索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:45 | |
标题: | 大同市科学技术协会2019年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市科学技术协会2019年部门决算公开情况
大同市科学技术协会2019年部门决算公开情况
第一部分 概况
一、本部门职能
市科协是市委、市政府领导下的人民团体,是党领导下的科技工作者的群团组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科技事业的重要力量。主要职责是:
团结和动员全市广大科技工作者,坚持党的科技方针,实施科技兴同和可持续发展战略,促进科技进步、经济发展和社会繁荣,为我市两个文明建设服务。
开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进学科发展。
围绕市委的中心工作,在全市城乡居民中大力弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,提高全市人民科学文化素质。
围绕科技兴市战略,开展多种形式的青少年科技教育活动,巩固和发展青少年科技教育基地,培养“四有”新人。
反映科技工作者意见、建议和要求,维护科技工作人员合法权益,组织科技工作者参与科技政策法规的制定和国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。
表彰奖励在科技工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者,向各级党委、政府和社会各界举荐优秀人才。
接受各级政府和部门的委托,对科学技术和经济发展计划,重大建设项目开展科学论证和决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;推广先进科学技术,促进科技成果转化,组织学会与企业协作,开展科学技术咨询活动,推动企业科技进步。
开展民间国际交流活动,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。
履行对主管的市属学会(协会、研究会)、县(区)科协、厂矿科协的业务管理、指导职责。
开展继续教育和培训工作。
编辑出版科学技术和科普书、报刊等读物。
兴办和发展符合科学宗旨的社会公益性企、事业等经济实体。
承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从部门决算构成看,大同市科协主要包括科协机关决算、直属事业单位(大同市科技进修学校、大同科技报社)决算。
第二部分2019年大同市科协部门决算表
2019年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,148,501.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,700,685.73 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 2,507,258.97 |
七、其他收入 | 7 | 387.62 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 667,964.44 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 224,798.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 6,148,889.59 | 本年支出合计 | 55 | 6,100,707.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 1,118.26 | 年末结转和结余 | 57 | 49,300.11 |
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 10,579.76 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 6,150,007.85 | 总计 | 60 | 6,150,007.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2019年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,148,889.59 | 6,148,501.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.62 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,738,180.48 | 2,738,119.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.78 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2,738,180.48 | 2,738,119.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.78 | ||
2012901 | 行政运行 | 2,738,180.48 | 2,738,119.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.78 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,517,946.07 | 2,517,619.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.84 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2,517,946.07 | 2,517,619.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.84 | ||
2060701 | 机构运行 | 634,774.31 | 634,774.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 909,940.92 | 909,940.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 973,230.84 | 972,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.84 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 667,964.44 | 667,964.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 667,964.44 | 667,964.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 635,118.60 | 635,118.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 32,845.84 | 32,845.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 224,798.60 | 224,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 224,798.60 | 224,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 224,798.60 | 224,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2019年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,100,707.74 | 4,085,836.58 | 2,014,871.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,700,685.73 | 2,286,665.73 | 414,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2,700,685.73 | 2,286,665.73 | 414,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 2,700,685.73 | 2,286,665.73 | 414,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,507,258.97 | 906,407.81 | 1,600,851.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2,507,258.97 | 906,407.81 | 1,600,851.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 634,774.31 | 629,174.31 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 899,361.16 | 0.00 | 899,361.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 973,123.50 | 277,233.50 | 695,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 667,964.44 | 667,964.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 667,964.44 | 667,964.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 635,118.60 | 635,118.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 32,845.84 | 32,845.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 224,798.60 | 224,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 224,798.60 | 224,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 224,798.60 | 224,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,148,501.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,700,685.73 | 2,700,685.73 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 2,507,039.47 | 2,507,039.47 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 667,964.44 | 667,964.44 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 224,798.60 | 224,798.60 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 6,148,501.97 | 本年支出合计 | 55 | 6,100,488.24 | 6,100,488.24 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 48,013.73 | 48,013.73 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 6,148,501.97 | 总计 | 60 | 6,148,501.97 | 6,148,501.97 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,100,488.24 | 4,085,617.08 | 2,014,871.16 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,700,685.73 | 2,286,665.73 | 414,020.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2,700,685.73 | 2,286,665.73 | 414,020.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 2,700,685.73 | 2,286,665.73 | 414,020.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,507,039.47 | 906,188.31 | 1,600,851.16 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2,507,039.47 | 906,188.31 | 1,600,851.16 | ||
