索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-09-25 18:13 | |
标题: | 中共大同市委宣传部2018年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委宣传部2018年度部门决算
市委宣传部2018年度部门决算公开
2018年度,原市委宣传部、原市新闻中心、原讲师团仍按照机构改革前批复的职责开展工作,因此,2018年度市委宣传部部门决算按照三个部门的原职责、范围分别予以公开。
附件:
1、2018年度原市委宣传部决算
2、2018年度原市新闻中心决算
3、2018年度原市讲师团决算
原中共大同市委宣传部2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策,拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。主管全市党史和地方志研究工作,承担有关行政职能。
(四)负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育学习资料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织市内突发公共事件应急新闻工作。
(六)拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责省新闻单位驻同机构的联系协调、监督管理,负责全市新闻记者证的管理。
(七)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。
(八)贯彻落实中央、省委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署,按照省文明办、市文明委的工作安排,负责有关组织协调、督促落实工作。调查了解各县区各部门贯彻落实中央、省委、市委关于精神文明建设的方针、政策情况,及时向市文明委反映并提出建议。研究分析精神文明建设主要是思想道德和文化建设的新情况新问题,及时向市文明委反映并提出建议。组织群众性精神文明创建活动。建立志愿服务工作协调机制,对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。指导协调公益广告活动。树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型,总结推广交流先进经验。督促检查、组织协调各县区各部门做好未成年人思想道德建设工作。组织开展各种网络精神文明创建活动,加强网络精神文明建设,完成市文明委交办的其他任务。
(九)负责管理全市电影行政事务,指导监管全市电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,承担全市电影领域的对外交流与合作。
(十)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。
(十一)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十二)统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
(十三)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各县区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。
(十五)按照有关规定和程序,负责联系境内外新闻管理机构、媒体和智库,会同有关部门做好境内外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。负责对外报道的督促、考核等工作。
(十六)按照统一部署,负责人权宣传工作的组织协调,开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十七)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县区党委宣传部部长的任免提出意见。负责全市有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十八)对新闻、文化、出版、社会科学、党史地方志研究等部门(单位)和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文化和旅游局、市文物局、大同日报社、大同广播电视台。代管市文联、市社科联、市属重点国有文化企业。领导和管理市思想政治工作研究会、市新闻工作者协会。
(十九)完成市委交办的其他任务。
(二十)有关职责分工。与市市场监督管理局的职责分工:有关著作权管理工作,按照国家和省关于版权管理职能的规定分工执行。
(二十一)推进职能转变,减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。
(二十二)负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。
(二十三)组织起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和政策;统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关地方法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查,根据职责权限拟定网络安全和信息化领域地方标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。
(二十四)统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调全市信息安全保护工作;指导推进全市各部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化技术、设备等科技攻关,统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进全市网络强国有关工程建设,协调推动公共服务和社会治理信息化;指导全市网络安全信息共享和通报。
(二十五)督促落实涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项;负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(二十六)负责市内互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;研究落实互联网新闻信息传播方针政策;负责市内互联网内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
(二十七)负责协调全市网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范市内互联网舆情服务市场。
(二十八)推动网络阵地建设,负责全市重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网络转载新闻稿源的管理。
(二十九)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推动网站党建工作。
(三十)落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管;指导有关部门督促市内电信运营企业、接入服务企业等做好基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。
(三十一)协调拟定扶持市内信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调市内重要信息资源的开发利用和共享。
(三十二)按照上级网信办要求依法承担外国机构在市内提供金融信息服务业务的审批、管理工作;指导市内机构开展金融信息服务业务;组织开展全市金融信息服务市场监管;协调市内金融监管部门建立网络金融信息发布传播监管制度及工作机制。
(三十三)组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(三十四)指导、检查、推动各县区和市直有关部门网络安全和信息化工作。
(三十五)完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看,中共大同市委宣传部决算主要包括部本级决算,所属事业单位决算。
纳入中共大同市委宣传部决算的单位包括:
中共大同市委宣传部本级
中共大同市委宣传部信息中心
大同市互联网信息办公室
第二部分 2018年度部门决算报表
附件:一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 16,607,082.42 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 25,153,959.51 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 427.14 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 900,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 413,812.78 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 3,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 397,314.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 16,607,509.56 | 本年支出合计 | 58 | 26,868,087.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10,351,406.72 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 123,306.72 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 10,228,100.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 90,829.07 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 17,519.57 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 73,309.50 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 26,958,916.28 | 总计 | 68 | 26,958,916.28 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,607,509.56 | 16,607,082.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.14 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14,893,381.86 | 14,892,954.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.14 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6,740,028.48 | 6,739,601.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.14 | ||
2013101 | 行政运行 | 5,088,891.57 | 5,088,670.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.95 | ||
