索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-09-23 19:08 | |
标题: | 大同市红十字会2018年度部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市红十字会2018年度部门决算公开
大同市红十字会2018年度部门决算公开
一、大同市红十字会基本情况
(1)主要职责:依照《中华人民共和国红十字会法》开展以下九个方面的工作,一是开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;二是开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;四是组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作;五是参加国际人道主义救援工作;六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
(2)机构情况
大同市红十字会为参公的群团组织,为市财政一级预算单位,隶属市政府领导。
(3)人员情况
大同市红十字会为副处建制,核定编制七名,有领导职数五人,其中副处一名、正科一名、副科三名。现有专职干部6人,退休人员3人。
二、大同市红十字会2018年部门决算表公开
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市红十字会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,748,229.52 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 86,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 2,007.70 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,615,023.66 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 48,034.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 86,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,750,237.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,749,058.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 1,179.12 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 1,179.12 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 1,750,237.22 | 总计 | 68 | 1,750,237.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大同市红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,750,237.22 | 1,748,229.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,616,202.78 | 1,614,195.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007.70 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15,282.80 | 15,282.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 15,282.80 | 15,282.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 1,600,919.98 | 1,598,912.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007.70 | ||
2081601 | 行政运行 | 686,109.22 | 684,101.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007.70 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 914,810.76 | 914,810.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48,034.44 | 48,034.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48,034.44 | 48,034.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48,034.44 | 48,034.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大同市红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,749,058.10 | 698,247.34 | 1,050,810.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,615,023.66 | 650,212.90 | 964,810.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15,282.80 | 15,282.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 15,282.80 | 15,282.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 1,599,740.86 | 634,930.10 | 964,810.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | 行政运行 | 684,930.10 | 634,930.10 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 914,810.76 | 0.00 | 914,810.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48,034.44 | 48,034.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48,034.44 | 48,034.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48,034.44 | 48,034.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同市红十字会 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,662,229.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 86,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,614,195.08 | 1,614,195.08 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 48,034.44 | 48,034.44 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,748,229.52 | 本年支出合计 | 54 | 1,748,229.52 | 1,662,229.52 | 86,000.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 1,748,229.52 | 总计 | 60 | 1,748,229.52 | 1,662,229.52 | 86,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:大同市红十字会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,662,229.52 | 697,418.76 | 964,810.76 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,614,195.08 | 649,384.32 | 964,810.76 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15,282.80 | 15,282.80 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 15,282.80 | 15,282.80 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 1,598,912.28 | 634,101.52 | 964,810.76 | ||
2081601 | 行政运行 | 684,101.52 | 634,101.52 | 50,000.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 914,810.76 | 0.00 | 914,810.76 | ||
221 | 住房保障支出 | 48,034.44 | 48,034.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48,034.44 | 48,034.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48,034.44 | 48,034.44 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:大同市红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 611,347.74 | 604,047.74 | 302 | 商品和服务支出 | 955,476.98 | 76,288.22 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 250,217.00 | 250,217.00 | 30201 | 办公费 | 40,114.84 | 20,714.23 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 158,772.00 | 158,772.00 | 30202 | 印刷费 | 29,969.35 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 18,855.00 | 18,855.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 20,820.00 | 20,820.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80,122.20 | 80,122.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25,427.10 | 25,427.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7,300.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 19,189.50 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 48,034.44 | 48,034.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 28,322.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67,082.80 | 17,082.80 | 30215 | 会议费 | 11,213.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 99,183.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 28,322.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 15,282.80 | 15,282.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 179,716.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
30309 | 奖励金 | 51,800.00 | 1,800.00 | 30229 | 福利费 | 11,500.00 | 11,500.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 42,000.00 | 42,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 520,591.29 | 73.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 678,430.54 | 621,130.54 | 公用经费合计 | 983,798.98 | 76,288.22 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
编制单位:大同市红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:大同市红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | ||
2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:大同市红十字会 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 30,000.00 | 25,619.00 |
货物 | 2 | 30,000.00 | 25,619.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 76,288.22 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
三、大同市红十字会2018年部门决算收支及其他情况说明
1、收入情况说明
大同市红十字会2018年收入175.02万元,其中财政拨款收入174.82万元,其他收入0.2万元,较2017年减少了2.5%。
2、支出情况说明:
2018年度决算支出174.90万元,其中基本支出69.82万元, 项目支出105.08万元,按支出经济分类:工资福利支出61.13万元,商品和服务支出104.23万元,对个人和家庭的补助6.71万元,资本性支出2.83万元,较2017年基本支出减少了16.38%,项目支出减少了4.15%,基本支出减少原因退休人员工资2017年由单位承担,2018年由大同市机关事业养老保险管理服务中心拨付退休金;项目支出减少原因压缩了年初预算。
3、“三公”经费情况:
2018年无“三公”经费。
4、机关经费运行情况
2018年市红十字会运行经费7.62万元,其中包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费、奖励金,较2017年减少了32.9 %,减少原因为2018年减少了一名专职干部。
4、国有资产占用情况
大同市红十字会2018年年底总资产61.67万元,其中流动资产0.31元,占总资产的0.5%,非流动资产61.36元,占总资产的99.5%。
5、政府采购执行情况说明
2018年市红十字会由市政府采购的办公设备购置费2.83万元。
6、政府性基金情况说明
2018年度政府性基金决算财政拨款本年收入8.6万元,本年支出8.6万元,用于红十字事业的彩票公益金支出(应急救护员培训及应急救护知识普及教育)。
四、2018年预算绩效情况说明
大同市红十字会2018年预算绩效共有四项。
一、“救助基金,博爱一日捐,捐血造血干细胞等工作经费”项目
1、开展了“博爱一日捐”募捐工作,市本级共接收捐款151.35万元,超额完成市本级捐款50万元的目标。
2、圆满超额完成了省会下达的中央专项彩票公益金“红十字关爱健康生命教育”项目任务,已有4万余人接受了应急救护知识普及教育,6128人接受了应急救护员资格的培训。
3、超额完成了省造干中心下达的300份血样采集和送达任务。依法开展了器官遗体捐献工作,全年登记24例,完成捐献4例,挽救了12例脏器衰竭患者。
4、对14岁以下贫困家庭11例白血病、1例再生障碍性贫血病患儿和8例先心病患儿的资料进行了审核并上报了省红十字会,为3位先心病、13位白血病患儿争取助医款49.5万元。
二、“春霖助学和博爱送万家等工作经费”项目
在春节元旦期间开展了2018年“红十字博爱送万家”活动,为4713户特困家庭发放了价值 981471.5元的救助款物,超额完成了救助任务1000户的目标;接待日常求助人员150余人次,为符合救助的20位贫困人员发放了22433.8元助困款;继续开展了“红十字春霖助学”行动,为广灵、天镇两个县100名贫困家庭大学生发放助学金20万元。
三、“安保经费”项目
2017年由市政府投资建设的大同市红十字会备灾救灾储备库2018年正式启用,已储备棉衣1857件,棉被918床,为省红十字会储备应急救护训练器械1930件。为确保物资安全,聘请了两名工作人员。
四、“残疾人保障金”项目
为每年支付的残疾人保障金费用。
五、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常共用经费支出。