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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-03-31 10:39
标题: 中共大同市委巡察工作办公室2019年度部门预算公开 文号:
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中共大同市委巡察工作办公室2019年度部门预算公开

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中共大同市委巡察工作办公室

2019年度部门预算

 

第一部分概况

一、本部门职责

1、落实市委和市委巡察工作领导小组的决策部署,向领导小组报告工作情况。

2、承担巡察工作的统筹谋划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设等工作。

3、对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办。

4、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

5、与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调。

6、负责与省委巡视办的日常联络工作。

7、指导县(区)巡察工作。

8、负责巡察工作的后勤保障和巡察资料的统一保管。

9、负责协调落实市县巡察统筹工作。

10、负责巡视巡察信息系统建设工作。

11、负责巡视巡察上下联动的有关工作。

12、完成省委巡视办和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看,中共大同市委巡察工作办公室主要包括室本级预算。

第二部分 2019年度部门预算报表

2019年中共大同市委巡察工作办公室财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

 

 

单位:万元

           

 

     

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

190.50

一、一般公共服务支出

190.50

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

           

190.50

支   出   总   计

190.50

中共大同市委巡察工作办公室2019年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

单位:万元

 

 

2018年预算数

 

 

2019年预算数

 

 

2019年预算数比2018年预算数增减%

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目

支出

合计

基本支出

项目

支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

190.50

10.50

180.00

190.50

10.50

180.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

190.50

10.50

180.00

190.50

10.50

180.00

 

 

 

  11

  纪检监察事务

190.50

10.50

180.00

190.50

10.50

180.00

 

 

 

    01

    行政运行(纪检监察事务)

10.50

10.50

 

10.50

10.50

 

 

 

 

    99

    其他纪检监察事务支出

180.00

 

180.00

180.00

 

180.00

 

 

 


 

2019年中共大同市委巡察工作办公室一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

 

 

单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

190.50

10.50

180.00

商品和服务支出

190.50

10.50

180.00

  办公费

116.00

 

116.00

  印刷费

3.00

 

3.00

  邮电费

1.00

 

1.00

  差旅费

32.00

 

32.00

  会议费

0.50

 

0.50

  培训费

10.00

 

10.00

  劳务费

7.50

 

7.50

  公务用车运行维护费

10.50

10.50

 

  其他商品和服务支出

10.00

 

10.00

 


 

中共大同市委巡察工作办公室2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

部门公开表四

 

 

单位:万元

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

190.50

10.50

180.00

机关商品和服务支出

190.50

10.50

180.00

  办公经费

152.00

 

152.00

  会议费

0.50

 

0.50

  培训费

10.00

 

10.00

  委托业务费

7.50

 

7.50

  公务用车运行维护费

10.50

10.50

 

  其他商品和服务支出

10.00

 

10.00

 

2019年中共大同市委巡察工作办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表五

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)

公务接待

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

**

1

2

3

4

5

6

合计

10.50

 

 

10.50

10.50

 

中共大同市委巡察工作办公室[部门]

10.50

 

 

10.50

10.50

 

  中共大同市委巡察工作办公室

10.50

 

 

10.50

10.50

 

 

2019年中共大同市委巡察工作办公室政府性基金预算支出情况表

部门公开表六

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 


 

2019年中共大同市委巡察工作办公室部门收支总体情况表

部门公开表七

单位:万元

                            

 

                       

 

            

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

190.50

一、一般公共服务支出

190.50

二、非同级财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

三、国防支出

 

四、纳入财政专户管理的事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入(不含专户管理收入)

 

五、教育支出

 

六、上年结转结余(其他)

 

六、科学技术支出

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

 

九、投资收益

 

九、卫生健康支出

 

十、捐赠收入

 

十、节能环保支出

 

十一、利息收入

 

十一、城乡社区支出

 

十二、租金收入

 

十二、农林水支出

 

十三、债务收入

 

十三、交通运输支出

 

十四、其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

           

190.50

支   出   总   计

190.50

 


2019年中共大同市委巡察工作办公室部门收入总体情况表

部门公开表八

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

一般公预算拨款收入

非同级财政拨款收入

事业收入

政府性基金

上年结转

用事业基金弥补收支差额

事业单位经营收入

投资收益

捐赠收入

利息收入

租金收入

债务收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

小计

专户资金

其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

合计

190.50

190.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政

190.50

190.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

  中共大同市委巡察工作办公室

190.50

190.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年中共大同市委巡察工作办公室部门支出总体情况表

部门公开表九

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

190.50

10.50

180.00

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

190.50

10.50

180.00

 

 

 

 

 

 

  11

  纪检监察事务

190.50

10.50

180.00

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(纪检监察事务)

10.50

10.50

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他纪检监察事务支出

180.00

 

180.00

 

 

 

 

 

 


2019年中共大同市委巡察工作办公室机关运行经费预算财政拨款

情况统计表

部门公开表十

单位:万元

单位名称

总计

**

1

合计

10.50

中共大同市委巡察工作办公室[部门]

10.50

  中共大同市委巡察工作办公室

10.50

 

 

2019年中共大同市委巡察工作办公室政府采购预算表

部门公开表十一

单位:万元

科目名称

总计

合计

4.00

中共大同市委巡察工作办公室[部门]

4.00

  中共大同市委巡察工作办公室

4.00

    行政运行(纪检监察事务)

1.00

    其他纪检监察事务支出

3.00

 


 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

(一)预算收支情况

中共大同市委巡察工作办公室2019年度部门收支预算190.5万元。与上年相同。

(二)一般公共预算支出情况

中共大同市委巡察工作办公室2019 年度一般公共预算支出190.5万元。与上年相同。

12019年基本支出10.5万元。基本支出系按现有公用经费定额标准核定,包括公务用车运行维护费。

22019年项目支出180万元。主要用于巡察工作日常办公、开展工作支出。

    (三)政府性基金预算情况

 中共大同市委巡察工作办公室2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算10.5万元。其中,公务用车运行维护费10.5万元;公务用车购置费0元。                                            

三、机关运行经费情况

中共大同市委巡察工作办公室2019年度机关运行经费10.5万元。

四、政府采购情况

    中共大同市委巡察工作办公室2019年度政府采购预算总额4万元。其中,政府采购货物预算4万元。

五、绩效管理情况

    1、绩效管理情况

    中共大同市委巡察工作办公室2019年度实施绩效目标管理的项目1个,包括:巡察工作经费。涉及一般公共预算当年拨款190.5万元。

2、绩效目标情况

项目概况:落实市委和市委巡察工作领导小组的决策部署;承担巡察工作的统筹谋划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;指导县(区)巡察工作;负责巡察工作的后勤保障;协调落实市县巡察统筹工作;负责巡察信息系统建设工作;负责巡视巡察上下联动的有关工作。

年度目标:2019年度一般公共预算拨款收入用于市委巡察办日常办公、开展工作方面的经常性支出。目的为保障十五届市委第五、六、七轮巡察工作的开展,保障单位行使职能的发挥,确保全年巡察工作任务顺利完成。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

中共大同市委巡察工作办公室实有车辆3辆。其中,机要通信车1辆,应急公务用车2辆。

2、房屋情况

中共大同市委巡察工作办公室办公用房面积380平方米。

七、其他说明

    没有其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

  

   

 

尾部

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