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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-09-20 15:20
标题: 中共大同市委老干部局2019年度部门决算公开 文号:
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中共大同市委老干部局2019年度部门决算公开

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中共大同市委老干部局2019年度部门决算公开信息

 

第一部分  概况

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策,制定实施办法和细则,开展调查研究,为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对离退休干部工作的监督、指导和协调,督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。

3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部学习教育,做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用。

4.负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。

5.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。

6.负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划,检查、督促、指导全市老干部活动中心(室)、老年大学建设工作。

7.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

8.完成市委交办的其他任务。

 

二、部门决算单位构成

1.中共大同市委老干部局机关

2.苹果园离职干部休养所

主要职责是:

1)承担市四套班子市级离退休干部的管理服务工作,加强离退休干部党支部建设,安排组织好离退休干部党组织生活、做好离退休干部党员的思想政治工作;并负责接收他们的行政、组织关系。

2)认真落实好老干部的政治待遇,做好老干部政治学习,阅读规定范围内文件,听取有关报告,参加有关会议等政治活动的具体工作。

3)组织老干部开展多种形式的文娱体育活动,丰富

老同志的精神文化生活。

4)做好活动阵地的服务管理工作。

5)认真落实好老干部的生活待遇,编制好经费预算、按时发放离退休费等工作。

6)做好医疗保健工作,开展各种有益的健身活动,使老同志健康长寿,安度晚年。

7)组织引导老干部为我市的稳定发展继续发挥作用。

8)加强自身建设,夯实总支、支部党组织建设和党风廉政建设。

9)完成好上级有关部门安排部署的其他工作。

3.大同市铁牛里离职干部休养所

1)承担市四套班子市级离退休老干部的管理服务工作,加强老干部党支部的建设,安排组织老干部党组织生活,做好离退休干部党员的思想政治工作,并负责接收离退休人员的行政、组织关系。

2)认真落实好老干部的政治待遇,做好老干部政治学习等各项政治活动的具体工作,组织老干部开展多种形式的文娱体育活动,丰富老干部的精神文化生活。

3)做好本所活动阵地的建设管理工作。

4)认真落实好老干部的生活待遇,编制经费预算,按时发放离退休费等工作,做好医疗保健工作。

5)配合有关部门组织引导老干部继续发挥作用。

4.大同市老干部活动中心

主要职责是:

(1)负责组织全市离退休干部大型活动的组织协调;做好活动中心设施、设备管理工作.

(2)为离退休干部日常活动提供服务。

(3)加强自身建设,夯实总支、支部党组织建设和党风廉政建设。

(4)完成好上级有关部门安排部署的其他工作。

5.大同市老年大学事务中心(原大同市老年大学办公室)

(1)承担全市老年教育管理工作。

(2)对全市各县()、厂矿企业及驻同单位老年大学进行宏观指导。

(3)制定全市老年教育工作、老年大学发展规划和目标。

(4)负责与全国各地老年大学联络交流。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表一

6.一般公共预算财政拨款支出决算表二(总支出及基本支出明细表)

7.三公经费统计表

8.政府基金 财政拨款收入支出决算表

9.部门决算公开相关信息统计表

    2019年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 18,811,723.70 一、一般公共服务支出 31 10,383,821.92
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、其他收入 7 264.28 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 7,849,529.14
  9   九、卫生健康支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 582,919.90
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00
  23   二十三、债务还本支出 53 0.00
  24   二十四、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 25 18,811,987.98 本年支出合计 55 18,816,270.96
    用事业基金弥补收支差额 26 90.01     结余分配 56 0.00
    年初结转和结余 27 2,338,762.15     年末结转和结余 57 2,334,569.18
      其中:项目支出结转和结余 28 2,030,925.00       其中:项目支出结转和结余 58 2,030,925.00
  29     59  
总计 30 21,150,840.14 总计 60 21,150,840.14
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
          2019年收入决算表          
                     
                     
                     
                    公开02表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 18,811,987.98 18,811,723.70 0.00 0.00 0.00 0.00 264.28
201 一般公共服务支出 10,378,882.60 10,378,683.32 0.00 0.00 0.00 0.00 199.28
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,428,882.60 7,428,683.32 0.00 0.00 0.00 0.00 199.28
2010301   行政运行 2,411,956.36 2,411,786.92 0.00 0.00 0.00 0.00 169.44
2010350   事业运行 1,355,224.01 1,355,194.17 0.00 0.00 0.00 0.00 29.84
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,661,702.23 3,661,702.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 2,950,000.00 2,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 2,950,000.00 2,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 7,850,185.48 7,850,120.48 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
20805 行政事业单位离退休 7,850,185.48 7,850,120.48 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,834,581.70 2,834,581.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 58,648.56 58,648.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 4,956,955.22 4,956,890.22 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
221 住房保障支出 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
        2019年支出决算表          
                   
