索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 14:55 | |
标题: | 大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员中心)2019年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员中心)2019年部门决算公开情况
大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员中心)2019年部门决算公开情况
第一部分 大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询中心)概况
(一)单位性质
大同市人民政府发展研究中心(大同市政府决策咨询委员会办公室)为市政府直属正处级建制事业单位(参公)。
(二)内设机构
大同市人民政府发展研究中心(大同市人民政府决策咨询
委员会办公室)设6个内设机构。
1、办公室
负责组织协调中心各科室工作;负责建立完善各项规章制度;承担会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、财务、机构编制、人事劳资、党务、接待和后勤服务等工作;起草大型综合性调研报告、讲话和重要文件等;组织科研课题的项目申请、成果申报;组织学术研讨;组织我市及省内外涉及经济、社会发展的学术交流活动动;负责对省及各市研究课题的协调工作。
2、宏观经济研究室
综合研究全市中长期经济发展战略和政策;负责收集、分析、研究全市工业经济、财政、税收、金融、贸易等发展趋势,为市委、市政府指导经济发展决策提供咨询意见和建议;研究经济开发、资源利用与环境保护的协调发展问题。
3、区域经济研究室
负责收集、分析、研究全市县区经济社会发展动态,进行县域经济发展战略规划研究和指导;为市委、市政府领导统筹城乡发展,推进县区农业产业化、乡镇企业城镇化及民营经济发展提供咨询和建议。
4、城市经济研究室
研究全市经济社会全面、协调、可持续发展问题,对全市经济社会发展中有关城市建设与管理、城市人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提出建议。
5、《革命能源新风潮》编辑部
负责做好内部资料性出版物《革命能源新风潮》的编、印、发送及交流工作。
6、信息资料科
负责做好国内外经济信息资料的收集,并对单位内部资料进行管理,为市委、市政府提供经济发展方面的信息资料,并为本单位经济研究提供资料;承办中心网站建设,负责收集、整理、发布信息等工作。
(三)人员编制
大同市人民政府发展研究中心(大同市人民政府决策咨询委员会办公室)核定财政拨款事业编制18名,其中:主任1名,副主任3名;正科级领导职数6名,副科级领导职数2名。
(四)主要职能
1、围绕我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策;受市委、市人民政府委托,组织有关专家对全市经济、社会发展的重大问题进行咨询;按照市委、市人民政府的要求,通过新闻媒体向社会公众发布宏观经济形势判断以及产业政策等;参与及组织对有关部门和地方的发展规划、重要项目进行研究和论证。
2、根据市人民政府的部署,组织对全市经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证,跟踪调査相关政策及方案的执行情况,反馈情况,总结经验,研究问题,提出建议。
3、研究全市国民经济的发展动态,分析宏观经济形势,预测发展前景和趋势,对经济政策的综合运用提出意见和建议。
4、研究产业经济发展和产业政策,对全市产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。
5、研究全市经济社会全面、协调、可持续发展问题,对全市经济社会发展中的有关人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提供咨询意见和建议。
6、收集整理国内外有关我市经济、社会发展等方面的重要信息。
7、承办《能源革命新风潮》(《大同发展》)杂志的编辑刊发等工作。
8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
第二部分 决算批复
一、基本收支情况
(一)总收支
2019年度年初结转和结余2.64万元,单位本年度收入268.48万元,支出271.08万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.03万元。
(二)一般公共预算财政拨款收支
2019年度一般公共预算财政拨款结转和结余2.64万元,本年收入268.48万元,支出271.08万元,年末结转和结余0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款收支
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
二、决算批复表
|
|
收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
部门:大同市人民政府发展研究中心 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,684,486.32 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,477,018.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
272.30 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
93,242.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
140,585.46 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
2,684,758.62 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
26,360.00 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
26,360.00 |
本年支出合计 |
54 |
2,710,846.32 |
|
26 |
|
结余分配 |
55 |
0.00 |
|
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
272.30 |
|
28 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
57 |
0.00 |
总计 |
29 |
2,711,118.62 |
总计 |
58 |
2,711,118.62 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
收入决算批复表 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
||
部门:大同市人民政府发展研究中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
2,684,758.62 |
2,684,486.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272.30 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,450,931.16 |
2,450,658.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272.30 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
510,935.00 |
510,935.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
11,200.00 |
11,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010350 |
事业运行 |
396,700.00 |
396,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
103,035.00 |
103,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20104 |
发展与改革事务 |
1,939,996.16 |
1,939,723.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272.30 |
||||
2010401 |
行政运行 |
1,939,996.16 |
1,939,723.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272.30 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||||
3.本报批复到项级科目。 4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|||||||||
部门:大同市人民政府发展研究中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||
合计 |
2,710,846.32 |
2,003,551.32 |
707,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,477,018.86 |
1,769,723.86 |
707,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
537,295.00 |
0.00 |
537,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2010301 |
行政运行 |
11,200.00 |
0.00 |
11,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2010350 |
事业运行 |
423,060.00 |
0.00 |
423,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
103,035.00 |
0.00 |
103,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
1,939,723.86 |
1,769,723.86 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2010401 |
行政运行 |
1,939,723.86 |
1,769,723.86 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|
