索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-03-28 17:29 | |
标题: | 大同市人民代表大会常务委员会办公室2019部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市人民代表大会常务委员会办公室2019部门预算公开
大同市人民代表大会常务委员会办公室2019部门预算公开
第一部分 概况
一、大同市人大常委会主要职能及机构设置情况:
1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作;
2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作;
3、负责承办文书档案和资料信息工作;
4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作;
5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作;
6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作;
7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作;
8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见;
9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作;
10、负责市人大常委会领导交办的其他工作。
11、机构设置情况:法制委、监察和司法委、财经委、办公室、教科文卫工委、农工委、建设环保工委、人事代表工委、民宗侨外工委、社会建设委、研究室、机关党委、信访办公室。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市人大常委会办公室预算包括:大同市人大常委会办公室、大同市人大信息中心(大同市信息中心不独立核算)。
第二部分 2019年度部门预算报表
2019年大同市人大常委会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
2,166.48 |
一、一般公共服务支出 |
1,999.01 |
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二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
74.23 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
93.24 |
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二十、粮油物资储备管理支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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|
二十七、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
2,166.48 |
支 出 总 计 |
2,166.48 |
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大同市人大常委会办公室[部门]2019年一般公共预算支出情况表 |
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部门公开表二 |
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单位:万元 |
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项 目 |
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2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,345.98 |
1,328.80 |
1,017.18 |
2,166.48 |
1,394.49 |
771.99 |
-7.65% |
4.94% |
-24.10% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,184.63 |
1,167.45 |
1,017.18 |
1,999.01 |
1,227.02 |
771.99 |
-8.50% |
5.10% |
-24.10% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
人大事务 |
2,184.63 |
1,167.45 |
1,017.18 |
1,999.01 |
1,227.02 |
771.99 |
-8.50% |
5.10% |
-24.10% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
行政运行(人大事务) |
1,172.81 |
1,152.81 |
20.00 |
1,486.64 |
1,204.12 |
282.52 |
26.76% |
4.45% |
1312.60% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
一般行政管理事务(人大事务) |
0.50 |
|
0.50 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
人大会议 |
195.00 |
|
195.00 |
200.00 |
|
200.00 |
2.56% |
|
2.56% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
人大立法 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
代表工作 |
90.00 |
|
90.00 |
85.00 |
|
85.00 |
-5.56% |
|
-5.56% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
人大信访工作 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
事业运行(人大事务) |
14.64 |
14.64 |
|
22.90 |
22.90 |
|
56.42% |
56.42% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
其他人大事务支出 |
671.68 |
|
671.68 |
163.97 |
|
163.97 |
-75.59% |
|
-75.59% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
73.19 |
73.19 |
|
74.23 |
74.23 |
|
1.42% |
1.42% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
73.19 |
73.19 |
|
74.23 |
74.23 |
|
1.42% |
1.42% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
73.19 |
73.19 |
|
74.23 |
74.23 |
|
1.42% |
1.42% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
88.16 |
88.16 |
|
93.24 |
93.24 |
|
5.76% |
5.76% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
住房改革支出 |
88.16 |
88.16 |
|
93.24 |
93.24 |
|
5.76% |
5.76% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
住房公积金 |
88.16 |
88.16 |
|
93.24 |
93.24 |
|
5.76% |
5.76% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年大同市人大常委会办公室[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表三 |
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单位:万元 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
2,166.48 |
1,394.49 |
771.99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 |
1,149.32 |
1,140.64 |
8.68 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 |
477.07 |
477.07 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 |
313.63 |
313.63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 |
39.08 |
39.08 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 |
6.94 |
6.94 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155.39 |
155.39 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 |
50.51 |
50.51 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 |
12.55 |
3.87 |
8.68 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 |
93.24 |
93.24 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 |
832.79 |
179.77 |
653.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 |
