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索引号: 035200006/2021-00289 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市公安局 发布日期: 2021-07-30 10:52
标题: 大同市公安局2020年本级决算公开情况 文号:
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大同市公安局2020年本级决算公开情况

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大同市公安局2020年本级决算公开情况

 

一、大同市公安局概况

大同市公安局职能:

大同市公安局是市政府主管全市公安工作的职能本级。现辖平城、云冈、新荣三个城市公安分局,云州区、阳高、天镇、浑源、灵丘、广灵、左云七个县公安局,直属第二分局、云泉分局、恒安分局、御东分局和经济技术开发区五个分局,大同市公安局交通警察支队、大同市公安局人民警察教育中心以及第一看守所、第二看守所、第一拘留所、第二拘留所  

    大同市公安局主要承担以下工作职责:

  1、全面贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、部署、指导和检查全市公安工作。

  2、研究和推进全市公安工作改革,探索符合我市实际的公安管理体制,不断加强公安队伍的正规化建设。

  3、掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策,为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。

  4、组织指导全市侦查工作,直接参与对重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突出事件、和重大治安事故。

  5、指导全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

6、组织实施消防工作,依法进行消防监督。

   7、指导和组织各县、区公安机关依法监督县(区)机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设以及重点工程建设的治安保卫工作和群众治安保卫组织的治安防范工作。

8、管理全市道路交通安全,维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。

  9、组织实施来同党和国家领导人,重要外宾和省委省政府主要领导的警卫工作,完成上级领导交办的警卫任务。

10、指导全市公安监所管理工作,指导、监督收容教养审批工作,负责对全市看守所、拘留所、收容教育所等的监督、检查和管理工作。

  11、指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。

12、组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

  13、组织全市实施公安科学技术工作,规划全市公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设。

14、指导组织实施公共信息网络和互联网安全保护,依法实施对公共信息网络的安全监查工作。

  15、组织、指导全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

16、监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况;负责各级公安机关人民警察的录用工作;按规定权限管理干部;负责指导、监督全市公安宣传工作及公安教育工作。

17、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作,组织指导公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  18、承办市委、市人民政府和上级公安本级交办的其他事项。

二、大同市公安局2020年本级决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:大同市公安局(本级)

 

2020年度

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

363,583,213.82

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

210,000,000.00

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

381,428,953.44

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

33,560,639.39

八、社会保障和就业支出

39

4,818,492.50

 

9

 

九、卫生健康支出

40

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

210,000,000.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

10,671,052.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

1,447,800.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

607,143,853.21

本年支出合计

58

608,366,297.94

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

5,854,513.55

年末结转和结余

60

4,632,068.82

 

30

 

 

61

 

总计

31

612,998,366.76

总计

62

612,998,366.76


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:大同市公安局(本级)

 

 

 

 

2020年度

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

607,143,853.21

573,583,213.82

0.00

0.00

0.00

0.00

33,560,639.39

204

公共安全支出

380,206,508.71

346,645,869.32

0.00

0.00

0.00

0.00

33,560,639.39

20402

公安

380,206,508.71

346,645,869.32

0.00

0.00

0.00

0.00

33,560,639.39

2040201

  行政运行

269,910,638.54

236,349,999.15

0.00

0.00

0.00

0.00

33,560,639.39

2040202

  一般行政管理事务

109,833,070.17

109,833,070.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

  执法办案

462,800.00

462,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,818,492.50

4,818,492.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4,818,492.50

4,818,492.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

4,818,492.50

4,818,492.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

210,000,000.00

210,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

210,000,000.00

210,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

210,000,000.00

210,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10,671,052.00

10,671,052.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10,671,052.00

10,671,052.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10,671,052.00

10,671,052.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,447,800.00

1,447,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1,447,800.00

1,447,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

1,447,800.00

1,447,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:大同市公安局(本级)

 

 

 

2020年度

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

608,366,297.94

218,396,830.33

389,969,467.61

0.00

 

0.00

204

公共安全支出

381,428,953.44

202,907,285.83

178,521,667.61

0.00

 

0.00

20402

公安

381,428,953.44

202,907,285.83

178,521,667.61

0.00

 

0.00

2040201

  行政运行

271,169,331.79

202,907,285.83

68,262,045.96

0.00

 

0.00

2040202

  一般行政管理事务

109,796,821.65

 

109,796,821.65

0.00

 

0.00

2040220

  执法办案

462,800.00

 

462,800.00

0.00

 

0.00

208

社会保障和就业支出

4,818,492.50

4,818,492.50

 

0.00

 

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4,818,492.50

4,818,492.50

 

0.00

 

0.00

2080501

  行政单位离退休

4,818,492.50

4,818,492.50

 

0.00

 