                  公开03表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 18,816,270.96 11,222,432.92 7,593,838.04 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,383,821.92 3,486,713.19 6,897,108.73 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,433,821.92 3,486,713.19 3,947,108.73 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,417,077.52 2,131,671.02 285,406.50 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 1,355,042.17 1,355,042.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,661,702.23 0.00 3,661,702.23 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 2,950,000.00 0.00 2,950,000.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 2,950,000.00 0.00 2,950,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 7,849,529.14 7,152,799.83 696,729.31 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 7,849,529.14 7,152,799.83 696,729.31 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,769,122.80 2,769,122.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 58,648.56 58,648.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 5,021,757.78 4,325,028.47 696,729.31 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
      2019年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局         金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 18,811,723.70 一、一般公共服务支出 31 10,378,523.32 10,378,523.32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 7,849,529.14 7,849,529.14 0.00
  9   九、卫生健康支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 582,919.90 582,919.90 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 25 18,811,723.70 本年支出合计 55 18,810,972.36 18,810,972.36 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 2,316,318.20 年末财政拨款结转和结余 56 2,317,069.54 2,317,069.54 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 2,316,318.20   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 21,128,041.90 总计 60 21,128,041.90 21,128,041.90 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
             
             
             
            公开05表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局   金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 18,810,972.36 11,217,134.32 7,593,838.04
201 一般公共服务支出 10,378,523.32 3,481,414.59 6,897,108.73
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,428,523.32 3,481,414.59 3,947,108.73
2010301   行政运行 2,411,786.92 2,126,380.42 285,406.50
2010350   事业运行 1,355,034.17 1,355,034.17 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,661,702.23 0.00 3,661,702.23
20132 组织事务 2,950,000.00 0.00 2,950,000.00
2013299   其他组织事务支出 2,950,000.00 0.00 2,950,000.00
208 社会保障和就业支出 7,849,529.14 7,152,799.83 696,729.31
20805 行政事业单位离退休 7,849,529.14 7,152,799.83 696,729.31
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,769,122.80 2,769,122.80 0.00
2080502   事业单位离退休 58,648.56 58,648.56 0.00
2080503   离退休人员管理机构 5,021,757.78 4,325,028.47 696,729.31
221 住房保障支出 582,919.90 582,919.90 0.00
22102 住房改革支出 582,919.90 582,919.90 0.00
2210201   住房公积金 582,919.90 582,919.90 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
              2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                
                               
                               
                              公开06表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局                           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 7,437,857.34 7,180,778.34 302 商品和服务支出 5,344,664.06 1,004,865.02 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 2,997,314.94 2,997,314.94 30201   办公费 282,485.26 104,543.00 30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 1,989,384.34 1,989,384.34 30202   印刷费 49,753.00 12,063.00 30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 292,249.24 76,249.24 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 5,785.92 5,625.42 30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 288,925.00 288,925.00 30205   水费 7,738.70 4,897.50 30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 843,827.92 843,827.92 30206   电费 9,407.33 5,396.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 56,263.01 56,263.01 30207   邮电费 28,984.00 18,720.00 30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 286,598.68 286,598.68 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 6,483.00 1,500.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 88,364.31 47,285.31 30211   差旅费 231,512.50 16,984.50 30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 582,919.90 582,919.90 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 47,326.00 3,200.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 12,010.00 12,010.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 3,036,040.00 39,080.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,992,410.96 2,992,410.96 30215   会议费 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 1,223,649.90 1,223,649.90 30216   培训费 54,169.00 0.00 31002   办公设备购置 83,040.00 39,080.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 836,384.26 836,384.26 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 6,245.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 824,406.00 824,406.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 2,950,000.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 45,432.00 45,432.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 3,000.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 463,533.84 6,143.84 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 355,403.20 450.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 32,820.00 32,820.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金 37,618.80 37,618.80 30229   福利费 119,285.77 119,285.77 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 147,252.49 147,252.49 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 24,920.00 24,920.00 30239   其他交通费用 503,975.00 497,475.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 2,992,504.05 28,508.50 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 10,430,268.30 10,173,189.30 公用经费合计 8,380,704.06 1,043,945.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    
                           
                           
          2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 147,252.49 0.00 147,252.49 0.00 147,252.49 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
        2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                   
                  公开08表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
  2019年部门决算公开相关信息统计表    
      公开09表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局   金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 625,168.24
货物 2 559,679.00
工程 3 0.00
服务 4 65,489.24
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 297,639.33
(二)参照公务员法管理事业单位 6 694,276.53
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 10
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 2
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 8
8.其他用车 15 0
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 
 
