索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:14 | |
标题: | 中共大同市纪律检查委员会2019年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市纪律检查委员会2019年度部门决算
中共大同市纪律检查委员会2019年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年度部门决算报表
第三部分 2019年度中共大同市纪律检查委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
中共大同市纪律检查委员会是党内监督的专责机关,大同市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。市纪委、市监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,是党统一领导下的反腐败工作机构,主要职责是:
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),县级党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
(三)在省委巡视工作领导小组和市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县(区)委,市直有关部门党组(党委)巡察工作。
(四)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
(八)负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
从部门决算构成看,中共大同市纪律检查委员会决算主要包括委机关本级决算、委直属事业单位决算。
纳入中共大同市纪律检查委员会决算的单位包括:中共大同市纪律检查委员会本级、大同市纪检监察网络与信息管理中心、大同市党纪教育基地、大同市纪检监察干部教育管理中心、中共大同市委巡察工作办公室。
第二部分 2019年度部门决算报表
2019年收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
编制单位:中共大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 60,029,975.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 59,602,958.74 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,406,648.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 454.36 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 438,991.44 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,594,748.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,816,085.16 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 68,437,078.06 | 本年支出合计 | 55 | 71,452,783.34 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 5,502,623.81 | 年末结转和结余 | 57 | 2,486,918.53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 5,497,900.44 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | |
29 | 59 | |||||
总计 | 30 | 73,939,701.87 | 总计 | 60 | 73,939,701.87 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2019年收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:中共大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 68,437,078.06 | 68,436,623.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.36 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 56,775,353.46 | 56,774,899.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.36 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 56,775,353.46 | 56,774,899.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.36 | |||
2011101 | 行政运行 | 38,110,783.37 | 38,110,380.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.88 | |||
2011150 | 事业运行 | 3,671,516.79 | 3,671,465.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.48 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 14,993,053.30 | 14,993,053.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 438,991.44 | 438,991.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 438,991.44 | 438,991.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 422,622.00 | 422,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 16,369.44 | 16,369.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 8,406,648.00 | 8,406,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 8,406,648.00 | 8,406,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 4,554,648.00 | 4,554,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,852,000.00 | 3,852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,816,085.16 | 2,816,085.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,816,085.16 | 2,816,085.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,816,085.16 | 2,816,085.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
2019年支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 71,452,783.34 | 37,676,931.29 | 33,775,852.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 59,602,958.74 | 34,421,854.69 | 25,181,104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 59,602,958.74 | 34,421,854.69 | 25,181,104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 35,628,639.69 | 31,893,579.69 | 3,735,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011150 | 事业运行 | 7,852,632.11 | 2,518,842.01 | 5,333,790.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 16,121,686.94 | 9,432.99 | 16,112,253.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 438,991.44 | 438,991.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 438,991.44 | 438,991.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 422,622.00 | 422,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 16,369.44 | 16,369.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 8,594,748.00 | 0.00 | 8,594,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 8,406,648.00 | 0.00 | 8,406,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 4,554,648.00 | 0.00 | 4,554,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,852,000.00 | 0.00 | 3,852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 188,100.00 | 0.00 | 188,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 188,100.00 | 0.00 | 188,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,816,085.16 | 2,816,085.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,816,085.16 | 2,816,085.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,816,085.16 | 2,816,085.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||
