937.13万元。主要用于2017年大同古都灯会、文化事业建设、北京知青艺术团慰问、2017年第三届省文博会、砥砺奋进的五年宣传部成就展等文艺宣传活动。

三、“三公”经费情况说明

宣传部2017年“三公”经费支出4.46万元。其中:公务用车运行维护费4.46万元,主要用于市内因公出行到各县区检查业务所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。年末单位车辆购置数为零,车辆保有量2辆。公务接待0万元,无因公出国费用。

四、单位绩效评价工作情况

2017年单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2017年绩效管理工作取得了一定的成效。

五、决算收支增减变化情况

2017年宣传部总收入2188.83万元,略比上年增加;2017年宣传部总支出2719.44万元(其中:基本支出782.31万元,项目支出1937.41万元)

六、政府采购情况说明

2017年决算采购计划安排10万元,实际采购5.98万元。

七、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门(中共大同市委宣传部本级和大同市互联互信息办公室、《大同宣传》编辑部)机关运行经费支出59.31万元,比2016年减少了26.89万元,减少了31.19%,主要原因为公用经费支出减少。
  八、关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日,本部门(中共大同市委宣传部本级、大同市互联网信息办公室)共有车辆2辆都属于一般公务用车、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

  九、“三公”经费增减变化原因说明

2018年我部坚持贯彻落实中共中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等规章制度,严格控制“三公”经费支出本部门(中共大同市委宣传部本级和大同市互联互信息办公室、《大同宣传》编辑部的汽车保有量2辆,本部的“三公”经费全部用于公用用车及其维护费4.46万元,完成了预算的87.45%,比上年增加97.35%,主要用于所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

尾部

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