索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 17:19 | |
标题: | 中共大同市委政策研究室2021年部门预算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委政策研究室2021年部门预算
中共大同市委政策研究室2021年部门预算
第一部分中共大同市委政策研究室概况
一、主要职能
1、办公室(编制人事科)
统筹协调全室(办)工作,负责机关机要、文书、文电及档案工作;承办室(办)主任办公会议和机关各类会议的会务工作,抓好会议议定事项的落实;负责机关各项日常工作和保障工作;承担机关党务、机构编制、人事、工会和离退休人员管理工作;完成室(办)领导交办的其他事项。
2、综合一科
牵头起草市委重要文稿、报告;完成市委和领导(小)组交办的其他文稿工作和紧急任务;负责编辑本室内刊;完成室(办)领导交办的其他事项。
3、综合二科
负责全室(办)调查研究有关工作;承担调研课题的谋划、安排及成果汇总工作;负责起草室(办)有关方面工作报告;负责开展智库建设及管理;完成室(办)领导交办的其他事项。
4、经济一科
负责对全市经济发展的重大问题开展调查研究,针对遇到的突出问题或事项提出发展思路;负责全市经济运行形势的分析研判,提出切实可行的应对措施;负责提出全市经济发展规划、计划、重大宏观经济政策;完成室(办)领导交办的其他事项。
5、经济二科
承担转型综改试验区建设工作方案、工作计划的制定;负责经济和生态领域重大改革的谋划、协调、落实;研究制定产业转型、“两型”社会建设的体制改革、机制创新、政策措施;组织对转型综改试验区建设工作进行指导、检查、考核、经验推广;负责与省综改办、本市综改试验县的日常联络沟通工作;建立综改信息交流反馈体系,搜集整理相关信息;完成室(办)领导交办的其他事项。
6、改革一科
负责起草全面深化改革的年度工作要点;负责起草有关全面深化改革的重要文稿;负责全面深化改革有关会议的组织协调工作;负责对市委全面深化改革重要安排部署进行统筹协调;负责与省委改革办的日常联络沟通工作;完成室(办)领导交办的其他事项。
7、改革二科
负责谋划全市文化、社会等领域有关改革事项;推动文化、社会等领域重大改革事项的落实;负责市委有关文化、社会等方面重要文稿的起草;加强全面深化改革工作的宣传;完成室(办)领导交办的其他事项。
8、改革三科
负责对全市政治、党建和纪检监察等工作中的重大问题开展调查研究;推动政治、党建和纪检监察方面重大改革事项的落实;负责市委有关政治、党建和纪检监察方面重要文稿的起草;完成室(办)领导交办的其他事项。
9、督查一科、二科
根据市委全面深化改革领导小组安排部署,负责对重大改革事项及所联系县区、部门改革推进落实情况开展督查,并就实施过程中遇到的突出问题提出对策建议;完成室(办)领导交办的其他事项。督查一科负责牵头组织安排督查有关工作。
市委政策研究室编制30人,现有25人,退休14人。
二、部门预算单位构成
本部门只有中共大同市委政策研究室本级,没有所属单位。
第二部分2021年度部门预算报表
预算公开表1 |
|||
2021年预算收支总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
一、一般公共预算 |
408.88 |
一般公共服务支出 |
327.26 |
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
40.84 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
13.66 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
27.12 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
408.88 |
本年支出合计 |
408.88 |
预算公开表2 |
||||||
2021年预算收入总表 |
||||||
单位:万元 |
||||||
项目 |
2021年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
408.88 |
408.88 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
327.26 |
327.26 |
|
|
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
327.26 |
327.26 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
257.86 |
257.86 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
58.90 |
58.90 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.84 |
40.84 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
39.66 |
39.66 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.21 |
31.21 |
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.12 |
27.12 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
27.12 |
27.12 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
23.41 |
23.41 |
|
|
|
02 |
提租补贴 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
预算公开表3 |
||||
2021年预算支出总表 |
||||
单位:万元 |
||||
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
408.88 |
338.30 |
70.58 |
201 |
一般公共服务支出 |
327.26 |
|
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
327.26 |
|
|
01 |
行政运行 |
257.86 |
257.86 |
|
02 |
一般行政管理事务 |
10.50 |
|
10.50 |
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
58.90 |
|
58.90 |
208 |
社会保障和就业支出 |
40.84 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
39.66 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
8.45 |
8.45 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.21 |
31.21 |
|
11 |
残疾人事业 |
1.18 |
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.18 |
|
1.18 |
210 |
卫生健康支出 |
13.66 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
13.66 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
13.66 |
13.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.12 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
27.12 |
|
|
01 |
住房公积金 |
23.41 |
23.41 |
|
02 |
提租补贴 |
3.71 |
3.71 |
|
