索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-11-18 23:52 | |
标题: | 大同市人民检察院2017年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市人民检察院2017年部门预算公开情况
大同市人民检察院概况
(一)主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:
1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4 、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(二)人民检察院直接立案侦查案件的范围
(1)贪污贿赂犯罪案件:
1、贪污案,2、挪用公款案,3、受贿案,4、单位受贿案,5、行贿案,6、对单位行贿案,7、介绍贿赂案,8、单位行贿案,9、巨额财产来源不明案,10、隐瞒境外存款案,11、私分国有资产案,12、私分罚没财物案。
(2)渎职犯罪案件:
1、滥用职权案,2、玩忽职守案,3、国家机关工作人员徇私舞弊案,4、故意泄露国家秘密案,5、过失泄露国家秘密案,6、枉法追诉、裁判案,7、民事、行政枉法裁判案,8、私放在押人员案,9、失职致使在押人员脱逃案,10、徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行案,11、徇私舞弊不移交刑事案件案,12、滥用管理公司、证券职权案,13、徇私舞弊不征、少征税款案,14、徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税案,15、违法提供出口退税凭证案,16、国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗案,17、违法发放林木采伐许可证案,18、环境监管失职案,19、传染病防治失职案,20、非法批准征用、占用土地案,21、非法低 价出让国有土地使用权案,22、放纵走私案,23、商检徇私舞弊案,24、商检失职案,25、动植物检疫徇私舞弊案,26、动植物检疫失职案,27、放纵制售伪劣商品犯罪行为案,28、办理偷越国(边)境人员出入境证件案,29、放行偷越国(边)境人员案,30、不解救被拐卖、绑架妇女、儿童案,31、阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童案,32、帮助犯罪分子逃避处罚案,33、招收公务员、学生徇私舞弊案,34、失职造成珍贵文物损毁、流失案。
(3)国家机关工作人员利用职权实施的下列犯罪案件:
1、非法拘禁案,2、非法搜查案,3、刑讯逼供案,4、暴力取证案,5、虐待被监管人案,6、报复陷害案,7、破坏选举案。
(4)国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。
大同市人民检察院2017年部门预算表
表一:2017年大同市人民检察院财政拨款收支总体情况表
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部门公开表一 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年 |
项 目 |
2015年 |
||||||
一、一般公共预算 |
4333.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||
二、政府性基金预算 |
280.00 |
二、外交支出 |
|
||||||
|
|
三、国防支出 |
|
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|
|
四、公共安全支出 |
3421.19 |
||||||
|
|
五、教育支出 |
|
||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
688.50 |
||||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||||
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||||||
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||||
|
|
十二、城乡社区支出 |
280.00 |
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|
|
十三、农林水支出 |
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|
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十六、商业服务等支出 |
|
||||||
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||||
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||||
|
|
二十、住房保障支出 |
223.41 |
||||||
收 入 总 计 |
4613.10 |
支 出 总 计 |
4613.10 |
表二:大同市人民检察院2017年一般公共预算支出预算表
部门公开表二 单位:万元
项 目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2016年预算数比2015年预算数增减% |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
4776.50 |
3181.85 |
1594.65 |
4333.10 |
3441.03 |
892.07 |
-9.287% |
8.152% |
-44.06% |
204 |
公共安全支出 |
4003.53 |
2426.87 |
1576.66 |
3421.19 |
2529.12 |
892.07 |
-14.55% |
4.21% |
-43.42% |
04 |
检察 |
4003.53 |
2426.87 |
1576.66 |
3421.19 |
2529.12 |
892.07 |
62.99% |
4.21% |
-43.42% |
01 |
行政运行(检察) |
2434.97 |
2426.87 |
8.10 |
2570.61 |
2529.12 |
41.49 |
55.30% |
4.21% |
412.22% |
02 |
一般行政管理事务(检察) |
934.96 |
|
934.96 |
795.86 |
|
795.86 |
-14.88% |
|
-14.88% |
99 |
其他检察支出 |
633.60 |
|
633.60 |
54.72 |
|
54.72 |
-91.36% |
|
-91.36% |
208 |
社会保障和就业支出 |
597.37 |
579.38 |
17.99 |
688.5 |
688.5 |
|
15.26% |
18.83% |
-100% |
05 |
行政事业单位离退休 |
579.38 |
579.38 |
|
688.5 |
688.5 |
|
18.83% |
18.83% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
579.38 |
579.38 |
|
688.5 |
688.5 |
|
18.83% |
18.83% |
|
11 |
残疾人事业 |
17.99 |
|
17.99 |
|
|
|
-100% |
|
-100% |
99 |
其他残疾人事业支出 |
17.99 |
|
17.99 |
|
|
|
-100% |
|
-100% |
221 |
住房保障支出 |
175.60 |
175.60 |
|
223.41 |
