索引号: | 两网编辑部 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 市统计局办公室 | 发布日期: | 2019-09-26 10:56 |
标题: | 大同市统计局2018年决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市统计局2018年决算公开
一、大同市统计局概况
(一)主要职能
主要职责和服务范围:贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章制度,草拟全市统计发展规划和统计调查计划,组织领导和监督检查全市各县区、各部门统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的贯彻实施,组织、协调和管理本行政区域内的统计调查工作。建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;建立和管理全市统计标准,审定部门统计标准;管理全市统计调查项目;审批(备案)全市各县区、各部门的统计调查计划、调查方案。组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查和专项统计调查,汇总、整理全市基本统计资料,对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预警和监测,向上级机关和市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展统计信息。建立健全全市统计信息自动化建设系统和统计数据库体系,统一管理全市统计系统统计网络建设,负责统计信息数据库的管理和维护,组织管理全市统计从业资格考试、统计专业技术人员岗位培训和统计继续教育工作。开展调查研究和统计分析,为市委、市政府科学管理与决策提供信息咨询服务。
(二)部门决算单位构成
纳入大同市统计局预算的单位包括:
大同市统计局(机关)
大同市统计局农村社会经济调查队
大同市统计局普查中心
大同市统计局数据管理中心
大同市统计局县(区)监测中心
国家统计局大同调查队
二、大同市统计局部门决算批复表
(一)、收入支出决算批复表
(二)、收入决算批复表
(三)、支出决算批复表
(四)、财政拨款收入支出决算批复表
(五)、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(六)、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
(七)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(八)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(九)、部门决算相关信息表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 18,467,516.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18,831,121.38 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 51,238.79 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 575,252.20 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 784,384.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 18,518,754.85 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 1,713,370.11 | 55 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 1,713,370.11 | 本年支出合计 | 56 | 20,190,758.06 |
26 | 结余分配 | 57 | 0.00 | ||
27 | 其中:提取职工福利基金 | 58 | 0.00 | ||
28 | 转入事业基金 | 59 | 0.00 | ||
29 | 年末结转和结余 | 60 | 41,366.90 | ||
30 | 其中:项目支出结转和结余 | 61 | 41,366.90 | ||
总计 | 31 | 20,232,124.96 | 总计 | 62 | 20,232,124.96 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,518,754.85 | 18,467,516.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,238.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 17,159,118.17 | 17,107,879.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,238.79 | ||
20105 | 统计信息事务 | 17,159,118.17 | 17,107,879.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,238.79 | ||
2010501 | 行政运行 | 5,130,114.26 | 5,130,114.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1,938,971.79 | 1,887,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,238.79 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2,607,761.90 | 2,607,761.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 1,761,000.00 | 1,761,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 5,721,270.22 | 5,721,270.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 575,252.20 | 575,252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 575,252.20 | 575,252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 561,111.00 | 561,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14,141.20 | 14,141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,190,758.06 | 11,414,766.16 | 8,775,991.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 18,831,121.38 | 10,055,129.48 | 8,775,991.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 18,831,121.38 | 10,055,129.48 | 8,775,991.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 5,130,114.26 | 4,333,859.26 | 796,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 3,010,575.00 | 0.00 | 3,010,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2,607,761.90 | 0.00 | 2,607,761.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 2,361,400.00 | 0.00 | 2,361,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 5,721,270.22 | 5,721,270.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 575,252.20 | 575,252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 575,252.20 | 575,252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 561,111.00 | 561,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14,141.20 | 14,141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,467,516.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 18,812,399.38 | 18,812,399.38 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 575,252.20 | 575,252.20 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 18,467,516.06 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,704,520.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,704,520.00 | 本年支出合计 | 51 | 20,172,036.06 | 20,172,036.06 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 20,172,036.06 | 总计 | 54 | 20,172,036.06 | 20,172,036.06 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,704,520.00 | 0.00 | 1,704,520.00 | 18,467,516.06 | 11,414,766.16 | 7,052,749.90 | 20,172,036.06 | 11,414,766.16 | 8,757,269.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,704,520.00 | 0.00 | 1,704,520.00 | 17,107,879.38 | 10,055,129.48 | 7,052,749.90 | 18,812,399.38 | 10,055,129.48 | 8,757,269.