预算公开表4 |
|||||
2021年财政拨款收支总表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
一、一般公共预算 |
408.88 |
一般公共服务支出 |
327.26 |
327.26 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
40.84 |
40.84 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
27.12 |
27.12 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
408.88 |
本年支出合计 |
408.88 |
408.88 |
|
预算公开表5 |
||||
2021年一般预算支出预算表 |
||||
单位:万元 |
||||
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
408.88 |
338.30 |
70.58 |
201 |
一般公共服务支出 |
327.26 |
257.86 |
69.40 |
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
327.26 |
257.86 |
69.40 |
01 |
行政运行 |
257.86 |
257.86 |
|
02 |
一般行政管理事务 |
10.50 |
|
10.50 |
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
58.90 |
|
58.90 |
208 |
社会保障和就业支出 |
40.84 |
39.66 |
1.18 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
39.66 |
39.66 |
|
01 |
行政单位离退休 |
8.45 |
8.45 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.21 |
31.21 |
|
11 |
残疾人事业 |
1.18 |
|
1.18 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.18 |
|
1.18 |
210 |
卫生健康支出 |
13.66 |
13.66 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
13.66 |
13.66 |
|
01 |
行政单位医疗 |
13.66 |
13.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.12 |
27.12 |
|
02 |
住房改革支出 |
27.12 |
27.12 |
|
01 |
住房公积金 |
23.41 |
23.41 |
|
02 |
提租补贴 |
3.71 |
3.71 |
|
预算公开表6 |
|
||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 |
|
||
单位:万元 |
|
||
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
338.30 |
|
|
工资福利支出 |
279.19 |
|
|
基本工资 |
115.57 |
|
|
津贴补贴 |
85.37 |
|
|
奖金 |
9.64 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.21 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
13.66 |
|
|
住房公积金 |
23.41 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.33 |
|
|
商品和服务支出 |
47.57 |
|
|
办公费 |
9.00 |
|
|
委托业务费 |
1.00 |
|
|
工会经费 |
1.95 |
|
|
福利费 |
6.83 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
|
其他交通费用 |
23.82 |
|
|
其他商品和服务支出 |
1.47 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
10.54 |
|
|
退休费 |
7.98 |
|
|
生活补助 |
2.14 |
|
|
奖励金 |
0.42 |
|
|
资本性支出 |
1.00 |
|
|
办公设备购置 |
1.00 |
|
|
预算公开表7 |
||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
单位:万元 |
||
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
338.30 |
|
机关工资福利支出 |
279.19 |
|
工资奖金津补贴 |
210.58 |
|
社会保障缴费 |
44.87 |
|
住房公积金 |
23.41 |
|
其他工资福利支出 |
0.33 |
|
机关商品和服务支出 |
47.57 |
|
办公经费 |
41.60 |
|
委托业务费 |
1.00 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
其他商品和服务支出 |
1.47 |
|
机关资本性支出(一) |
1.00 |
|
设备购置 |
1.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
10.54 |
|
社会福利和救助 |
2.56 |
|
离退休费 |
7.98 |
|
预算公开表8 |
||
2021年政府性基金预算收入表 |
||
单位:万元 |
||
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
预算公开表9 |
||||
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
单位:万元 |
||||
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
||||
国有资本经营预算支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
预算公开表11 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
|
公务用车购置及运行费 |
3.50 |
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
3.50 |
合计 |
3.50 |
预算公开表12 |
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
合计 |
48.57 |
中共大同市委政策研究室 |
48.57 |
预算公开表13 |
|||||||||
政府采购预算表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
合计 |
29.50 |
|
|
|
|
|
|
|
行政科 |
|
29.50 |
|
|
|
|
|
|
014 |
中共大同市委政策研究室[部门] |
|
29.50 |
|
|
|
|
|
|
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
|
29.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
在职人员一般公用经费 |
8.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
在职人员一般公用经费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
|
|
|
|
|
项目支出 |
