索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 14:42 | |
标题: | 大同市残疾人联合会2019年决算公示 | 文号: | |
时效: |
大同市残疾人联合会2019年决算公示
第一部分 大同市残疾人联合会概况
一、主要职能
1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2、团结教育残疾人通守法律,履行应尽的义务,发场乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。
6、协助管理县(区)、多(镇)、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。
7、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,承担市残联评议委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
8、指导和按规定管理名类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作。
10、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算由大同市残疾人联合会、大同市聋儿康复中心、大同市残疾人就业服务中心三个单位构成。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填"0”公开)
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
收入支出决算表 |
|||||
财决公示01表 |
|||||
部门:大同市残疾人联合会 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,528,641.74 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,840,261.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
756,400.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
3,437.03 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
18,486,480.81 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
205,045.84 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
22,128,739.77 |
二十二、其他支出 |
51 |
4,360,461.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
1,795,431.81 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
1,793,492.17 |
本年支出合计 |
54 |
23,051,987.65 |
|
26 |
|
结余分配 |
55 |
0.00 |
|
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
872,183.93 |
|
28 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
57 |
869,761.50 |
总计 |
29 |
23,924,171.58 |
总计 |
58 |
23,924,171.58 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公示02表 |
|
部门:大同市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
22,128,739.77 |
21,368,902.74 |
0.00 |
756,400.00 |
0.00 |
0.00 |
3,437.03 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
18,083,432.93 |
17,323,595.90 |
0.00 |
756,400.00 |
0.00 |
0.00 |
3,437.03 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
196,186.32 |
196,186.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
185,978.32 |
185,978.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
10,208.00 |
10,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
17,887,246.61 |
17,127,409.58 |
0.00 |
756,400.00 |
0.00 |
0.00 |
3,437.03 |
|||
2081101 |
行政运行 |
1,849,085.02 |
1,848,002.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,082.90 |
|||
2081102 |
一般行政管理事务 |
235,914.00 |
235,914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081104 |
残疾人康复 |
2,141,871.80 |
1,385,471.80 |
0.00 |
756,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081106 |
残疾人体育 |
1,668.00 |
1,668.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13,658,707.79 |
13,656,353.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,354.13 |
|||
221 |
住房保障支出 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
3,840,261.00 |
3,840,261.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,840,261.00 |
3,840,261.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
898,280.00 |
898,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
255,981.00 |
255,981.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2,686,000.00 |
2,686,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公示03表 |
|
部门:大同市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
23,051,987.65 |
4,736,171.95 |
18,315,815.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
18,486,480.81 |
4,531,126.11 |
13,955,354.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
196,186.32 |
196,186.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
185,978.32 |
185,978.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
10,208.00 |
10,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
18,290,294.49 |
4,334,939.79 |
13,955,354.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081101 |
行政运行 |
1,848,792.72 |
1,688,792.72 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081102 |
一般行政管理事务 |
235,914.00 |
0.00 |
235,914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081104 |
残疾人康复 |
2,287,066.10 |
15,568.00 |
2,271,498.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081106 |
残疾人体育 |
18,212.10 |
0.00 |
18,212.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13,900,309.57 |
2,630,579.07 |
11,269,730.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
4,360,461.00 |
0.00 |
4,360,461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,360,461.00 |
0.00 |
4,360,461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
898,280.00 |
0.00 |
898,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
255,981.00 |
0.00 |
255,981.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3,206,200.00 |
0.00 |
3,206,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公示04表 |
|
部门:大同市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,528,641.74 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,840,261.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
17,676,634.31 |
17,676,634.31 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
21,368,902.74 |
二十二、其他支出 |
49 |
4,360,461.00 |
0.00 |
4,360,461.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
873,375.00 |
二十三、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
24 |
353,175.00 |
二十四、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
25 |
520,200.00 |
本年支出合计 |
52 |
22,242,141.15 |
17,881,680.15 |
4,360,461.00 |
|
|
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
136.59 |
136.59 |
0.00 |
|
总计 |
27 |
22,242,277.74 |
总计 |
54 |
22,242,277.74 |
17,881,816.74 |
4,360,461.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公示05表 |
|
部门:大同市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
353,175.00 |
0.00 |
353,175.00 |
17,528,641.74 |
4,733,549.94 |
12,795,091.80 |
17,881,680.15 |
4,733,413.35 |
13,148,266.80 |
136.59 |
136.59 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
353,175.00 |
0.00 |
353,175.00 |
17,323,595.90 |
4,528,504.10 |
12,795,091.80 |
17,676,634.31 |
4,528,367.51 |
13,148,266.80 |
136.59 |
136.59 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196,186.32 |
196,186.32 |
0.00 |
196,186.32 |
196,186.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185,978.32 |
185,978.32 |
0.00 |
185,978.32 |
185,978.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,208.00 |
10,208.00 |
0.00 |
10,208.00 |
10,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
353,175.00 |
0.00 |
353,175.00 |
17,127,409.58 |
4,332,317.78 |
12,795,091.80 |
17,480,447.99 |
4,332,181.19 |
13,148,266.80 |
136.59 |
136.59 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,848,002.12 |
1,688,002.12 |
160,000.00 |
1,848,002.12 |
1,688,002.12 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235,914.00 |
0.00 |
235,914.00 |
235,914.00 |
0.00 |
235,914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081104 |
残疾人康复 |
123,800.00 |
0.00 |
123,800.00 |
1,385,471.80 |
15,568.00 |
1,369,903.80 |
1,509,271.80 |
15,568.00 |
1,493,703.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081106 |
残疾人体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,668.00 |
0.00 |
1,668.00 |
1,668.00 |
0.00 |
1,668.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
229,375.00 |
0.00 |
229,375.00 |
13,656,353.66 |
2,628,747.66 |
11,027,606.00 |
13,885,592.07 |
2,628,611.07 |
11,256,981.00 |
136.59 |
136.59 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
205,045.84 |
205,045.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公示06表 |
|
部门:大同市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,325,085.13 |
3,325,085.13 |
302 |
商品和服务支出 |
12,871,294.30 |
1,166,678.90 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,176,918.18 |
1,176,918.18 |
30201 |
办公费 |
137,265.26 |
55,789.30 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
748,449.44 |
748,449.44 |
30202 |
印刷费 |
73,976.00 |
7,641.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
48,350.00 |
48,350.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
401.40 |
401.40 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
354,760.66 |
354,760.66 |
30205 |
水费 |
7,782.40 |
1,456.60 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
381,944.47 |
381,944.47 |
30206 |
电费 |
22,915.30 |
10,570.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
43,755.00 |
43,755.00 |
30207 |
邮电费 |
16,483.20 |
15,932.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
146,204.58 |
146,204.58 |
30208 |
取暖费 |
8,567.80 |
8,567.80 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
29,380.00 |
1,680.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20,250.80 |
20,250.80 |
30211 |
差旅费 |
192,242.00 |
99,927.50 |
30921 |
文物和陈 |