    2019年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 18,811,723.70 一、一般公共服务支出 31 10,383,821.92
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、其他收入 7 264.28 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 7,849,529.14
  9   九、卫生健康支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 582,919.90
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00
  23   二十三、债务还本支出 53 0.00
  24   二十四、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 25 18,811,987.98 本年支出合计 55 18,816,270.96
    用事业基金弥补收支差额 26 90.01     结余分配 56 0.00
    年初结转和结余 27 2,338,762.15     年末结转和结余 57 2,334,569.18
      其中:项目支出结转和结余 28 2,030,925.00       其中:项目支出结转和结余 58 2,030,925.00
  29     59  
总计 30 21,150,840.14 总计 60 21,150,840.14
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
          2019年收入决算表          
                     
                     
                     
                    公开02表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 18,811,987.98 18,811,723.70 0.00 0.00 0.00 0.00 264.28
201 一般公共服务支出 10,378,882.60 10,378,683.32 0.00 0.00 0.00 0.00 199.28
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,428,882.60 7,428,683.32 0.00 0.00 0.00 0.00 199.28
2010301   行政运行 2,411,956.36 2,411,786.92 0.00 0.00 0.00 0.00 169.44
2010350   事业运行 1,355,224.01 1,355,194.17 0.00 0.00 0.00 0.00 29.84
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,661,702.23 3,661,702.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 2,950,000.00 2,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 2,950,000.00 2,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 7,850,185.48 7,850,120.48 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
20805 行政事业单位离退休 7,850,185.48 7,850,120.48 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,834,581.70 2,834,581.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 58,648.56 58,648.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 4,956,955.22 4,956,890.22 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
221 住房保障支出 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
        2019年支出决算表          
                   
                  公开03表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 18,816,270.96 11,222,432.92 7,593,838.04 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,383,821.92 3,486,713.19 6,897,108.73 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,433,821.92 3,486,713.19 3,947,108.73 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,417,077.52 2,131,671.02 285,406.50 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 1,355,042.17 1,355,042.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,661,702.23 0.00 3,661,702.23 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 2,950,000.00 0.00 2,950,000.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 2,950,000.00 0.00 2,950,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 7,849,529.14 7,152,799.83 696,729.31 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 7,849,529.14 7,152,799.83 696,729.31 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,769,122.80 2,769,122.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 58,648.56 58,648.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 5,021,757.78 4,325,028.47 696,729.31 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 582,919.90 582,919.90 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
      2019年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局         金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 18,811,723.70 一、一般公共服务支出 31 10,378,523.32 10,378,523.32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 7,849,529.14 7,849,529.14 0.00
  9   九、卫生健康支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 582,919.90 582,919.90 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 25 18,811,723.70 本年支出合计 55 18,810,972.36 18,810,972.36 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 2,316,318.20 年末财政拨款结转和结余 56 2,317,069.54 2,317,069.54 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 2,316,318.20   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 21,128,041.90 总计 60 21,128,041.90 21,128,041.90 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
             
             
             
            公开05表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局   金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 18,810,972.36 11,217,134.32 7,593,838.04
201 一般公共服务支出 10,378,523.32 3,481,414.59 6,897,108.73
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,428,523.32 3,481,414.59 3,947,108.73
2010301   行政运行 2,411,786.92 2,126,380.42 285,406.50
2010350   事业运行 1,355,034.17 1,355,034.17 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,661,702.23 0.00 3,661,702.23
20132 组织事务 2,950,000.00 0.00 2,950,000.00
2013299   其他组织事务支出 2,950,000.00 0.00 2,950,000.00
208 社会保障和就业支出 7,849,529.14 7,152,799.83 696,729.31
20805 行政事业单位离退休 7,849,529.14 7,152,799.83 696,729.31
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,769,122.80 2,769,122.80 0.00
2080502   事业单位离退休 58,648.56 58,648.56 0.00
2080503   离退休人员管理机构 5,021,757.78 4,325,028.47 696,729.31
221 住房保障支出 582,919.90 582,919.90 0.00
22102 住房改革支出 582,919.90 582,919.90 0.00
2210201   住房公积金 582,919.90 582,919.90 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
              2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                
                               
