索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:17 | |
标题: | 中共大同市委统一战线工作部2019年部门决算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委统一战线工作部2019年部门决算
中共大同市委统一战线工作部2019年部门决算
第一部分 概况
一、机构设置情况
中共大同市委统一战线工作部是市委的工作机关,为正处级。行政编制33名,工勤编制3名。设部长1名,由市委常委兼任;副部长4名,其中主持日常工作的副部长为正处级;科级领导职数12正2副。内设12个科室。2019年实有行政人员26名,工勤人员3名。本年中共大同市委统战部无下设机构。
二、本部门主要职责
1、研究统一战线理论和重大方针政策,向市委反映情况、提出建议,并组织贯彻中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持和帮助民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。
3、负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大现实问题,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团代表人士。
5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
6、负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
7、调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策意见;联系并培养党外知识分子代表人物。
8、负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工作。
9、负责指导各级党委统战部门的工作和统战系统的干部培训工作;保持与人大、人民政协的联系,协调政府各有关部门的统战工作;指导工商联等有关人民团体的工作,领导侨联的工作,管理市社会主义学院。
10、完成市委交办的其他任务。
三、部门决算单位构成
从部门决算构成看,中共大同市委统一战线工作部部门决算是本部机关决算。
第二部分 2019年度部门决算报表
2019年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共大同市委统一战线工作部 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,080,580.28 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 3,827,940.20 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 183.51 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 71,627.20 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 180,985.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,080,763.79 | 本年支出合计 | 58 | 4,080,552.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 113.18 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 113.18 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | 0.00 | |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 324.07 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 324.07 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 4,080,876.97 | 总计 | 68 | 4,080,876.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2019年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委统一战线工作部 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,080,763.79 | 4,080,580.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.51 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,828,151.09 | 3,827,967.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.51 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,828,151.09 | 3,827,967.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.51 | ||
2013101 | 行政运行 | 2,663,420.09 | 2,663,236.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.51 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,164,731.00 | 1,164,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,627.20 | 71,627.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,627.20 | 71,627.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71,627.20 | 71,627.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 180,985.50 | 180,985.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180,985.50 | 180,985.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180,985.50 | 180,985.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2019年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委统一战线工作部 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,080,552.90 | 2,600,621.90 | 1,479,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,827,940.20 | 2,348,009.20 | 1,479,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,827,940.20 | 2,348,009.20 | 1,479,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 2,663,209.20 | 2,348,009.20 | 315,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,164,731.00 | 0.00 | 1,164,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,627.20 | 71,627.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,627.20 | 71,627.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71,627.20 | 71,627.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 180,985.50 | 180,985.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180,985.50 | 180,985.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180,985.50 | 180,985.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共大同市委统一战线工作部 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,080,580.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,827,940.20 | 3,827,940.20 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 71,627.20 | 71,627.20 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 180,985.50 | 180,985.50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,080,580.28 | 本年支出合计 | 54 | 4,080,552.90 | 4,080,552.90 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 27.38 | 27.38 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 4,080,580.28 | 总计 | 60 | 4,080,580.28 | 4,080,580.28 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:中共大同市委统一战线工作部 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,080,552.90 | 2,600,621.90 | 1,479,931.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,827,940.20 | 2,348,009.20 | 1,479,931.