索引号: | 035200016/2021-00033 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市交通运输局 | 发布日期: | 2021-04-06 11:04 |
标题: | 大同市交通运输综合行政执法队2021年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市交通运输综合行政执法队2021年部门预算公开
一、大同市交通运输综合行政执法队概况
(一)主要职能
承担大同市平城区内交通运输综合行政执法职责,负责公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法工作,维护交通运输市场秩序。在编在职人员126人,退休2人,我单位设置10个职能科室:办公室、编制人事科、财务科、党务办公室、政策法规科、指挥调度科、举报投诉科、案件处理科、安全监督科、执法监督科。6个综合执法大队按辖区负责行政执法工作。
二、大同市交通运输综合行政执法队2021年部门预算表
|
|
|
预算公开表1 |
2021年预算收支总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
一、一般公共预算 |
1440.49 |
一般公共服务支出 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
196.57 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
57.03 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
1073.63 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
113.26 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1440.49 |
本年支出合计 |
1440.49 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表2 |
2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1440.49 |
1440.49 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.57 |
196.57 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
196.57 |
196.57 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.34 |
130.34 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.17 |
65.17 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.03 |
57.03 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
57.03 |
57.03 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
57.03 |
57.03 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1073.63 |
1073.63 |
|
|
|
01 |
公路水路运输 |
1073.63 |
1073.63 |
|
|
|
12 |
公路运输管理 |
1073.63 |
1073.63 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.26 |
113.26 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
113.26 |
113.26 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
97.75 |
97.75 |
|
|
|
02 |
提租补贴 |
15.51 |
15.51 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表3 |
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1440.49 |
1336.19 |
104.30 |
208 |
社会保障和就业支出 |
196.57 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
196.57 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.06 |
1.06 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.34 |
130.34 |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.17 |
65.17 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.03 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
57.03 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
57.03 |
57.03 |
|
214 |
交通运输支出 |
1073.63 |
|
|
01 |
公路水路运输 |
1073.63 |
|
|
12 |
公路运输管理 |
1073.63 |
969.33 |
104.30 |
221 |
住房保障支出 |
113.26 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
113.26 |
|
|
01 |
住房公积金 |
97.75 |
97.75 |
|
02 |
提租补贴 |
15.51 |
15.51 |
|
|
|
|
|
预算公开表3 |
|
|
2021年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
||||
一、一般公共预算 |
1440.49 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
196.57 |
196.57 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
57.03 |
57.03 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
1073.63 |
1073.63 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
113.26 |
113.26 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1440.49 |
本年支出合计 |
1440.49 |
1440.49 |
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
2021年一般预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1440.49 |
1336.19 |
104.30 |
208 |
社会保障和就业支出 |
196.57 |
196.57 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
196.57 |
196.57 |
|
02 |
事业单位离退休 |
1.06 |
1.06 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.34 |
130.34 |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.17 |
65.17 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.03 |
57.03 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
57.03 |
57.03 |
|
02 |
事业单位医疗 |
57.03 |
57.03 |
|
214 |
交通运输支出 |
1073.63 |
969.33 |
104.30 |
01 |
公路水路运输 |
1073.63 |
969.33 |
104.30 |
12 |
公路运输管理 |
1073.63 |
969.33 |
104.30 |
221 |
住房保障支出 |
113.26 |
113.26 |
|
02 |
住房改革支出 |
113.26 |
113.26 |
|
01 |
住房公积金 |
97.75 |
97.75 |
|
02 |
提租补贴 |
15.51 |
15.51 |
|
|
|
预算公开表6 |
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 |
||
|
|
单位:万元 |
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
1336.19 |
|
工资福利支出 |
1241.77 |
|
基本工资 |
473.76 |
|
津贴补贴 |
84.79 |
|
绩效工资 |
322.37 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
130.34 |
|
职业年金缴费 |
65.17 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
57.03 |
|
其他社会保障缴费 |
8.97 |
|
住房公积金 |
97.75 |
|
其他工资福利支出 |
1.59 |
|
商品和服务支出 |
91.98 |
|
办公费 |
15.00 |
|
印刷费 |
4.00 |
|
邮电费 |
3.00 |
|
差旅费 |
5.00 |
|
维修(护)费 |
2.00 |
|
培训费 |
2.00 |
|
工会经费 |
8.26 |
|
福利费 |
28.26 |
|
公务用车运行维护费 |
17.60 |
|
其他商品和服务支出 |
6.86 |
|
对个人和家庭的补助 |
2.44 |
|
退休费 |
1.00 |
|
奖励金 |
1.44 |
|
|
|
预算公开表7 |
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
单位:万元 |
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
1336.19 |
|
对事业单位经常性补助 |
1333.75 |
|
工资福利支出 |
1241.77 |
|
公务用车运行维护费 |
17.60 |
|
商品和服务支出 |
74.38 |
|
对个人和家庭的补助 |
2.44 |
|
社会福利和救助 |
1.44 |
|
离退休费 |
1.00 |
|
|
|
预算公开表8 |
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
单位:万元 |
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表11 |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
|
公务用车购置及运行费 |
17.60 |
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
17.60 |
合计 |
1.60 |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
2021年预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表13 |
||||||
政府采购预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
||||||
088012001 |
大同市交通运输综合行政执法队 |
项目支出 |
20 |
30299 30201 |
其他商品和服务支出、办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
三、大同市交通运输综合行政执法队预算情况说明
一、2021 年度预算收支情况
(一)收入预算情况
大同市交通运输综合行政执法队2021年收支预算1440.49万元,比2020年增加1028.93万元,增加原因为:机构改革划转人员新增人员经费和公务运行支出。
(二)一般公共预算支出情况
1.2021年基本支出1336.19万元,比2020年增加1004.03万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是机构改革新增划转人员。其中:人员经费1244.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金;公用经费 91.98万元, 主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
2.2021年项目支出104.30万元,比2020年增加24.90万元,增加31%,增加原因为按照单位职能新增的项目支出。
(三)政府性基金预算情况
我单位2021年无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2021 年“三公”经费预算17.60万元,新增公务用车运行维护费17.60万元,我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
三、政府采购情况
2021年我单位办公消耗用品采购预算20万元。
四、国有资产占用情况说明
我单位国有资产固定资产总额296.31万元,其中:通用设备66件270.16万元,家具用具245件26.15万元。实有车辆14辆243.80万元,其中:在编车辆11辆。
五、机关运行经费情况
我单位属全额事业单位,2021年机关运行经费为0。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担, 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。