2019年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:中共大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 60,029,975.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 59,602,846.54 | 59,602,846.54 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,406,648.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 438,991.44 | 438,991.44 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,594,748.00 | 188,100.00 | 8,406,648.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,816,085.16 | 2,816,085.16 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 68,436,623.70 | 本年支出合计 | 55 | 71,452,671.14 | 63,046,023.14 | 8,406,648.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5,497,900.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2,481,853.00 | 2,481,853.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5,497,900.44 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | |||||
29 | 59 | |||||||
总计 | 30 | 73,934,524.14 | 总计 | 60 | 73,934,524.14 | 65,527,876.14 | 8,406,648.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | |||||||
公开05表 | |||||||
编制单位:中共大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 63,046,023.14 | 37,676,819.09 | 25,369,204.05 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 59,602,846.54 | 34,421,742.49 | 25,181,104.05 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 59,602,846.54 | 34,421,742.49 | 25,181,104.05 | |||
2011101 | 行政运行 | 35,628,527.49 | 31,893,467.49 | 3,735,060.00 | |||
2011150 | 事业运行 | 7,852,632.11 | 2,518,842.01 | 5,333,790.10 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 16,121,686.94 | 9,432.99 | 16,112,253.95 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 438,991.44 | 438,991.44 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 438,991.44 | 438,991.44 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 422,622.00 | 422,622.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 16,369.44 | 16,369.44 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 188,100.00 | 0.00 | 188,100.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 188,100.00 | 0.00 | 188,100.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 188,100.00 | 0.00 | 188,100.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,816,085.16 | 2,816,085.16 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,816,085.16 | 2,816,085.16 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,816,085.16 | 2,816,085.16 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
编制单位:中共大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | |
301 | 工资福利支出 | 38,353,650.09 | 31,722,676.09 | 302 | 商品和服务支出 | 15,603,205.96 | 5,115,081.56 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 14,885,436.24 | 14,885,436.24 | 30201 | 办公费 | 2,360,207.06 | 313,895.70 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 9,232,654.05 | 9,232,654.05 | 30202 | 印刷费 | 278,342.20 | 1,190.20 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 3,161,926.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,935.00 | 1,590.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 696,349.00 | 696,349.00 | 30205 | 水费 | 50,000.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,596,677.85 | 2,596,677.85 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 299,806.79 | 44,709.61 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,410,769.87 | 1,410,769.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 42,000.00 | 42,000.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 154,713.92 | 56,713.92 | 30211 | 差旅费 | 2,143,306.53 | 282,660.08 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 2,816,085.16 | 2,816,085.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,627,553.60 | 1,986.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3,399,038.00 | 27,990.00 | 30214 | 租赁费 | 144,800.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4,584,095.65 | 1,990.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,505,071.44 | 837,071.44 | 30215 | 会议费 | 108,265.10 | 2,590.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 188,100.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,604,560.40 | 30,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,960,685.00 | 1,990.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 327,569.44 | 327,569.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 31,298.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 255,782.00 | 255,782.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 1,030,766.64 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 16,748.00 | 16,748.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 581,445.00 | 199,450.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,136,431.04 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 129,600.00 | 129,600.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — | |