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,704,520.00 | 0.00 | 1,704,520.00 | 17,107,879.38 | 10,055,129.48 | 7,052,749.90 | 18,812,399.38 | 10,055,129.48 | 8,757,269.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,130,114.26 | 4,333,859.26 | 796,255.00 | 5,130,114.26 | 4,333,859.26 | 796,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1,104,120.00 | 0.00 | 1,104,120.00 | 1,887,733.00 | 0.00 | 1,887,733.00 | 2,991,853.00 | 0.00 | 2,991,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,607,761.90 | 0.00 | 2,607,761.90 | 2,607,761.90 | 0.00 | 2,607,761.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 600,400.00 | 0.00 | 600,400.00 | 1,761,000.00 | 0.00 | 1,761,000.00 | 2,361,400.00 | 0.00 | 2,361,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,721,270.22 | 5,721,270.22 | 0.00 | 5,721,270.22 | 5,721,270.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,252.20 | 575,252.20 | 0.00 | 575,252.20 | 575,252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,252.20 | 575,252.20 | 0.00 | 575,252.20 | 575,252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,111.00 | 561,111.00 | 0.00 | 561,111.00 | 561,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,141.20 | 14,141.20 | 0.00 | 14,141.20 | 14,141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 784,384.48 | 784,384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | |||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 10,567,624.70 | 9,787,624.70 | 302 | 商品和服务支出 | 5,707,684.16 | 1,019,619.26 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,096,802.20 | 4,096,802.20 | 30201 | 办公费 | 1,231,936.17 | 203,352.47 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,030,971.51 | 2,030,971.51 | 30202 | 印刷费 | 628,339.10 | 3,520.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,092,206.00 | 312,206.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 180.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 957,108.00 | 957,108.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,200,235.79 | 1,200,235.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 94,161.90 | 22,488.30 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 376,672.98 | 376,672.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 29,243.74 | 29,243.74 | 30211 | 差旅费 | 644,412.30 | 65,902.30 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 784,384.48 | 784,384.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3,289,205.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 607,522.20 | 607,522.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 609,910.50 | 13,210.00 | 31002 | 办公设备购置 | 732,615.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 202,841.20 | 202,841.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2,515,790.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 312,034.00 | 312,034.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 40,800.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,125,490.00 | 15,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 82,000.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 37,800.00 | 37,800.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
30309 | 奖励金 | 76,527.00 | 76,527.00 | 30229 | 福利费 | 121,305.00 | 121,305.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,241.19 | 7,241.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16,120.00 | 16,120.00 | 30239 | 其他交通费用 | 466,600.00 | 466,600.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 658,308.00 | 63,200.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 11,175,146.90 | 10,395,146.90 | 公用经费合计 | 8,996,889.16 | 1,019,619.26 | ||||||||||
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三、2018年度部门决算情况说明
(一)、收入情况
大同市统计局2018年总收入2023.22万元, (其中:上年结转:171.34万元,财政拨款收入1846.75万元,其他收入5.12万元), 比2017年总收入2108.96万元(其中: 上年结转:325.59万元,财政拨款收入1781.56万元,其他收入1.8万元), 减少85.74万元。主要原因为:上年结转经费减少。
(二)、支出情况
大同市统计局2018年总支出2019.08万元(其中:基本支出1141.48万元,项目支出877.60万元)。大同市统计局2017年总支出2108.07万元(其中: 其中:基本支出1346.70万元,项目支出761.38万元)。2018年比2017年减少88.99万元,主要原因为:2018年退休4人。上年结转设备购置经费结清。
大同市统计局2018年一般公共预算财政拨款支出2017.20万元(基本支出1141.48万元,项目支出875.73万元)
1、2018年大同市统计局一般公共预算财政拨款基本支出:工资福利支出978.76万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭补助支出60.75万元.包括退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助等。
2、机关运行经费101.96万元.其中办公费20.33万元、印刷费:0.35万元、邮电费2.25万元、差旅费6.59万元、培训费1.32万元、劳务费1.5万元、工会经费3.78万元、福利费12.13万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用(行政及参公人员车补)46.66万元、其他商品和服务支出6.32万元。
3、2018年大同市统计局一般公共预算财政拨款项目支出875.73万元,主要用于日常专项统计业务支出。
4、大同市统计局2018年未发生政府性基金预算财政拨款支出,所以“2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”(公开七表)为零。
(三)、“三公”经费情况
1、大同市统计局2018年“三公”经费支出0.72万元。其中:公务用车运行维护费0.72万元。与2017年相比减少1.32万元。原因:本年尽量利用公共交通工具出行、本年无汽车维修费用。本年未发生公车购置费、公务接待费及因公出国费用,与2017年相比无增减。
2、大同市统计局2018年末车辆保有量为一般公务用车1辆,与2017年相比无增减。
3、大同市统计局2018年未发生因公出国(境)费和公务接待费,所以因公出国(境)团组数及人数、因公接待的批次及人数为零,与2017年相比无增减。
四、国有资产占用情况
1、车辆情况:公务用车制度改革后,局机关、下属单位核定保留的机要用车1辆。
2、房屋情况
其他办公用房600平方米。
3、其它固定资产
主要包括办公设备和家具,价值10993128.45元
五、其他需要说明的情况
1、政府采购情况
大同市统计局2018年政府采购支出总额259.75万元,全部为政府采购服务及货物支出。
2、单位绩效评价工作情况
大同市统计局2018年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我局对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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