索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-09-23 16:40 | |
标题: | 中共大同市委党史办公室2018年度部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委党史办公室2018年度部门决算公开
中共大同市委党史研究室2018年度部门决算公开
2018年度,原市委党史办、原市地方志办公室仍按照机构改革前批复的职责开展工作,因此,2018年度市委党史办部门决算按照两个部门的原职责、范围分别予以公开。
附件:
1、2018年度原市委党史办决算
2、2018年度原市地方志办公室决算
原中共大同市委党史办公室2018年部门决算公开情况
目 录
第一部分 中共大同市委党史办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共大同市委党史办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共大同市委党史办公室2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出总体情况说明
二、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
三、关于2018年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明
四、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、关于2018年度预算绩效情况的说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大同市委党史办公室概况
一、主要职能
1.贯彻中共山西省委党史办公室和中共大同市委关于党史工作的指示要求,组织、指导、督查、落实各县区党史研究工作和市直部门的相关工作。
2.征集、整理、编撰大同市中共党组织的重要历史资料,搜集、整理和研究国内外有关大同市中共党组织的信息资料,为中共大同市委的决策和领导提供可供借鉴的历史资料。
3.编写出版中共大同历史纪事、党史正本、党史简史等多种形式的党史专著,编撰出版《中共大同执政实录》。
4.推动党史研究成果转化,向广大党员干部、群众和青少年进行党史、革命史、当代史的宣传教育,发挥资政育人的重要作用。
5.协助市委及有关部门审核涉及大同地方重大党史事件和重要党史人物题材的出版物、展览、陈列、纪念活动方案、影视作品等。
二、部门决算单位构成
部门决算由中共大同市委党史办公室1个单位构成。
第二部分 中共大同市委党史办公室2018年度部门决算报表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共大同市委党史办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,959,642.50 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 2,772,245.73 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 1.39 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 58,182.16 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 129,216.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,959,643.89 | 本年支出合计 | 58 | 2,959,643.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 0.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 2,959,643.89 | 总计 | 68 | 2,959,643.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委党史办公室 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,959,643.89 | 2,959,642.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,772,245.73 | 2,772,244.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,772,245.73 | 2,772,244.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | ||
2013150 | 事业运行 | 1,850,442.71 | 1,850,441.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 921,803.02 | 921,803.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58,182.16 | 58,182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58,182.16 | 58,182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 58,182.16 | 58,182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129,216.00 | 129,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,216.00 | 129,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129,216.00 | 129,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委党史办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,959,643.89 | 1,879,890.87 | 1,079,753.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,772,245.73 | 1,692,492.71 | 1,079,753.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,772,245.73 | 1,692,492.71 | 1,079,753.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 1,850,442.71 | 1,692,492.71 | 157,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 921,803.02 | 0.00 | 921,803.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58,182.16 | 58,182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58,182.16 | 58,182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 58,182.16 | 58,182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129,216.00 | 129,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,216.00 | 129,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129,216.00 | 129,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共大同市委党史办公室 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,959,642.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,772,244.34 | 2,772,244.34 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 58,182.16 | 58,182.16 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 129,216.00 | 129,216.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,959,642.50 | 本年支出合计 | 54 | 2,959,642.50 | 2,959,642.50 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 2,959,642.50 | 总计 | 60 | 2,959,642.50 | 2,959,642.50 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:中共大同市委党史办公室 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,959,642.50 | 1,879,889.48 | 1,079,753.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,772,244.34 | 1,692,491.32 | 1,079,753.02 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,772,244.34 | 1,692,491.32 | 1,079,753.02 | ||
2013150 | 事业运行 | 1,850,441.32 | 1,692,491.32 | 157,950.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 921,803.02 | 0.00 | 921,803.02 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58,182.16 | 58,182.16 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58,182.16 | 58,182.16 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 58,182.16 | 58,182.16 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129,216.00 | 129,216.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,216.00 | 129,216.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129,216.00 | 129,216.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:中共大同市委党史办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 1,778,762.72 | 1,617,762.72 | 302 | 商品和服务支出 | 1,090,937.62 | 202,744.60 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 668,055.25 | 668,055.25 | 30201 | 办公费 | 115,769.42 | 30,297.10 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 482,791.91 | 482,791.91 | 30202 | 印刷费 | 449,640.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 201,396.00 | 51,396.00 | 30203 | 咨询费 | 550.00 | 550.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 3,617.00 | 1,611.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211,027.65 | 211,027.65 | 30206 | 电费 | 2,270.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6,244.60 | 1,155.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67,026.33 | 67,026.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19,249.58 | 8,249.58 | 30211 | 差旅费 | 191,903.00 | 10,029.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 129,216.00 | 129,216.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 30,560.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 59,382.16 | 59,382.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 30,560.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 57,182.16 | 57,182.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 96,891.60 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 57,000.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5,553.00 | 5,553.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
