索引号: | 信息分类: | 财政信息 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-09-25 11:53 | |
标题: | 中共大同市纪律检查委员会2018年度部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
中共大同市纪律检查委员会2018年度部门决算公开情况
中共大同市纪律检查委员会2018年度部门决算公开情况
第一部分 概况
一、中共大同市纪律检查委员会职责
中共大同市纪律检查委员会是党内监督的专责机关,大同市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。市纪委、市监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,是党统一领导下的反腐败工作机构,主要职责(试行):
1、维护党的章程和其他党内法规,维护宪法和法律,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、督促全市各级党组织落实全面从严治党主体责任,履行对各级党组织和党员的监督责任,对履行主体责任和监督责任不力,造成严重后果的进行问责或提出责任追究建议。
3、把党的纪律和规矩挺在前面,运用监督执纪“四种形态”。
4、检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。
5、对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉,向监察对象所在单位提出监察建议。
6、监督党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询,受理党员的控告和申诉,保障党员权利。
7、制定党风党纪教育规划,会同有关部门做好党的纪检方针政策、国家监察法律法规和预防职务犯罪法制的宣传工作,对党员和公职人员开展廉政教育。
8、对全市各级纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查并纠正错误决定。
9、调查全市党的组织、党员和监察对象遵纪守法情况,研究党风党纪、政风政纪和职务犯罪中出现的带有普遍性、倾向性的问题,提出完善党内法规、地方性规章制度的建议以及职务犯罪预防的对策和监察建议。
10、负责市委反腐败领导小组办公室、市委反腐败领导小组追逃追赃工作办公室日常工作。
11、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
12、领导全市各级纪检监察机关的工作,部署全市纪检监察工作任务,负责全市纪检监察系统的组织建设和教育培训,按照干部管理权限对县区纪委、监委和市直派驻纪检监察组的领导干部进行考核和提名考察任免。
13、承办省纪委监委和市委、市人大授权和交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看,中共大同市纪律检查委员会决算主要包括委机关决算、委直属事业单位决算。
纳入中共大同市纪律检查委员会决算的单位包括:
中共大同市纪律检查委员会机关
大同市纪检监察网络与信息管理中心
大同市党纪教育基地
大同市纪检监察干部教育培训中心
第二部分 2018年度部门决算报表(见后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 41,168,901.87 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 35,253,069.49 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,000,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 1,210.33 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 742,313.41 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 4,000,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 3,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 1,171,679.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 41,170,112.20 | 本年支出合计 | 58 | 41,170,062.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 4,673.47 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 4,673.47 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 4,723.37 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 4,723.37 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 41,174,785.67 | 总计 | 68 | 41,174,785.67 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 41,170,112.20 | 41,168,901.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.33 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 35,253,119.39 | 35,251,909.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.33 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 34,998,367.39 | 34,997,157.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.33 | ||
2011101 | 行政运行 | 15,468,793.69 | 15,468,641.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.35 | ||
2011150 | 事业运行 | 3,811,493.51 | 3,810,435.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057.98 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15,718,080.19 | 15,718,080.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 254,752.00 | 254,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 254,752.00 | 254,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 742,313.41 | 742,313.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 742,313.41 | 742,313.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 737,065.41 | 737,065.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5,248.00 | 5,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,171,679.40 | 1,171,679.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,171,679.40 | 1,171,679.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,171,679.40 | 1,171,679.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 41,170,062.30 | 18,915,188.95 | 22,254,873.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 35,253,069.49 | 17,001,196.14 | 18,251,873.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 34,998,317.49 | 16,746,444.14 | 18,251,873.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 15,468,744.14 | 14,071,150.98 | 1,397,593.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 3,811,493.16 | 2,675,293.16 | 1,136,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15,718,080.19 | 0.00 | 15,718,080.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 254,752.00 | 254,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 254,752.00 | 254,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 742,313.41 | 742,313.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 742,313.41 | 742,313.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 737,065.41 | 737,065.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5,248.00 | 5,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,171,679.40 | 1,171,679.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,171,679.40 | 1,171,679.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,171,679.40 | 1,171,679.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,168,901.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 35,251,909.06 | 35,251,909.06 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,000,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 742,313.41 | 742,313.41 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,171,679.40 | 1,171,679.40 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 41,168,901.87 | 本年支出合计 | 54 | 41,168,901.87 | 37,168,901.87 | 4,000,000.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 41,168,901.87 | 总计 | 60 | 41,168,901.87 | 37,168,901.87 | 4,000,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 37,168,901.87 | 18,914,028.52 | 18,254,873.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 35,251,909.06 | 17,000,035.71 | 18,251,873.35 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 34,997,157.06 | 16,745,283.71 | 18,251,873.35 | ||