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,827,940.20 | 2,348,009.20 | 1,479,931.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 2,663,209.20 | 2,348,009.20 | 315,200.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,164,731.00 | 0.00 | 1,164,731.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,627.20 | 71,627.20 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,627.20 | 71,627.20 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71,627.20 | 71,627.20 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 180,985.50 | 180,985.50 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180,985.50 | 180,985.50 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180,985.50 | 180,985.50 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:中共大同市委统一战线工作部 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 2,504,150.93 | 2,184,450.93 | 302 | 商品和服务支出 | 1,461,634.77 | 340,943.77 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 973,275.45 | 973,275.45 | 30201 | 办公费 | 150,537.50 | 39,145.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 697,465.80 | 697,465.80 | 30202 | 印刷费 | 26,283.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 301,500.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 540.00 | 540.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227,710.82 | 227,710.82 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 18,993.50 | 5,809.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99,558.95 | 99,558.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 23,654.41 | 5,454.41 | 30211 | 差旅费 | 406,954.50 | 2,448.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 180,985.50 | 180,985.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 39,540.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75,227.20 | 75,227.20 | 30215 | 会议费 | 2,394.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 517,490.50 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 39,540.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 71,627.20 | 71,627.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 72,040.00 | 26,600.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
30309 | 奖励金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 30229 | 福利费 | 47,432.00 | 47,432.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33,319.77 | 33,319.77 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 184,150.00 | 184,150.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 2,579,378.13 | 2,259,678.13 | 公用经费合计 | 1,501,174.77 | 340,943.77 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:中共大同市委统一战线工作部 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 33,319.77 | 0.00 | 33,319.77 | 0.00 | 33,319.77 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委统一战线工作部 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:中共大同市委统一战线工作部 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 96,000.00 | 39,540.00 |
货物 | 2 | 96,000.00 | 39,540.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 340,943.77 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 1 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总计情况说明
2019年度收、支总计408.09万元,与2018年相比,收、支总计减少51.86万元,减少11.27%。其中:一般公共服务支出减少24.33万元,减少6.67%。主要原因是本年支出中社保和就业支出减少;社会保障和就业支出减少22.5万元,减少75.86%。主要原因是2019年养老保险缴费比例下调。
二、收入情况说明
中共大同市委统一战线工作部部门2019年度收入408.08万元,比上年减少49.26万元,减少10.77%。其中财政拨款收入408.06万元。减少的主要原因一是养老保险缴费比例下调,二是2018年离休干部发放死亡抚恤金201672元,2019年核减。
三、支出情况说明
中共大同市委统一战线工作部部门2019年度支出408.06万元,(其中:基本支出260.06万元,项目支出147.99万元。)比上年支出减少51.88万元,减少11.28%。其中:基本支出减少57.39万元,减少18.08%。减少的主要原因是本年支出中社保和就业支出减少;项目经费支出增加5.51万元,增加3.87%,与上年基本持平,其中:培训费调增。
1、基本支出260.06万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、取暖补贴、对个人和家庭的补助支出、办公费、邮电费、手续费、劳务费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2、项目支出147.99万元。主要用于调研工作经费、培训经费、慰问和茶话会、乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费、统战宣传经费、会议费、驻村帮扶工作人员经费、办公设备购置等。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
2019年度财政拨款收、支总计408.06万元,与2018年相比收支总计减少51.83万元,减少11.27%。其中:一般公共服务支出减少27.29万元,减少6.65%。主要原因是本年支出中社保和就业支出减少;社会保障和就业支出减少22.5万元,减少75.86%。主要原因是养老保险缴费比例下调;住房保障支出减少1.74万元,减少8.76%,主要原因是住房公积金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出408.06万元,(其中:基本支出260.06万元、项目支出147.99万元。)比上年减少51.83万元,减少11.27%。其中:基本支出减少57.34万元,减少18.07%。主要原因是本年支出中社保和就业支出减少。项目支出比上年增加5.51万元,增加3.87%。主要是调增培训费。
六、中共大同市委统一战线工作部部门2019年未发生政府性基金预算财政拨款支出。
七、“三公”经费情况说明
中共大同市委统一战线工作部部门2019年“三公”经费支出3.33万元,比上年支出数减少0.17万元,减少4.8%,全部为公务用车运行维护费。主要用于市内因公出行、到各县区检查、调研等业务所需车辆燃油费、修理费、过路过桥费、车辆保险等。单位车辆购置数为0。年末公务用车保有量为1辆。未发生公务接待费和因公出国(境)经费。
八、机关运行经费情况
中共大同市委统一战线工作部部门2019年机关运行经费支出34.09万元,比上年减少2.65万元,减少7.22%。减少原因是人员变动造成人员工资和计提经费、公用经费相应减少。机关运行经费支出主要用于保障单位运行而购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。
九、国有资产占用情况
中共大同市委统一战线工作部部门截至2019年12月31日车辆保有量1辆,公务用车制度改革后,单位核定保留机要通信用车1辆。本单位无单价200万元以上大型设备。
十、其他需要说明的情况
1、政府采购情况
中共大同市委统一战线工作部部门2019年采购支出总额3.95万元,全部为政府采购货物支出。
2、单位绩效评价工作情况
中共大同市委统一战线工作部部门2019年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,2019年绩效管理工作取得了一定的成效。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。