2013150 | 事业运行 | 1,572,154.41 | 1,571,948.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.19 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 78,982.50 | 78,982.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 8,153,353.38 | 8,153,353.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 8,151,703.38 | 8,151,703.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 413,812.78 | 413,812.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 413,812.78 | 413,812.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 394,270.30 | 394,270.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 19,542.48 | 19,542.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 397,314.92 | 397,314.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 397,314.92 | 397,314.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 397,314.92 | 397,314.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 26,868,087.21 | 6,510,231.23 | 20,357,855.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 25,153,959.51 | 5,699,103.53 | 19,454,855.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 15,286,815.63 | 5,697,453.53 | 9,589,362.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 12,993,487.91 | 4,699,787.91 | 8,293,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 2,214,345.22 | 997,665.62 | 1,216,679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 78,982.50 | 0.00 | 78,982.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 9,867,143.88 | 1,650.00 | 9,865,493.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 9,865,493.88 | 0.00 | 9,865,493.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 413,812.78 | 413,812.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 413,812.78 | 413,812.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 394,270.30 | 394,270.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 19,542.48 | 19,542.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 397,314.92 | 397,314.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 397,314.92 | 397,314.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 397,314.92 | 397,314.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,607,082.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 25,126,434.11 | 25,126,434.11 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 413,812.78 | 413,812.78 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 397,314.92 | 397,314.92 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 16,607,082.42 | 本年支出合计 | 54 | 26,840,561.81 | 26,840,561.81 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 10,302,279.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 68,800.00 | 68,800.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 10,302,279.39 | 基本支出结转 | 57 | 2,590.50 | 2,590.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 66,209.50 | 66,209.50 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 26,909,361.81 | 总计 | 60 | 26,909,361.81 | 26,909,361.81 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 26,840,561.81 | 6,482,705.83 | 20,357,855.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 25,126,434.11 | 5,671,578.13 | 19,454,855.98 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 15,259,290.23 | 5,669,928.13 | 9,589,362.10 | ||
2013101 | 行政运行 | 12,967,359.51 | 4,673,659.51 | 8,293,700.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 2,212,948.22 | 996,268.62 | 1,216,679.60 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 78,982.50 | 0.00 | 78,982.50 | ||
20133 | 宣传事务 | 9,867,143.88 | 1,650.00 | 9,865,493.88 | ||
2013301 | 行政运行 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 9,865,493.88 | 0.00 | 9,865,493.88 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 413,812.78 | 413,812.78 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 413,812.78 | 413,812.78 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 394,270.30 | 394,270.30 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 19,542.48 | 19,542.48 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 397,314.92 | 397,314.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 397,314.92 | 397,314.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 397,314.92 | 397,314.92 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 5,237,597.39 | 5,200,133.39 | 302 | 商品和服务支出 | 20,629,167.64 | 838,535.66 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,217,705.31 | 2,217,705.31 | 30201 | 办公费 | 877,503.72 | 82,168.39 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,383,469.59 | 1,383,469.59 | 30202 | 印刷费 | 444,362.00 | 22,432.80 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 164,069.00 | 164,069.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,974.00 | 1,974.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 261,581.00 | 255,017.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 524,133.72 | 524,133.72 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 69,200.65 | 6,036.20 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 237,096.46 | 237,096.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 49,736.39 | 18,836.39 | 30211 | 差旅费 | 451,684.40 | 158,978.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 397,314.92 | 397,314.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 94,000.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,491.00 | 2,491.00 | 30214 | 租赁费 | 88,800.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 58,760.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 915,036.78 | 444,036.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 207,023.40 | 207,023.40 | 30216 | 培训费 | 330,053.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 58,760.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 163,730.20 | 163,730.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 22,164.00 | 22,164.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 354,004.00 | 31,684.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12,464,396.44 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19,700.00 | 19,700.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
