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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-04-01 10:08
标题: 大同市贸促会2019年部门预算公开 文号:
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大同市贸促会2019年部门预算公开

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               大同市贸促会2019年部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责
    1
、开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访;组织大同经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术及贸易合作项目。
    2
、组织出国举办经济贸易展览会或参加国际博览会;协调全市的出国展览工作,安排和接待国外来大同举办的经济贸易或技术展览会;主办国际专业性或综合性展览会。
    3
、核发大同出口货物原产地证明书;出具人力不可抗拒证明。
    4
、负责大同商会的日常工作,指导协调各县(区)商会及开发区商会的工作。负责对企业会员的服务和培训。
    5
、承办市委、市政府以及上级贸促会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成

大同市贸促会于198911月成立,属群众团体单位。内部机构:大同市贸促会下设办公室、联络部、展览部、法律会务信息部。全额事业编制14名。现有会长1名,副会长1名,调研员1名,副调研员1名,正科级干部4名,副科级干部1名,科员2名,工勤人员2名。

第二部分2018年部门预算报表

2019年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 211.74 一、一般公共服务支出 195.95
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 4.67
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 11.12
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            211.74 支   出   总   计 211.74
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]2019年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 188.11 139.22 48.89 211.74 162.01 49.73 12.56% 16.37% 1.72%
201 一般公共服务支出 174.15 125.26 48.89 195.95 146.22 49.73 12.52% 16.73% 1.72%
  13   商贸事务 174.15 125.26 48.89 195.95 146.22 49.73 12.52% 16.73% 1.72%
    99     其他商贸事务支出 174.15 125.26 48.89 195.95 146.22 49.73 12.52% 16.73% 1.72%
208 社会保障和就业支出 4.34 4.34   4.67 4.67   7.60% 7.60%  
  05   行政事业单位离退休 4.34 4.34   4.67 4.67   7.60% 7.60%  
    01     归口管理的行政单位离退休 4.34 4.34   4.67 4.67   7.60% 7.60%  
221 住房保障支出 9.62 9.62   11.12 11.12   15.59% 15.59%  
  02   住房改革支出 9.62 9.62   11.12 11.12   15.59% 15.59%  
    01     住房公积金 9.62 9.62   11.12 11.12   15.59% 15.59%  
2019年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 211.74 162.01 49.73
工资福利支出 137.53 136.64 0.89
  基本工资 55.96 55.96  
  津贴补贴 39.74 39.74  
  奖金 4.67 4.67  
  机关事业单位基本养老保险缴费 18.53 18.53  
  职工基本医疗保险缴费 6.03 6.03  
  其他社会保障缴费 1.33 0.44 0.89
  住房公积金 11.12 11.12  
  其他工资福利支出 0.15 0.15  
商品和服务支出 69.18 20.34 48.84
  办公费 15.90 2.90 13.00
  印刷费 2.00   2.00
  手续费 0.15 0.15  
  邮电费 0.30 0.30  
  差旅费 12.05 1.05 11.00
  会议费 4.00   4.00
  劳务费 6.50   6.50
  工会经费 0.58 0.58  
  福利费 3.25 3.25  
  其他交通费用 11.73 11.73  
  其他商品和服务支出 12.72 0.38 12.34
对个人和家庭的补助 5.03 5.03  
  退休费 4.39 4.39  
  生活补助 0.52 0.52  
  奖励金 0.12 0.12  
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 211.74 162.01 49.73
机关工资福利支出 137.53 136.64 0.89
  工资奖金津补贴 100.37 100.37  
  社会保障缴费 25.89 25.00 0.89
  住房公积金 11.12 11.12  
  其他工资福利支出 0.15 0.15  
机关商品和服务支出 69.18 20.34 48.84
  办公经费 45.96 19.96 26.00
  会议费 4.00   4.00
  委托业务费 6.50   6.50
  其他商品和服务支出 12.72 0.38 12.34
对个人和家庭的补助 5.03 5.03  
  社会福利和救助 0.64 0.64  
  离退休费 4.39 4.39  
2019年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
             
2019年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2019年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 211.74 一、一般公共服务支出 195.95
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 4.67
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 11.12
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            211.74 支   出   总   计 211.74
2019年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 211.74 211.74                                
  参照公务员管理的事业单位 211.74 211.74                                
027001   中国国际贸易促进委员会大同市支会 211.74 211.74                                
2019年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 211.74 162.01 49.73            
201 一般公共服务支出 195.95 146.22 49.73            
  13   商贸事务 195.95 146.22 49.73            
    99     其他商贸事务支出 195.95 146.22 49.73            
208 社会保障和就业支出 4.67 4.67              
  05   行政事业单位离退休 4.67 4.67              
    01     归口管理的行政单位离退休 4.67 4.67              
221 住房保障支出 11.12 11.12              
  02   住房改革支出 11.12 11.12              
    01     住房公积金 11.12 11.12              
2019年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 20.34
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] 20.34
  中国国际贸易促进委员会大同市支会 20.34
2019年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 1.00
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] 1.00
  中国国际贸易促进委员会大同市支会 1.00
    其他商贸事务支出 1.00

 

 

 

 

第三部分2018年度部门情况说明

    一、2018年度部门预算收支情况

(一)预算收支情况

大同市贸促会2019年收支预算211.74万元,比2018年增加23.63万元;

(二)一般公共预算支出情况

市贸促会2019年一般公共预算支出预算195.95万元,比2018年增加21.8万元。

1.2019年基本支出162.01万元,比2018年增加22.79万元。基本支出系现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。 其中人员经费153.68万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休生活补助等;其中公用经费8.33万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.2019年项目支出49.73万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。其他为一般公共预算。

二、贸促会 “三公”经费情况

2018年市贸促会无“三公”经费。

    三、重点项目预算目标绩效情况

我单位没有重点项目预算。

四、政府采购情况

2019年大同市贸促会政府采购预算金额为 1 万元,其中政府集中采购为 1 万元。

五、 国有资产占用情况

我单位无国有资产占用.

六、 机关运行经费情况

我单位公用经费8.33万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、 其他情况说明

 无其他说明。

 

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作业务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外,完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

 

 

尾部

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