||||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
|
||||||||||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
||
部门:大同市人民政府发展研究中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,684,486.32 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,477,018.86 |
2,477,018.86 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
22 |
2,684,486.32 |
二十二、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
26,360.00 |
二十三、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
24 |
26,360.00 |
二十四、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
本年支出合计 |
52 |
2,710,846.32 |
2,710,846.32 |
0.00 |
||
|
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
总计 |
27 |
2,710,846.32 |
总计 |
54 |
2,710,846.32 |
2,710,846.32 |
0.00 |
||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
|||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
||
部门:大同市人民政府发展研究中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
合计 |
26,360.00 |
0.00 |
26,360.00 |
2,684,486.32 |
2,003,551.32 |
680,935.00 |
2,710,846.32 |
2,003,551.32 |
707,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
26,360.00 |
0.00 |
26,360.00 |
2,450,658.86 |
1,769,723.86 |
680,935.00 |
2,477,018.86 |
1,769,723.86 |
707,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
26,360.00 |
0.00 |
26,360.00 |
510,935.00 |
0.00 |
510,935.00 |
537,295.00 |
0.00 |
537,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,200.00 |
0.00 |
11,200.00 |
11,200.00 |
0.00 |
11,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010350 |
事业运行 |
26,360.00 |
0.00 |
26,360.00 |
396,700.00 |
0.00 |
396,700.00 |
423,060.00 |
0.00 |
423,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103,035.00 |
0.00 |
103,035.00 |
103,035.00 |
0.00 |
103,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,939,723.86 |
1,769,723.86 |
170,000.00 |
1,939,723.86 |
1,769,723.86 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,939,723.86 |
1,769,723.86 |
170,000.00 |
1,939,723.86 |
1,769,723.86 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
93,242.00 |
93,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
140,585.46 |
140,585.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 5.%d - |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
部门:大同市人民政府发展研究中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,698,030.78 |
1,686,830.78 |
302 |
商品和服务支出 |
729,767.54 |
225,172.54 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
688,568.35 |
688,568.35 |
30201 |
办公费 |
105,759.54 |
17,704.54 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
543,293.00 |
543,293.00 |
30202 |
印刷费 |
120,900.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
51,715.84 |
51,715.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
927.00 |
927.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
208,232.32 |
208,232.32 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50,382.03 |
50,382.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13,603.78 |
2,403.78 |
30211 |
差旅费 |
83,845.00 |
2,800.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
140,585.46 |
140,585.46 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,650.00 |
1,650.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
20,000.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
263,048.00 |
91,548.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
60,000.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
20,000.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
69,500.00 |
69,500.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
49,200.00 |
24,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5,066.00 |
5,066.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
193,548.00 |
22,048.00 |
30229 |
福利费 |
25,156.00 |
25,156.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
140,775.00 |
140,775.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
133,139.00 |
3,744.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,961,078.78 |
1,778,378.78 |
公用经费合计 |
749,767.54 |
225,172.54 |
|||||||||||
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 |
|
|
|
|
||||||||||||
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|
部门:大同市人民政府发展研究中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
|||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 7 - |
|
|
|
|
|
|
|
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第四部分 国有资本占用情况说明
我部门无国有资本占用情况.
第五部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我部门年初重点项目预算共47万元,其中:研究经费17万元,决策咨询委员会办公经费10万元,<<能源革命新风潮>>刊物及用于办公设备共20万元。
一 <<能源革命新风潮>>作为全市能源革命的最高部署,重点刊发领导专家的文章,并选择重点部门和县区做了积极跟 进,还开避专家观点,力图全方位 多角度聚焦能源革命 宣传能源革命.扩大了发行范围,每期印刷2500份,向省委办公厅 省政府办公厅以及省直部门寄送刊物;向县区和相关企业发放刊物. 全年共完成9期的编辑与发行工作.
二 课题研究 围绕全市中心工作和”示范区 排头兵 新高地”三大目标,坚决落实 136发展战略和<<政府工作报告>>提出的”十大行动”任务,积极探索开发下建设并重 城市与产业共融的文旅融合发展路子,全力推动文旅振兴. 完成涉及我市经济发展 改革创新 事关民生的<<关于我市国企国资改革调研报告>> <<新时期我市转型发展调研报告>> <<新时期我市乡村振兴调研报告>>及<<我市城市客运市场管理改革调研报告>>等大型调研成果.