30309 | 奖励金 | 522,119.18 | 51,119.18 | 30229 | 福利费 | 79,991.60 | 79,991.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56,619.77 | 56,619.77 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 336,850.00 | 336,850.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4,960,028.06 | 42,100.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 6,152,634.17 | 5,644,170.17 | 公用经费合计 | 20,687,927.64 | 838,535.66 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 56,619.77 | 0.00 | 56,619.77 | 0.00 | 56,619.77 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 339,035.00 | 306,140.00 |
货物 | 2 | 336,455.00 | 303,560.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 2,580.00 | 2,580.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 760,880.10 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 2 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 2 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1660.71万元、支出2515.4万元。与2017年相比,收入减少528.12万元,减幅30%;支出增加1112.64万元,增幅79.32%。主要原因:本年收入虽然减少,但财政应返还额度增加了980万(二青会、改革开放四十周年图片展),本年支出中退休工资纳入养老保险,退休金减少,在职人员工资调资。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1660.71万元,其中:财政拨款收入1660.71万元,占比99.99%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0.04万元,占比0.01%。
本年支出合计2515.4万元,其中:基本支出651.02万元,占比25.88%;项目支出2035.79万元,占比74.12%;上缴上级支出 0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0 万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入1660.71万元、支出2515.4万元。与2017年相比,收入减少528.12万元,支出增加1112.64万元,主要原因:本年收入虽然减少,但财政应返还额度增加了980万(二青会、改革开放四十周年图片展),本年支出中退休工资纳入养老保险,退休金减少,在职人员工资调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018 年度财政拨款支出2515.4万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加1112.64万元,增加79.32%。主要原因是增加了二青会、改革开放四十周年图片展经费,人员增资。其中,人员支出564.42万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、绩效工资、其他工资支出、离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等),占比22.44%,公用支出83.85万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等),占比3.33%,资本性支出5.88万元(主要包括办公设备购置),占比0.2%。
(二)财政拨款支出决算具体情况
2018年度支出主要用于以下方面:
一般公共服务支出2512.64万元,占比99.9%,用于宣传事务方面的支出,较2017年决算减少了206.8万元,减幅7.6%。社会保障和就业支出41.38万元,占比 1.65%,用于行政事业(参公)单位离退休方面的支出,较2017年决算减少148.06万元,减幅78.16%,减少原因是2018年退休人员经费纳入养老保险。住房保障支出39.73万元,占比 1.5%,用于行政事业(参公)单位安排的住房改革支出,较2017年决算减少8.34万元,减幅10.56%,主要原因是人员调出,公积金支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
我部2018年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出不超预算。全年“三公”经费财政拨款支出决算5.66万元,主要是公车运行维护费,比上年增加1.2万元,上升了26.9%。原因是:外出派车办事增多。全年无公务接待及出国经费。2018年未购置公务用车,年末公务用车保有量为3辆,主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出46.74万元,比2017年减少20.61万元,主要用于办公、印刷、邮电、差旅、劳务、工会福利、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(二)政府采购情况说明
2018年度,政府采购预算33.9万元,政府采购支出30.61万元,占采购预算的90.29%,且全部为采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有公务用车3辆,没有单价50万元(含)以上的通用设备。
(四)预算绩效情况说明
2018年度,我单位首次实行绩效目标管理,涉及到的项目25个,涉及一般公共预算拨款2679.1万元。我单位根据预算绩效管理要求,对实行绩效目标管理的25个预算项目支出全部开展绩效自评,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,进一步提升了我单位财政支出管理工作的整体水平。
(五)其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指本部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
原中共大同市委大同市人民政府新闻中心2018年度部门决算
第一部分 概况
一、基本情况
大同市委市政府闻中心是由原大同市委通讯组于1990年更名成立,1993年雁同合并时与原地委通讯组、摄影组合并而成,是参照公务员管理的正处级事业单位。单位编制数20人,现单位实有人数15人,退休7人;领导班子由主任和2名副主任、2名副调研员组成;内设机构有办公室、通讯科、影视科、通联科、媒体接待科共5个职能科室;处级干部4人,科级干部8人,党员数21人。
二、主要工作职能
负责全市对外新闻宣传工作;
管理和组织各级各类新闻发布会;
代表市委、市政府接待来同采访调研的省和国家级新闻媒体领导和记者,协调配合做好调研采访工作;
协调和配合驻同记者站工作,做好驻同记者站的党员管理工作;
对各县区新闻中心工作进行业务指导,培训基层通讯员队伍;参与处置各类突发事件,协调媒体统一信息发布;
负责国家和省级领导来同调研、全市各种重大活动的图片拍摄和图片资料留存工作等工作职能。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府新闻中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,854,560.75 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 5,691,612.46 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 17.09 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 27,636.77 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 3,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 133,676.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 5,854,577.84 | 本年支出合计 | 58 | 5,855,925.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 4,272.41 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 4,272.41 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 2,925.02 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 2,925.02 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 5,858,850.25 | 总计 | 68 | 5,858,850.25 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府新闻中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,854,577.84 | 5,854,560.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,690,265.07 | 5,690,247.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5,690,265.07 | 5,690,247.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | ||
2013150 | 事业运行 | 5,690,265.07 | 5,690,247.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,636.77 | 27,636.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27,636.77 | 27,636.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 27,636.77 | 27,636.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 133,676.00 | 133,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 133,676.00 | 133,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 133,676.00 | 133,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委大同市人民政府新闻中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,855,925.23 | 2,136,125.23 | 3,719,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,691,612.46 | 1,974,812.46 | 3,716,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5,691,612.46 | 1,974,812.46 | 3,716,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 5,691,612.46 | 1,974,812.46 | 3,716,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,636.77 | 27,636.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27,636.77 | 27,636.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 |