索引号: | 035200005/2019-00010 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 科技局 | 发布日期: | 2018-11-21 15:26 |
标题: | 大同市科学技术局2016年度部门决算公开(补充资料) | 文号: | |
时效: |
大同市科学技术局2016年度部门决算公开(补充资料)
1、2016年一般公共预算财政拨款收入为1124.75万元,比2015年的498.28万元增加了125.73%。2016年支出总额为1009.09万元,比2015年的499.94万元增长了101.84%。
2、公用经费28.44万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。
3、2016年市科技局各单位政府采购决算总额2.68万。
4、专业性名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、2016年一般公共决算算安排的“三公”决算数为3.17万元,比2015年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元;公务用车运行维护费3.17万元,比上年减少0.1万元。增减原因主要是由于剩余1辆公务用车为应急通信车辆,使用量减少。