2060701 | 机构运行 | 634,774.31 | 629,174.31 | 5,600.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 899,361.16 | 0.00 | 899,361.16 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 972,904.00 | 277,014.00 | 695,890.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 667,964.44 | 667,964.44 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 667,964.44 | 667,964.44 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 635,118.60 | 635,118.60 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 32,845.84 | 32,845.84 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 224,798.60 | 224,798.60 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 224,798.60 | 224,798.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 224,798.60 | 224,798.60 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 3,280,454.64 | 3,027,554.64 | 302 | 商品和服务支出 | 1,928,198.16 | 375,027.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,202,415.67 | 1,154,340.17 | 30201 | 办公费 | 122,275.56 | 27,439.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 931,546.00 | 882,130.50 | 30202 | 印刷费 | 291,780.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 121,650.00 | 119,674.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 807.00 | 807.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 215,589.00 | 179,057.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329,068.84 | 329,068.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24,082.56 | 20,283.04 | 30207 | 邮电费 | 10,582.00 | 4,678.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128,127.25 | 108,560.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8,186.00 | 4,582.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 29,729.52 | 8,482.44 | 30211 | 差旅费 | 273,843.50 | 2,114.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 297,045.80 | 224,798.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 19,518.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,200.00 | 1,160.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 891,835.44 | 683,035.44 | 30215 | 会议费 | 38,113.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 241,622.60 | 241,622.60 | 30216 | 培训费 | 293,835.50 | 47,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 255,753.84 | 248,453.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 151,400.00 | 151,400.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13,321.00 | 13,321.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 205,430.00 | 50,880.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,425.00 | 9,210.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
30309 | 奖励金 | 224,262.00 | 22,762.00 | 30229 | 福利费 | 61,078.00 | 45,292.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,528.98 | 3,500.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,476.00 | 5,476.00 | 30239 | 其他交通费用 | 172,005.00 | 171,125.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 401,790.62 | 8,400.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 4,172,290.08 | 3,710,590.08 | 公用经费合计 | 1,928,198.16 | 375,027.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 19,528.98 | 0.00 | 19,528.98 | 0.00 | 19,528.98 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 100,000.00 | |
货物 | 2 | 0.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | |
服务 | 4 | 100,000.00 | |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 281,427.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 1 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
封面代码 | |
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位: |
单位名称 | 大同市科学技术协会 |
单位负责人 | |
财务负责人 | |
填表人 | |
电话号码(区号) | |
电话号码 | |
分机号 | |
单位地址 | |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 506146066 |
邮政编码 | |
财政预算代码 | |
单位预算级次 | |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | |
单位基本性质 | |
单位执行会计制度 | |
预算管理级次 | |
隶属关系 | |
部门标识代码 | |
国民经济行业分类 | |
新报因素 | |
上年代码 | |
报表类型 | 叠加汇总表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | |
备用码一 | |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | |
第三部分大同市科协2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
大同市科协2019年决算财政拨款收入6148501.97元,其他收入387.62元,2019年决算年收入6148889.59元,比2018年增加2.6%,其原因是2019年人员增加。2019年年初结转和结余1118.26元。总计:6150007.85元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入6148889.59元,财政拨款收入6148501.97元,比2018年增加2.6%,其原因是增人增资。其他收入387.62元,比2018年增加156%。其原因是利息增加。
三、支出决算情况说明
决算支出6100707.74元,其中基本支出4085836.58元,项目支出2014871.16元。决算支出比去年增加1.8%,原因是人员增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款收入6148501.97元,比2018年增加2.6%,其原因是新增人员。一般公共预算财政拨款支出2700685.73元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
2019年支出6100488.24元,其中基本支出4085617.08元,项目支出2014871.16元。
2.财政拨款支出决算具体情况。
2019年支出主要用于以下方面:人员工资和日常公用支出3192854.04元,离退休人员经费667964.44元,住房公积金224798.6元。项目支出2014871.16元,主要用于科普活动、驻村帮扶人员、挂职人员等。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出19528.98元,比2018年减少27.7%,其原因机要通信车交回。本单位2019年政府性基金预算财政拨款的项目0。2019年公务接待费、出国出境费为0。
七、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2019年大同市科协机关运行经费281427元,比2018年减少1.5%,其原因为机要通信用车上交,费用减少。
2.政府采购情况说明
2019年本单位政府采购100000元,用于印制科普挂图,比2018年减少19.3%。原因为厉行节约。
3.国有资产占用情况说明
科普大篷车一辆。
4.预算绩效情况说明
2019年度我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款899361.16元。
5.其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。