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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-03-30 10:53
标题: 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室(大同市互联网信息办公室)2019年度部门预算公开 文号:
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中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室(大同市互联网信息办公室)2019年度部门预算公开

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中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室(大同市互联网信息办公室)

2019年部门预算

 

第一部分  概况

 

、本部门职责

 

(一)负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。

(二)组织起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和政策;统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关地方法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查,根据职责权限拟定网络安全和信息化领域地方标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。

(三)统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调全市信息安全保护工作;指导推进全市各部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化技术、设备等科技攻关,统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进全市网络强国有关工程建设,协调推动公共服务和社会治理信息化;指导全市网络安全信息共享和通报。

(四)督促落实涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领城网络安全和信息化重大事项;负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(五)负责市内互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;研究落实互联网新闻信息传播方针政策;负责市内互联网内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

(六)负责协调全市网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范市内互联网舆情服务市场。

(七)动网络阵地建设,负责全市重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网络转载新闻稿源的管理。

(八)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推动网站党建工作。

(九)实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管;指导有关部门督促市内电信运营企业、接入服务企业等做好基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。

(十)协调拟定扶持市内信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调市内重要信息资源的开发利用和共享。

(十一)按照上级网信办要求依法承担外国机构在市内提供金融信息服务业务的审批、管理工作;指导市内机构开展金融信息服务业务;组织开展全市金融信息服务市场监管;协调市内金融监管部门建立网络金融信息发布传播监管制度及工作机制。

(十二)组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

(十三)指导,检查、推动各县区和市直有关部门网络安全和信息化工作。

(十四)完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看;中共大同市委网络安全和信息化委员办公室(大同市互联网信息办公室)预算主要包括部本级预算。

 

第二部分  2019年度部门预算报表

 

附件:表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算分经济科目支出情况表

表四:一般公共预算分政府经济科目支出情况表

表五:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表六:政府性基金预算支出情况表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十一:政府采购预算表

表十二:项目绩效目标表(300万元以上)

  

2019年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 839.76 一、一般公共服务支出 833.42
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 0.54
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 5.80
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            839.76 支   出   总   计 839.76
  
2019年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表二 单位:万元
            2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 134.52 73.93 60.59 839.76 79.17 760.59 524.26% 7.09% 1155.31%
201 一般公共服务支出 128.61 68.02 60.59 833.42 72.83 760.59 548.02% 7.07% 1155.31%
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务 128.61 68.02 60.59 133.42 72.83 60.59 3.74% 7.07%  
    50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 128.61 68.02 60.59 133.42 72.83 60.59 3.74% 7.07%  
  33   宣传事务       700.00   700.00      
    99     其他宣传事务支出       700.00   700.00      
208 社会保障和就业支出 0.52 0.52   0.54 0.54   3.85% 3.85%  
  05   行政事业单位离退休 0.52 0.52   0.54 0.54   3.85% 3.85%  
    02     事业单位离退休 0.52 0.52   0.54 0.54   3.85% 3.85%  
221 住房保障支出 5.39 5.39   5.80 5.80   7.61% 7.61%  
  02   住房改革支出 5.39 5.39   5.80 5.80   7.61% 7.61%  
    01     住房公积金 5.39 5.39   5.80 5.80   7.61% 7.61%  
  
2019年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 839.76 79.17 760.59
工资福利支出 72.38 72.04 0.34
  基本工资 27.03 27.03  
  津贴补贴 5.42 5.42  
  绩效工资 20.11 20.11  
  机关事业单位基本养老保险缴费 9.67 9.67  
  职工基本医疗保险缴费 3.15 3.15  
  其他社会保障缴费 1.12 0.78 0.34
  住房公积金 5.80 5.80  
  其他工资福利支出 0.08 0.08  
商品和服务支出 716.57 6.32 710.25
  办公费 8.25   8.25
  差旅费 3.40 2.40 1.00
  维修(护)费 10.00   10.00
  培训费 10.00   10.00
  劳务费 2.00   2.00
  委托业务费 90.00   90.00
  工会经费 0.29 0.29  
  福利费 1.70 1.70  
  公务用车运行维护费 1.60 1.60  
  其他商品和服务支出 589.33 0.33 589.00
对个人和家庭的补助 0.81 0.81  
  退休费 0.51 0.51  
  奖励金 0.30 0.30  
资本性支出 50.00   50.00
  信息网络及软件购置更新 50.00   50.00
  
2019年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 839.76 79.17 760.59
机关工资福利支出 5.80 5.80  
  住房公积金 5.80 5.80  
机关商品和服务支出 661.99 1.99 660.00
  办公经费 1.99 1.99  
  委托业务费 92.00   92.00
  其他商品和服务支出 568.00   568.00
机关资本性支出(一) 50.00   50.00
  设备购置 50.00   50.00
对事业单位经常性补助 121.16 70.57 50.59
  工资福利支出 66.58 66.24 0.34
  商品和服务支出 54.58 4.33 50.25
对个人和家庭的补助 0.81 0.81  
  社会福利和救助 0.30 0.30  
  离退休费 0.51 0.51  
  