30309 | 奖励金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 30229 | 福利费 | 17,799.00 | 17,799.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 132,750.00 | 132,750.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10,950.00 | 3,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 1,838,144.88 | 1,677,144.88 | 公用经费合计 | 1,121,497.62 | 202,744.60 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:中共大同市委党史办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位: | 中共大同市委党史办公室 | 金额:元 | |||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:中共大同市委党史办公室 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 496,500.00 | 488,210.00 |
货物 | 2 | 29,400.00 | 28,710.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 467,100.00 | 459,500.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 202,744.60 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 中共大同市委党史办公室2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出总体情况说明
(一)收入总计295.96万元元,包括:
1.财政拨款收入295.96万元,为市财政当年拨付的资金。
2018年度决算数较2017年度决算数减少26.68万元,降低8.3%。主要原因本年人员减少。
2. 其他收入0.0001万元,为利息收入。
2018年度决算数较2017年度决算数减少0.0002万元,降低61.7%。主要原因是利息收入减少。
(二)支出总计295.96万元,包括:
1. 一般公共服务支出277.22万元,为中共大同市委党史办公室用于保障机构正常运转,开展日常工作的支出。其中:基本支出169.25万元,项目支出107.98万元。
2018年度决算数较2017年度决算数增加27.33万元,增长11%。主要原因是项目支出增加。
2. 社会保障和就业支出5.81万元,为中共大同市委党史办公室退休人员经费、采暖补贴及提租补贴和为退休人员提供服务所发生的工作支出。全部为基本支出。
2018年度决算数较2017年度决算数减少52.88万元,降低90%。主要原因是退休人员养老金由社保机构发放,相应减少支出。
3. 住房保障支出12.92万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
2018年度决算数较2017年度决算数增加1.75万元,增长15.7%。主要原因住房公积金增加。
二、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
中共大同市委党史办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出295.96万元,其中:
1.事业运行185.04万元,其中:基本支出169.25万元,项目支出15.8万元。
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出92.18万元,为项目支出。
2.社会保障和就业支出5.82万元,其中:
事业单位离退休5.82万元,为基本支出。
3.住房保障支出12.92万元,其中:
住房公积金12.92万元,为基本支出。
三、关于2018年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明
中共大同市委党史办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
四、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
中共大同市委党史办公室2018年无公务车辆。本单位2018年度公务接待费、出国出境费为0。
五、关于2018年度预算绩效情况的说明
中共大同市委党史办公室2018年度预算绩效目标管理项目为3个,共计87万元,其中《大同改革开放实录》编录经费20万元,党史资料整理经费45万元,中共大同年鉴22万元。
六、关于2018年度其他重要事项情况的说明
1. 机关运行经费的情况说明
中共大同市委党史办公室2018年度机关运行经费支出20.27万元,比2017年减少2%,原因为人员减少。
2.政府采购的情况说明
中共大同市委党史办公室2018年度政府采购支出48.82万元,比2017年增加14.49万元,用于印刷书籍、购买电脑等办公设备及耗材,原因为印刷费增加。
3.国有资产情况说明
中共大同市委党办公室无车辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入。
4、年初结转和结余:指以前尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
5、基本支出:指不保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
原大同市地方志办公室2018年部门决算公开情况
目 录
第一部分 大同市地方志办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 大同市地方志办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 大同市地方志办公室2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出总体情况说明
二、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
三、关于2018年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明
四、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、关于2018年度预算绩效情况的说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大同市地方志办公室概况
一、主要职能
1、宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策;
2、组织、指导、督促和检查全市及各县(区)地方志工作;
3、拟定全市及各县(区)地方志工作规划和编纂方案
4、组织编纂市级地方志书、地方综合年鉴;
5、征集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志理论研究;
6、组织开发利用地方志资源;
7、培训地方志编纂人员;
8、对县(区)编纂的地方志书的审查验收;
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入预算的单位包括:大同市地方志办公室
第二部分 大同市地方志办公室2018年度部门决算表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市地方志办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,502,159.80 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 5,169,327.20 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 75.27 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 129,389.60 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 204,400.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 5,502,235.07 | 本年支出合计 | 60 | 5,503,116.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 881.73 | 结余分配 | 61 | |
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 62 | ||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | |||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 5,503,116.80 | 总计 | 70 | 5,503,116.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位 | 大同市地方志办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,502,235.07 | 5,502,159.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,168,445.47 | 5,168,370.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.27 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 5,168,445.47 | 5,168,370.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.27 | ||
2010350 | 事业运行 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机 | 5,063,445.47 | 5,063,370.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.27 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 129,389.60 | 129,389.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 129,389.60 | 129,389.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 125,329.60 | 125,329.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 204,400.00 | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 204,400.00 | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 204,400.00 | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位 | 大同市地方志办公室 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,503,116.80 | 3,856,981.50 | 1,646,135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,169,327.20 | 3,523,191.90 | 1,646,135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 5,169,327.20 | 3,523,191.90 | 1,646,135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关 | 5,064,327.20 | 3,523,191.90 | 1,541,135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 129,389.60 | 129,389.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 129,389.60 | 129,389.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 125,329.60 | 125,329.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 204,400.00 | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 204,400.00 | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 204,400.00 | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同市地方志办公 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,502,159.80 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,168,370.20 | 5,168,370.20 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 129,389.60 | 129,389.60 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||