45.90 |
45.90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 |
60.00 |
|
60.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 |
56.00 |
|
56.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 |
200.00 |
|
200.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 |
4.92 |
4.92 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 |
27.19 |
27.19 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 |
92.55 |
92.55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 |
146.23 |
2.21 |
144.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 |
74.08 |
74.08 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离休费 |
44.82 |
44.82 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退休费 |
27.20 |
27.20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 |
1.04 |
1.04 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 |
1.02 |
1.02 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 |
110.29 |
|
110.29 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息网络及软件购置更新 |
110.29 |
|
110.29 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大同市人大常委会办公室[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表四 |
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|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
2,166.48 |
1,394.49 |
771.99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关工资福利支出 |
1,141.06 |
1,132.38 |
8.68 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资奖金津补贴 |
828.46 |
828.46 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障缴费 |
218.45 |
209.77 |
8.68 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 |
93.24 |
93.24 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关商品和服务支出 |
832.79 |
179.77 |
653.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公经费 |
299.56 |
170.56 |
129.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 |
200.00 |
|
200.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 |
146.23 |
2.21 |
144.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关资本性支出(一) |
110.29 |
|
110.29 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备购置 |
110.29 |
|
110.29 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对事业单位经常性补助 |
8.26 |
8.26 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 |
74.08 |
74.08 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福利和救助 |
2.06 |
2.06 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离退休费 |
72.02 |
72.02 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年大同市人大常委会办公室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表五 |
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|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 |
合计 |
因公出国(境) |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
7.00 |
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大同市人大常委会办公室[部门] |
7.00 |
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大同市人大常委会办公室 |
7.00 |
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年大同市人大常委会办公室[部门]政府性基金预算支出情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表六 |
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年大同市人大常委会办公室[部门]部门收支总体情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表七 |
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 |
2,166.48 |
一、一般公共服务支出 |
1,999.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入(不含专户管理收入) |
|
五、教育支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上年结转结余(其他) |
|
六、科学技术支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
74.23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
93.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十二、预备费 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 |
2,166.48 |
支 出 总 计 |
2,166.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年大同市人大常委会办公室[部门]部门收入总体情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|
||||||||||||
小计 |
专户资金 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
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合计 |
2,166.48 |
2,166.48 |
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行政 |
2,141.72 |
2,141.72 |
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002001 |
大同市人大常委会办公室 |
2,141.72 |
2,141.72 |
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全额事业 |
24.76 |
24.76 |
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002003 |
大同市人大信息中心 |
24.76 |
24.76 |
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2019年大同市人大常委会办公室[部门]部门支出总体情况表 |
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部门公开表九 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
2,166.48 |
1,394.49 |
771.99 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,999.01 |
1,227.02 |
771.99 |
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01 |
人大事务 |
1,999.01 |
1,227.02 |
771.99 |
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01 |
行政运行(人大事务) |
1,486.64 |
