索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-03-31 09:37 | |
标题: | 共青团大同市委2019年度部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
共青团大同市委2019年度部门预算公开
第一部分 概 况
一、本部门职责
团市委是在市委领导下的社会群众团体,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要职责是:
(一)领导全市共青团的工作。
(二)负责市青联的常务性工作,领导和指导全市性青少年社会团体工作。
(三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(四)组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团省委布置的以青少年为主体的各项任务。
(五)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为市委、市政府决策提供依据。
(六)关心青年的成长,参与全市性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作,积极协助有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。
(七)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
(八)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀青年人才。
(九)负责全市青年统战工作,负责全市青少年外事和省内外青少年友好交流工作。
(十)负责组织、指导各级团组织办好团属企事业,搞好青少年事业的发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。
(十一)受市委委托,领导全市少先队的工作。
二、机构设置情况
从部门预算构成看,共青团大同市委主要包括本机关预算、下属单位大同市青少年活动中心预算。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、2019年共青团大同市委财政拨款收支总体情况表
二、2019年共青团大同市委一般公共预算支出情况表
三、2019年共青团大同市委一般公共预算分经济科目支出情况表
四、2019年共青团大同市委一般公共预算分政府经济科目支出情况表
五、2019年共青团大同市委一般公共预算“三公”经费支出情况表
六、2019年共青团大同市委政府性基金预算支出情况表
七、2019年共青团大同市委部门收支总体情况表
八、2019年共青团大同市委部门收入总体情况表
九、2019年共青团大同市委部门支出总体情况表
十、2019年共青团大同市委机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、2019年共青团大同市委政府采购预算表
2019年中国共产主义青年团大同市委员会 财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
884.16 |
一、一般公共服务支出 |
862.45 |
二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
2.22 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
19.49 |
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二十、粮油物资储备管理支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
884.16 |
支 出 总 计 |
884.16 |
中国共产主义青年团大同市委员会2019年一般公共预算支出情况表 |
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部门公开表二 |
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单位:万元 |
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项 目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
799.57 |
671.19 |
128.38 |
884.16 |
283.34 |
600.82 |
10.58% |
-57.79% |
368.00% |
201 |
一般公共服务支出 |
710.91 |
593.42 |
117.49 |
862.45 |
261.63 |
600.82 |
21.32% |
-55.91% |
411.38% |
29 |
群众团体事务 |
710.91 |
593.42 |
117.49 |
862.45 |
261.63 |
600.82 |
21.32% |
-55.91% |
411.38% |
01 |
行政运行(群众团体事务) |
337.21 |
219.72 |
117.49 |
379.96 |
261.63 |
118.33 |
12.68% |
19.07% |
0.71% |
50 |
事业运行(群众团体事务) |
373.70 |
373.70 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
99 |
其他群众团体事务支出 |
|
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|
482.49 |
|
482.49 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
99 |
其他教育支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
99 |
其他教育支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
208 |
社会保障和就业支出 |
33.98 |
30.59 |
3.39 |
2.22 |
2.22 |
|
-93.47% |
-92.74% |
-100.00% |
05 |
行政事业单位离退休 |
30.59 |
30.59 |
|
2.22 |
2.22 |
|
-92.74% |
-92.74% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.12 |
2.12 |
|
2.22 |
2.22 |
|
4.72% |
4.72% |
|
02 |
事业单位离退休 |
28.47 |
28.47 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
11 |
残疾人事业 |
3.39 |
|
3.39 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.39 |
|
3.39 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|
19.49 |
19.49 |
|
-58.69% |
-58.69% |
|
02 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
|
19.49 |
19.49 |
|
-58.69% |
-58.69% |
|
01 |
住房公积金 |
47.18 |
47.18 |
|
19.49 |
19.49 |
|
-58.69% |
-58.69% |