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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-03-31 09:37
标题: 共青团大同市委2019年度部门预算公开 文号:
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共青团大同市委2019年度部门预算公开

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第一部分     

 

一、本部门职责

团市委是在市委领导下的社会群众团体,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要职责是:

(一)领导全市共青团的工作。

(二)负责市青联的常务性工作,领导和指导全市性青少年社会团体工作。

      (三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(四)组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团省委布置的以青少年为主体的各项任务。

(五)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为市委、市政府决策提供依据。

(六)关心青年的成长,参与全市性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作,积极协助有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。

(七)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(八)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀青年人才。

(九)负责全市青年统战工作,负责全市青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

()负责组织、指导各级团组织办好团属企事业,搞好青少年事业的发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全市希望工程的有关工作。

(十一)受市委委托,领导全市少先队的工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看,共青团大同市委主要包括本机关预算、下属单位大同市青少年活动中心预算。

 

第二部分   2019年度部门预算报表

 

一、2019年共青团大同市委财政拨款收支总体情况表

二、2019年共青团大同市委一般公共预算支出情况表

三、2019年共青团大同市委一般公共预算分经济科目支出情况表

四、2019年共青团大同市委一般公共预算分政府经济科目支出情况表

五、2019年共青团大同市委一般公共预算“三公”经费支出情况表

六、2019年共青团大同市委政府性基金预算支出情况表

七、2019年共青团大同市委部门收支总体情况表

八、2019年共青团大同市委部门收入总体情况表

九、2019年共青团大同市委部门支出总体情况表

十、2019年共青团大同市委机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2019年共青团大同市委政府采购预算表


2019中国共产主义青年团大同市委员会

财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

 

 

单位:万元

                            

 

                       

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

884.16

一、一般公共服务支出

862.45 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.22

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

19.49

 

 

二十、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

           

884.16

支   出   总   计

884.16


中国共产主义青年团大同市委员会2019年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

2018年预算数

2019年预算数

2019年预算数比2018年预算数增减%

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

799.57

671.19

128.38

884.16

283.34

600.82

10.58%

-57.79%

368.00%

201

一般公共服务支出

710.91

593.42

117.49

862.45

261.63

600.82

21.32%

             -55.91%

411.38%

  29

群众团体事务

710.91

593.42

117.49

862.45

261.63

600.82

21.32%

 -55.91%

411.38%

    01

    行政运行(群众团体事务)

337.21

219.72

117.49

379.96

261.63

118.33

12.68%

19.07%

0.71%

    50

事业运行(群众团体事务)

373.70

373.70

 

 

 

 

-100.00%

-100.00%

 

    99

其他群众团体事务支出

 

 

 

482.49

 

482.49

 

 

 

205

教育支出

7.50

 

7.50

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

99

其他教育支出

7.50

 

7.50

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

99

其他教育支出

7.50

 

7.50

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

208

社会保障和就业支出

33.98

30.59

3.39

2.22

2.22

 

-93.47%

-92.74%

-100.00%

   05

  行政事业单位离退休

30.59

30.59

 

2.22

2.22

 

          -92.74%

-92.74%

 

     01

    归口管理的行政单位离退休

2.12

2.12

 

2.22

2.22

 

4.72%

4.72%

 

     02

事业单位离退休

28.47

28.47

 

 

 

 

-100.00%

-100.00%

 

  11

残疾人事业

3.39

 

3.39

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

    99

其他残疾人事业支出

3.39

 

3.39

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

221

住房保障支出

47.18

47.18

 

19.49

19.49

 

-58.69%

-58.69%

 

  02

  住房改革支出

47.18

47.18

 

19.49

19.49

 

-58.69%

-58.69%

 

    01

    住房公积金

47.18

47.18

 

19.49

19.49

 

-58.69%

-58.69%