30309 | 奖励金 | 3,904,972.00 | 236,972.00 | 30229 | 福利费 | 759,660.92 | 759,660.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 576,325.11 | 576,325.11 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,637,193.94 | 2,620,293.94 | 31013 | 公务用车购置 | 1,373,246.01 | 0.00 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,121,773.27 | 109,130.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 42,858,721.53 | 32,559,747.53 | 公用经费合计 | 20,187,301.61 | 5,117,071.56 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | ||||||||||||||||
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
编制单位:中共大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1,985,000.00 | 0.00 | 1,985,000.00 | 1,386,000.00 | 599,000.00 | 0.00 | 1,949,571.12 | 0.00 | 1,949,571.12 | 1,373,246.01 | 576,325.11 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 8,406,648.00 | 8,406,648.00 | 0.00 | 8,406,648.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8,406,648.00 | 8,406,648.00 | 0.00 | 8,406,648.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 0.00 | 8,406,648.00 | 8,406,648.00 | 0.00 | 8,406,648.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 4,554,648.00 | 4,554,648.00 | 0.00 | 4,554,648.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,852,000.00 | 3,852,000.00 | 0.00 | 3,852,000.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
2019年部门决算公开相关信息统计表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位:中共大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||
一、政府采购情况 | ||||
项目 | 行次 | 采购金额 | ||
合计 | 1 | 3,990,316.64 | ||
货物 | 2 | 2,237,662.00 | ||
工程 | 3 | 1,030,766.64 | ||
服务 | 4 | 721,888.00 | ||
二、机关运行经费 | ||||
项目 | 统计数 | |||
(一)行政单位 | 5 | 5,007,530.27 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | ||
三、国有资产占用情况 | ||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 20 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | ||
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 10 | 1 | ||
4.应急保障用车 | 11 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 12 | 15 | ||
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | ||
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | ||
8.其他用车 | 15 | 4 | ||
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | ||
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||
第三部分 2019年度中共大同市纪律检查委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计7393.97万元 、支出总计7393.97万元。与2018年相比,收入总计增加3276.49万元、增长 79.58%,支出总计增加 3276.49万元,增长79.58%。主要原因是纪检监察派驻纪检组人员工资、公用经费、办案经费收回统一管理。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6843.71万元,其中:财政拨款收入6843.66万元,约占比100%;上级补助收入 0 万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入 0万元,占比0%;其他收入0.05万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7145.28万元,其中:基本支出3767.69万元,占比52.73%;项目支出3377.59万元,占比47.27%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%;经营支出 0万元,占比 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计7393.45万元、支出总计7393.45万元。与 2018年相比,财政拨款收入总计增加3276.56万元,增长79.59%;财政拨款支出总计增加3276.56万元,增长79.59%。主要原因是纪检监察派驻纪检组人员工资、公用经费、办案经费收回统一管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019 年度一般公共预算财政拨款支出6304.60万元,占本年支出合计的88.23%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2587.71万元,增长69.62%。主要原因是纪检监察派驻纪检组人员工资、公用经费、办案经费收回统一管理。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出6304.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5960.28万元,占94.54%;社会保障和就业(类)支出43.90万元,占0.69%;城乡社区支出(类)支出 18.81万元,占0.30%;住房保障(类)支出 281.61万元,占4.47%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出6304.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5960.28万元,用于机关日常工作运转。较 2018 年决算增加2435.09万元,增长69.08%,主要是纪检监察派驻纪检组人员工资、公用经费、办案经费收回统一管理,支出增加。社会保障和就业(类)支出43.90万元,较 2018 年减少30.33万元,下降40.86%,主要是较上年抚恤金支出减少。城乡社区支出(类)支出18.81万元,为直属事业单位大同市党纪教育基地建设项目支出。住房保障支出(类)281.61万元,较 2018 年增加164.44万元,增长140.34%,主要增加转隶人员的养老保险等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3767.68万元,其中:人员经费3255.97万元,主要包括工资福利支出 3172.26万元和对个人和家庭的补助83.71万元;公用经费(商品和服务支出)511.71万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算194.96万元,完成预算的98.22%,比上年增加137.70万元,增长240.48%,主要是更新公务用车较上年增加公务用车购置费137.33万元。其中:公务用车购置费支出137.33万元;公务用车运行维护费57.63万元,较上年增加0.37万元,增长0.65%。年末公务用车保有量为20辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计840.66万元、支出总计840.66万元。与2018年相比,收入总计增加440.66万元、增长110.17%,支出总计增加 440.66万元,增长110.17%,主要原因是直属事业单位大同市党纪教育基地建设项目支出增加。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出500.75万元,比2018年增加262.01万元,增长109.75%,主要是纪检监察派驻纪检组人员工资、公用经费收回统一管理,机关运行经费相应增加。
(二)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额399.03万元,其中:政府采购货物支出223.76万元、占采购支出总额的56.08%;
政府采购工程支出103.08万元、占采购支出总额的25.83%;政府采购服务支出72.19万元,占采购支出总额的18.09%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车15辆、其他用车4辆。
(四)绩效管理情况
2019年进一步完善措施加强预算绩效管理,强化支出项目预算绩效目标申报管控,严格预算资金申报的前置审核。强化预算执行管理,硬化预算约束,严格落实支出主体责任,构建内部制约机制,健全内控管理机构,完善内部控制制度,突出节点控制、运行制衡,切实防范各类风险。加强预算执行动态监控和跟踪问效,强化预算监督管理,切实提高资金使用的安全性、合规性和有效性。
(五)其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。