2011101 | 行政运行 | 15,468,641.34 | 14,071,048.18 | 1,397,593.16 | ||
2011150 | 事业运行 | 3,810,435.53 | 2,674,235.53 | 1,136,200.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15,718,080.19 | 0.00 | 15,718,080.19 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 254,752.00 | 254,752.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 254,752.00 | 254,752.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 742,313.41 | 742,313.41 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 742,313.41 | 742,313.41 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 737,065.41 | 737,065.41 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5,248.00 | 5,248.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,171,679.40 | 1,171,679.40 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,171,679.40 | 1,171,679.40 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,171,679.40 | 1,171,679.40 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 17,092,200.30 | 15,603,645.30 | 302 | 商品和服务支出 | 14,499,253.63 | 2,522,541.81 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 7,218,537.42 | 7,218,537.42 | 30201 | 办公费 | 2,143,426.20 | 225,956.70 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,992,994.17 | 3,963,394.17 | 30202 | 印刷费 | 225,291.83 | 25,276.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 73,406.00 | 73,406.00 | 30203 | 咨询费 | 5,000.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1,010,550.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 720.00 | 720.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 706,923.82 | 706,923.82 | 30205 | 水费 | 100,000.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,769,065.38 | 1,769,065.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,606,843.14 | 35,520.51 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 633,728.92 | 633,728.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2,443,200.00 | 147,200.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 144,996.95 | 53,196.95 | 30211 | 差旅费 | 907,435.00 | 57,834.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,171,679.40 | 1,171,679.40 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,281,698.34 | 7,020.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 370,318.24 | 13,713.24 | 30214 | 租赁费 | 68,400.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3,418,613.37 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,158,834.57 | 787,841.41 | 30215 | 会议费 | 7,474.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,262,901.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 928,766.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 353,258.41 | 353,258.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2,404,215.37 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 331,650.00 | 331,650.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 85,632.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 85,484.76 | 4,500.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 994,216.36 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 43,040.00 | 42,540.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
30309 | 奖励金 | 1,469,174.16 | 98,181.00 | 30229 | 福利费 | 152,898.00 | 152,898.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 572,569.56 | 572,569.56 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,752.00 | 4,752.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,194,812.54 | 1,194,812.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,403,842.90 | 55,694.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 19,251,034.87 | 16,391,486.71 | 公用经费合计 | 17,917,867.00 | 2,522,541.81 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
721,710.00 | 0.00 | 721,710.00 | 0.00 | 721,710.00 | 0.00 | 572,569.56 | 0.00 | 572,569.56 | 0.00 | 572,569.56 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 1,557,376.00 | 1,557,376.00 |
货物 | 2 | 917,566.00 | 917,566.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 639,810.00 | 639,810.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 2,387,460.79 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 28 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 1 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 23 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 4 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 2018年度中共大同市纪律检查委员会部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况
(一)收入情况
中共大同市纪律检查委员会2018年度收入4117.01万元,比2017年增加436.86万元,主要由于政府性基金预算财政拨款400万元;一般公共预算收入3716.89万元,比2017年增加36.74万元,用于新增人员工资。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出1891.52万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,包括工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出,退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等;公用经费主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2.2018年项目支出2225.49万元,支出主要用于纪检监察办案经费、党风廉政建设经费、党风廉政建设编制经费、纪检监察信访接待大厅业务费、《廉政视点》栏目制作费、离退休干部党支部活动经费等。
二、“三公”经费情况
2018年度“三公”经费决算数57.26万元,用于公务用车运行维护费,比2017年增加9.6万,主要原因是由于检察院划拨6辆执纪执法车辆。公务用车购置费0元;因公出国(境)费用0元;公务接待费用0元。
三、政府性基金决算情况
中共大同市纪律检查委员会2018年政府性基金预算400万元,支出400万元。主要用于政府债务预算项目。
四、机关运行经费情况
中共大同市纪律检查委员会2018年机关运行经费财政拨款决算228.75万元。
五、政府采购执行情况
2018年度部门决算政府采购执行数91.76万元,主要用于政府集中采购台式计算机、便携式计算机、复印机及其他印刷服务等。
六、其他说明
(一)国有资产占有使用情况
车辆情况
中共大同市纪律检查委员会决算年末车辆数24辆,包括委机关、委直属事业单位的机要通信、执法执纪车、一般公务用车。
(二)绩效管理情况
2018年度我委实行绩效目标管理项目,通过细化绩效目标,制定了客观、可量化的绩效指标,尽量细化可操作,并及时根据年度工作任务和安排调整相应指标,及时开展项目自评价,对照绩效目标进行自查,项目得分为“优”。
第四部分 名词解释
(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。