2019年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 1.60     1.60 1.60  
中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] 1.60     1.60 1.60  
  大同市互联网信息办公室 1.60     1.60 1.60  
  
2019年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
  
2019年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 839.76 一、一般公共服务支出 833.42
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 0.54
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 5.80
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            839.76 支   出   总   计 839.76
  
2019年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表                                    
部门公开表                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 839.76 839.76                                
  全额事业 839.76 839.76                                
013001   大同市互联网信息办公室 839.76 839.76                                
  
2019年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
     
2019年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 55.00
中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] 55.00
  大同市互联网信息办公室 55.00
    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 5.00
    其他宣传事务支出 50.00
  
项目支出绩效目标申报表
  2019年度)
申请单位中共大同市委网络安全和信息化委员会 申请日期:2019220
公室
项目名称  网络传播经费 主管部门 中共大同市委网络安全和信化委员会办公室
实施单位 中共大同市委网络安全和信化委员会办公室 项目负责人 刘广军 联系电话 0352-6031351
项目类别 A类项目 B类项目 C类项目
起止时间      2019 1        2019 12 
项目概况 此经费用于互联网监督管理、网络安全和信息化工作、舆论引导,以及负面和有害信息处置。为我市经济社会发展提供良好的舆论氛围,网络安全的屏障、信息化的支撑。
项目立项情况 设立依据 参照往年情况设立
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 网络现在已成为意识形态的主阵地。此经费用于网络下面宣传、舆论引导,以及负面和有害信息的弱化和纠正以及必要的应急处置。
保证项目顺利实施的制度 中共大同市委网络安全和信化委员会办公室财务管理制度
及资金管理办法
项目资金申请 资金总额:583 
(万元) 财政拨款:583 
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
1此经费用于网络下面宣传、舆论引导,以及负面和有害信息的弱化和纠正以及必要的应急外置。 2019 1  201912  
2 201      201     
项目绩效目标 总目标 此经费用于互联网监督管理、网络安全和信息化工作、舆论引导,以及负面和有害信息处置。为我市经济社会发展提供良好的舆论氛围,网络安全的屏障、信息化的支撑。
分解目标 指标内容 实施程度
1此经费用于互联网监督管理、网络安全和信息化工作、舆论引导,以及负面和有害信息处置。为我市经济社会发展提供良好的舆论氛围,网络安全的屏障、信息化的支撑。识形态的主阵地。此经费用于网络下面宣传、舆论引导,以及负面和有害信息的弱化和纠正以及必要的应急外置。 按时完成
2  
其他需说明的问题  

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、2019年度部门预算收支情况

(一)预算收支情况

2019年,我办部门预算839.76万元,比2018年预算增加705.24万元,增幅524.26%,增加的原因;一是全市网络安全检查、网络漏洞预警应急经费增加80万元,二是网络传播经费增加583万元,三是信息化工作推进经费增加25万元,四是机构改革职能划转等引起的预算增加。

(二)一般公共预算支出情况

我办部门2019年一般公共预算支出预算839.76万元,比2018年增加705.24万元,增长524.26%,主要是全市网络安全检查、网络漏洞预警应急经费增加80万元,网络传播经费增加583万元,信息化工作推进经费增加25万元,机构改革职能划转等引起的预算增加,

 

1.2019年基本支出79.17万元,比2018年增加5.24万元,基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是机构改革职划转引起的预算增加,人员工资及社保缴费、福利费,取暖费增加。其中:人员经费81.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费2.7万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

22019年项目支出760.59万元,比2018年增加700万元,主要用于网络传播经费等。

二、“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.6万元,与2018年持平;公务用车运行维护费1.6万元,公务用车购置费0元。我部门会落实市委市政府厉行节约勤俭办事要求,严格控制“三公”经费等一般性支出。

三、机关运行经费情况

我办2019年机关运行经费财政拨款预算1万元,与2018年持平。

四、政府采购情况

2019年采购预算总额55万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算55万元。

四、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2019年我部门实施绩效目标管理的项目13个,300万元以上绩效目标管理的项目有1个是网络传播经费583万元。

2.绩效目标情况

年度预算安排:网络传播经费583万元。

项目概况:此经费用于互联网监督管理、网络安全和信息化工作、舆论引导,以及负面和有害信息处置。为我市经济社会发展提供良好的舆论氛围,网络安全的屏障、信息化的支撑。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

公务用车制度改革后,我都门共1家单位,共有车辆1辆。

2.房屋情况

我部门共有房屋230.26平方米。

 

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

 

尾部

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