20.50 |
|
|
|
|
|
|
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
J 专项事物工作经费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
|
|
|
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
J 专项事物工作经费 |
8.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
J 专项事物工作经费 |
10.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
S"十四五"转型综改试验重大改革规划编制经费 |
0.50 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
S"十四五"转型综改试验重大改革规划编制经费 |
1.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额(元) |
当年金额(元) |
本级财政资金(元) |
业务科 |
014 |
|
|
|
|
|
705800 |
705800 |
705800 |
|
|
中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
J 专项事物工作经费 |
围绕市委中心工作对全市五位一体建设、党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价,提出意见和建议,为市委决策提供依据 |
450000 |
450000 |
450000 |
行政科 |
|
中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
J 全面深化改革平台管理经费 |
落实中央、省委改革决策部署和省委“三个三”抓改革工作的基本要求,及时掌握全市改革工作推进情况,实现改革管理的数字化、网络化和信息化,提高无覆盖各的能力和水平 |
89000 |
89000 |
89000 |
行政科 |
|
中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
J 残疾人就业保障金 |
通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 |
11800 |
11800 |
11800 |
行政科 |
|
中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
S"十四五"转型综改试验重大改革规划编制经费 |
顺利完成我市"十四五"转型综改试验重大改革规划编制工作 |
50000 |
50000 |
50000 |
行政科 |
|
中共大同市委政策研究室[部门] |
014001 |
中共大同市委政策研究室 |
J 驻村帮扶工作队经费 |
2021年驻村帮扶工作,计划在2020年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
105000 |
105000 |
105000 |
行政科 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中共大同市委政策研究室[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 310.29 | 310.29 | 0.00 | ||||
2020年部门预算金额 | 310.29 | 310.29 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 质量达标情况 | 达标 | ||||
完成实绩情况 | 按计划完成 | |||||||
重点工作完成情况 | 完成 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进相关工作顺利开展 | 促进 | |||||
更好地履行相关职责 | 履行 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
014 | 2117400 | 705800 | 705800 | ||||||
中共大同市委政策研究室[部门] | 014001 | 中共大同市委政策研究室 | J 专项事物工作经费 | 围绕市委中心工作对全市五位一体建设、党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价,提出意见和建议,为市委决策提供依据 | 1350000 | 450000 | 450000 | 行政科 | |
中共大同市委政策研究室[部门] | 014001 | 中共大同市委政策研究室 | J 全面深化改革平台管理经费 | 落实中央、省委改革决策部署和省委“三个三”抓改革工作的基本要求,及时掌握全市改革工作推进情况,实现改革管理的数字化、网络化和信息化,提高无覆盖各的能力和水平 | 267000 | 89000 | 89000 | 行政科 | |
中共大同市委政策研究室[部门] | 014001 | 中共大同市委政策研究室 | J 残疾人就业保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 35400 | 11800 | 11800 | 行政科 | |
中共大同市委政策研究室[部门] | 014001 | 中共大同市委政策研究室 | S"十四五"转型综改试验重大改革规划编制经费 | 顺利完成我市"十四五"转型综改试验重大改革规划编制工作 | 150000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
中共大同市委政策研究室[部门] | 014001 | 中共大同市委政策研究室 | J 驻村帮扶工作队经费 | 2021年驻村帮扶工作,计划在2020年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 | 315000 | 105000 | 105000 | 行政科 |
第三部分2021年度部门情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
大同市委政研室2021年一般公共预算收入408.88万元,比2020年增加98.59万元,增长率31.77%。
(二)一般公共预算支出情况
1.2021年基本支出338.30万元,比2020年增加95.27万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费289.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费47.57万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.2021年项目支出70.58万元,比2020年增加3.32万元。恢复2020年由于全市经费紧张,压缩资金。
二、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算3.5万元,与2020年预算持平。其中公务用车运行维护费3.5万元,与上年持平。持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算48.57万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、政府采购安排情况说明
2021年政府采购预算29.5万元,主要用于办公设备、印刷服务和办公消耗品及类似物品的增加与更新。
五、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
政研室无重点项目预算绩效目标等预算绩效。
六、政府性基金预算支出情况
政研室无政府性基金预算支出。
七、国有资产占用情况
政研室无国有资产。
八、其他说明
大同市委政研室预算编制汽车1辆,属机要通信车辆。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。