1,204.12 |
282.52 |
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02 |
一般行政管理事务(人大事务) |
0.50 |
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0.50 |
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04 |
人大会议 |
200.00 |
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200.00 |
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05 |
人大立法 |
35.00 |
|
35.00 |
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08 |
代表工作 |
85.00 |
|
85.00 |
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09 |
人大信访工作 |
5.00 |
|
5.00 |
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50 |
事业运行(人大事务) |
22.90 |
22.90 |
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99 |
其他人大事务支出 |
163.97 |
|
163.97 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
74.23 |
74.23 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
74.23 |
74.23 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.23 |
74.23 |
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221 |
住房保障支出 |
93.24 |
93.24 |
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02 |
住房改革支出 |
93.24 |
93.24 |
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01 |
住房公积金 |
93.24 |
93.24 |
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2019年大同市人大常委会办公室[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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部门公开表十 |
单位:万元 |
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单位名称 |
总计 |
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** |
1 |
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合计 |
178.23 |
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大同市人大常委会办公室[部门] |
178.23 |
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大同市人大常委会办公室 |
178.23 |
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2019年大同市人大常委会办公室[部门]政府采购预算表 |
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部门公开表十一 |
单位:万元 |
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科目名称 |
总计 |
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合计 |
223.20 |
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大同市人大常委会办公室[部门] |
223.20 |
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大同市人大常委会办公室 |
222.60 |
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行政运行(人大事务) |
142.60 |
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人大会议 |
20.00 |
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人大立法 |
10.00 |
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代表工作 |
25.00 |
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其他人大事务支出 |
25.00 |
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大同市人大信息中心 |
0.60 |
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事业运行(人大事务) |
0.60 |
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第三部分 2019年度部门预算情况说明
⼀、2019年度部门预算收支情况
第一、预算收支情况
大同市人大常委会办公室2019年收入总预算2166.48万元,包括:一般公共预算拨款收入2166.48万元;无政府性基金预算拨款。支出总预算2166.48万元,包括:一般公共服务支出1999.01万元,占支出总预算92.27%;社会保障和就业支出74.23万元,占支出总预算3.43%;住房保障支出93.24万元,占支出总预算4.3%。比2018年减少179.5万元,降低7.65%,减少的主要原因是减少了去年购建预算联网相关经费。
第二、一般公共预算支出情况
大同市人大常委会办公室2019年一般公共预算支出预算2166.48万元,比2018年减少179.5万元,降低7.65%,主要是减少了去年购建预算联网相关经费。
(一)2019年基本支出1394.49万元,比2018年增加65.69万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员增加,工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费1140.64万元,比去年增加62.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费179.77万元,比去年增加3.31万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助74.08万元,比去年减少0.5万元,主要包括离休人员工资、提租补贴、采暖补贴等,退休人员提租补贴、采暖补贴等。
(二)2019年项目支出771.99万元,比2018年减少245.19万元,主要是减少了去年购建预算联网相关经费。项目支出主要用于人大人代会、人大常委会会议、人大代表视察、人大代表活动、人大预决算审查、人大网络维护、人大信访、其他人大事物等工作的支出。
第三、政府性基金预算情况
大同市人大常委会办公室2019年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算7万元,比2018年减少2万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中因公出国(境)费用0万元,和上年预算相同;公务接待费0万元,和上年预算相同;公务用车运行维护费7万元,比上年减少2万元,主要是进一步从严控制“三公”经费,从而减少开支;公务用车购置费0元,和上年相同。
三、机关运行经费情况
大同市人大常委会办公室2019年机关运行经费预算财政拨款178.23万元,比上年增加2.78万元,增长1.58%,主要是人员增加相应的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用增加。其中:办公费45万元、工会经费4.83万元、福利费26.64万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用92.55万元、其他商品和服务支出2.21万元。
四、政府采购情况
2019年大同市人大常委会办公室政府采购预算为223.2万元,其中:政府采购货物预算163.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。
五、绩效管理情况
大同市人大常委会办公室绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款771.99万元,比去年减少245.19万元,主要是减少了去年购建预算联网相关经费。
第一、绩效管理情况
2019年大同市人大常委会办公室实施绩效目标管理的项目18个,包括:人代会经费、常委会会议经费、代表视察经费、代表活动经费、立法经费、环保行活动经费、评议经费、人大代表补贴经费、网络及维护费、信访工作经费、研究经费、预决算审查经费、预算联网及国有资产系统经费、专家评估规划咨询培训服务费、专项事务工作经费、资料费、一般性公用经费、人大信息中心一般性公用经费。
第二、绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中,没有资金300万以上的项目。
六、国有资产占有使用情况
第一、车辆情况
大同市人大常委会办公室预算编制车辆2辆,实有一般公务用车辆2辆。
第二、房屋情况
大同市人大常委会办公室办公用房已划转大同市机关事务管理服务中心。
第三、其他国有资产占有使用情况
没有单位价值50万元以上设备。
七、其他说明
(一)政府购买服务
无。
四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。