                               
                              公开06表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局                           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 7,437,857.34 7,180,778.34 302 商品和服务支出 5,344,664.06 1,004,865.02 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 2,997,314.94 2,997,314.94 30201   办公费 282,485.26 104,543.00 30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 1,989,384.34 1,989,384.34 30202   印刷费 49,753.00 12,063.00 30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 292,249.24 76,249.24 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 5,785.92 5,625.42 30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 288,925.00 288,925.00 30205   水费 7,738.70 4,897.50 30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 843,827.92 843,827.92 30206   电费 9,407.33 5,396.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 56,263.01 56,263.01 30207   邮电费 28,984.00 18,720.00 30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 286,598.68 286,598.68 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 6,483.00 1,500.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 88,364.31 47,285.31 30211   差旅费 231,512.50 16,984.50 30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 582,919.90 582,919.90 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 47,326.00 3,200.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 12,010.00 12,010.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 3,036,040.00 39,080.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,992,410.96 2,992,410.96 30215   会议费 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 1,223,649.90 1,223,649.90 30216   培训费 54,169.00 0.00 31002   办公设备购置 83,040.00 39,080.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 836,384.26 836,384.26 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 6,245.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 824,406.00 824,406.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 2,950,000.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 45,432.00 45,432.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 3,000.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 463,533.84 6,143.84 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 355,403.20 450.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 32,820.00 32,820.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金 37,618.80 37,618.80 30229   福利费 119,285.77 119,285.77 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 147,252.49 147,252.49 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 24,920.00 24,920.00 30239   其他交通费用 503,975.00 497,475.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 2,992,504.05 28,508.50 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 10,430,268.30 10,173,189.30 公用经费合计 8,380,704.06 1,043,945.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    
                           
                           
          2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 147,252.49 0.00 147,252.49 0.00 147,252.49 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
        2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                   
                  公开08表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
  2019年部门决算公开相关信息统计表    
      公开09表
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局   金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 625,168.24
货物 2 559,679.00
工程 3 0.00
服务 4 65,489.24
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 297,639.33
(二)参照公务员法管理事业单位 6 694,276.53
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 10
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 2
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 8
8.其他用车 15 0
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 
 
 

 

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市委老干部局(包括局机关、苹果园离职干部休养所、铁牛里离职干部休养所、市老干部活动中心、市老年大学事务中心)2019年部门决算收入1881.20万元、支出1881.63万元。与2018年相比,收入增加3.34%、支出增加3.38%


二、收入决算情况说明

2019年收入1881.20万元。其中:财政拨款收入1881.17万元,占全部收入的99.99%;其他收入0.03万元,占全部收入的0.01%

 

 

 

三、支出决算情况说明

2019年总支出1881.63万元,其中:基本支出1122.25万元,项目支出759.38万元。

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出1881.10万元,其中:基本支出1121.72万元,项目支出759.38万元。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款基本支出1121.72万元。其中:工资福利支出718.08万元,主要包括基本工资,津贴补贴,奖金,社会保障缴费,绩效工资,其他工资支出;对个人及家庭补助支出299.24万元,主要包括离退休工资,抚恤金,生活补助,奖励金,住房公积金,提租补贴等;商品服务支出100.49万元,主要包括办公费,印刷费,邮电费,差旅费,培训费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品服务支出等;其他资本性支出3.91万元,主要用于办公设备购置。

2.一般公共预算财政拨款项目支出759.38万元,主要用于保障离退休干部各项生活待遇、政治待遇,如:体检、春节慰问、特困帮扶、企业离休干部各类补贴、开展活动、老年大学办学、老干部活动室日常管理等。

六、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费支出14.73万元。其中:公务用车运行维护费14.73万元。公务用车运行维护费同比增加12%,主要用于市级离退休干部参加会议、活动等用车和局机关、局属单位根据工作需要用于应急、跨区域远距离重要公务出行及接待上级检查、调研活动用车所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。

2019年单位车辆购置数为0,无公务接待及因公出国(境)经费。

七、决算收支增减变化情况

2019年局系统总收入1881.20万元,同比增加3.34%,;2019年局系统总支出1881.63万元(基本支出1122.25万元,项目支出759.38万元),同比增加4.68%

八、政府采购情况说明

2019年决算政府采购支出62.52万元,其中:采购货物类55.97万元;采购服务类支出6.55万元。

九、机关运行费情况说明

2019年局系统机关运行费99.19万元,主要用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修(护)、劳务、工会福利、公务用车运行维护费等。

十、重点绩效评价结果及单位绩效评价工作情况

2019年本部门严格按照上级要求推进实施全面预算绩效管理,细化年度绩效目标内容,明确项目绩效责任,编报绩效目标评价系统,对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考评,绩效管理工作取得了一定的成效。本年度无重点绩效评价项目。

十一、国有资产占用情况

车辆保有量10辆(包括机要通信用车2辆,离退休干部用车8辆)。

本单位无价值50-100万以上大型设备。

 

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

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