223.41 |
|
27.23% |
27.23% |
|
02 |
住房改革支出 |
175.60 |
175.60 |
|
223.41 |
223.41 |
|
27.23% |
27.23% |
|
01 |
住房公积金 |
175.60 |
175.60 |
|
179.73 |
179.73 |
|
2.35% |
2.35% |
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
43.68 |
43.68 |
|
|
|
|
2017年大同市人民检察院一般公共预算
分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目名称 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4333.10 |
3441.03 |
892.07 |
工资福利支出 |
2001.73 |
1974.24 |
27.49 |
基本工资 |
846.96 |
846.96 |
|
津贴补贴 |
651.01 |
651.01 |
|
奖金 |
70.58 |
70.58 |
|
社会保障缴费 |
124.24 |
104.85 |
19.39 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
299.54 |
299.54 |
|
其他工资福利支出 |
9.40 |
1.30 |
8.10 |
商品和服务支出 |
1061.28 |
424.06 |
637.22 |
办公费 |
37.00 |
2.00 |
35.00 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
手续费 |
0.10 |
0.10 |
|
水费 |
5.10 |
2.10 |
3.00 |
电费 |
30.00 |
10.00 |
20.00 |
邮电费 |
20.00 |
|
20.00 |
物业管理费 |
90.50 |
5.50 |
85.00 |
差旅费 |
112.00 |
2.00 |
110.00 |
维修(护)费 |
56.00 |
10.00 |
46.00 |
会议费 |
29.00 |
1.00 |
28.00 |
培训费 |
16.00 |
|
16.00 |
公务接待费 |
4.80 |
4.80 |
|
被装购置费 |
54.72 |
|
54.72 |
劳务费 |
63.00 |
30.00 |
33.00 |
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 |
工会经费 |
8.79 |
8.79 |
|
福利费 |
51.10 |
51.10 |
|
公务用车运行维护费 |
75.50 |
75.50 |
|
其他交通费用 |
188.23 |
176.23 |
12.00 |
其他商品和服务支出 |
205.44 |
44.94 |
160.50 |
对个人和家庭的补助 |
1042.73 |
1042.73 |
|
离休费 |
44.36 |
44.36 |
|
退休费 |
580.42 |
580.42 |
|
生活补助 |
5.78 |
5.78 |
|
奖励金 |
4.14 |
4.14 |
|
住房公积金 |
179.73 |
179.73 |
|
提租补贴 |
43.68 |
43.68 |
|
采暖补贴 |
184.62 |
184.62 |
|
其他资本性支出 |
227.36 |
|
227.36 |
其他资本性支出 |
227.36 |
|
227.36 |
2017年大同市人民检察院一般公共预算
“三公”经费支出情况表
部门公开表四 单位:万元
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
||
小计 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
||||
市检察院 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
80.30 |
|
4.80 |
75.50 |
75.50 |
|
2017年大同市人民检察院政府性基金预算支出情况表
部门公开表五 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
280.00 |
|
280.00 |
212 |
城乡社区支出 |
280.00 |
|
280.00 |
08 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
280.00 |
|
280.00 |
03 |
城市建设支出 |
280.00 |
|
280.00 |
2017年大同市人民检察院部门收支总体情况表
部门公开表六 单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
4333.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
280.00 |
二、外交支出 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入(不含专户管理收入) |
|
四、公共安全支出 |
3421.19 |
五、上年结转结余(其他) |
|
五、教育支出 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
688.50 |
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
280.00 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
223.41 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
收 入 总 计 |
4613.10 |
支 出 总 计 |
4613.10 |
2017年大同市人民检察院部门收入总体情况表
部门公开表七 单位:万元
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
公务用车费 |
||
小计 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
||||
市检察院 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
80.30 |
|
4.80 |
75.50 |
75.50 |
|
三、山西省大同市人民检察院部门预算情况说明
(一)收入预算情况
山西省大同市人民检察院2017年收入预算4333.10万元,比2016年减少443.4万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出3441.03万元,比2016年增加259.18万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2016年工资制度和养老保险制度改革。
2.2017年项目支出892.07万元,全部为一般公共预算,比2016年项目支出减少684.59万元。
3.“三公”经费情况
2017 年“三公”经费预算80.3万元,比2016年减少4.4万元。主要原因是车辆运维费提标与车辆减少差额。
(三)政府性基金预算情况
政府性基金280万元为2017年新增“阳光检务大厅”建设项目。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的的支出。
(三)“三公经费”:指用一般公共预算安排的因公出国(境)的国际旅游费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等开支;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。