0.00

212

城乡社区支出

210,000,000.00

 

210,000,000.00

0.00

 

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

210,000,000.00

 

210,000,000.00

0.00

 

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

210,000,000.00

 

210,000,000.00

0.00

 

0.00

221

住房保障支出

10,671,052.00

10,671,052.00

 

0.00

 

0.00

22102

住房改革支出

10,671,052.00

10,671,052.00

 

0.00

 

0.00

2210201

  住房公积金

10,671,052.00

10,671,052.00

 

0.00

 

0.00

229

其他支出

1,447,800.00

 

1,447,800.00

0.00

 

0.00

22999

其他支出

1,447,800.00

 

1,447,800.00

0.00

 

0.00

2299901

  其他支出

1,447,800.00

 

1,447,800.00

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:大同市公安局(本级)

 

 

 

2020年度

 

 

 

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

363,583,213.82

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

210,000,000.00

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

346,738,138.38

346,738,138.38

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

4,818,492.50

4,818,492.50

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

210,000,000.00

 

210,000,000.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

10,671,052.00

10,671,052.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

1,447,800.00

1,447,800.00

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

573,583,213.82

本年支出合计

59

573,675,482.88

363,675,482.88

210,000,000.00

 

年初财政拨款结转和结余

28

4,275,180.65

年末财政拨款结转和结余

60

4,182,911.59

4,182,911.59

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

29

4,275,180.65

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

577,858,394.47

总计

64

577,858,394.47

367,858,394.47

210,000,000.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

2020年度

 

公开05

部门:大同市公安局(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

363,675,482.88

216,706,015.27

146,969,467.61

204

公共安全支出

346,738,138.38

201,216,470.77

145,521,667.61

20402

公安

346,738,138.38

201,216,470.77

145,521,667.61

2040201

  行政运行

236,478,516.73

201,216,470.77

35,262,045.96

2040202

  一般行政管理事务

109,796,821.65

 

109,796,821.65

2040220

  执法办案

462,800.00

 

462,800.00

208

社会保障和就业支出

4,818,492.50

4,818,492.50

 

20805

行政事业单位养老支出

4,818,492.50

4,818,492.50

 

2080501

  行政单位离退休

4,818,492.50

4,818,492.50

 

221

住房保障支出

10,671,052.00

10,671,052.00

 

22102

住房改革支出

10,671,052.00

10,671,052.00

 

2210201

  住房公积金

10,671,052.00

10,671,052.00

 

229

其他支出

1,447,800.00

 

1,447,800.00

22999

其他支出

1,447,800.00

 

1,447,800.00

2299901

  其他支出

1,447,800.00

 

1,447,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:大同市公安局(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

194,122,777.16

132,112,735.19

302

商品和服务支出

113,371,435.96

74,581,041.28

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30101

  基本工资

39,285,285.22

39,285,285.22

30201

  办公费

16,040,833.76

15,673,355.76

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

52,724,321.80

52,724,321.80

30202

  印刷费

1,095,491.00

1,025,291.00

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

30103

  奖金

258,750.00

258,750.00

30203

  咨询费

397,311.00

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

1,894.38

1,894.38

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

30205

  水费

727,920.00

727,920.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12,811,272.70

12,811,272.70

30206

  电费

6,478,804.92

6,462,804.92

30901

  房屋构筑物构建

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

2,617,504.55

2,615,824.55

30902

  办公设备购置

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

5,867,333.47

5,867,333.47

30208

  取暖费

272,802.71

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

31101

  资本金注入

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

12,321,019.37

270,000.00

30905

  基础设施建设

0.00

31199

  其他对企业补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

919,000.00

0.00

30211

  差旅费

18,914,288.28

8,280,390.70

30906

  大型修缮

0.00

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

21,238,484.32

21,165,772.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

4,841,016.20

4,513,568.20

30908

  物资储备

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

61,018,329.65

0.00

30214

  租赁费

1,724,223.00

1,425,723.00

30913

  公务用车购置

0.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

20,653,988.46

5,368,972.50

30215

  会议费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

1,476,503.50

1,476,503.50

30216

  培训费

7,866.00

7,866.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

2,632,696.50

2,632,696.50

30217

  公务接待费

208,408.00

208,408.00

30922

  无形资产购置

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

12,963,298.00

3,152,674.00

30999

  其他资本性支出

0.00

31302

  对社会保障基金补助

0.00

30304

  抚恤金

762,024.00

591,426.00

30224

  被装购置费

540,725.00

509,436.00

310

资本性支出

35,527,281.30

4,643,266.30

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30305

  生活补助

329,480.00

329,480.00

30225

  专用燃料费

14,801.28

14,801.28

31001

  房屋构筑物构建

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

658,595.20

369,012.00

31002

  办公设备购置

7,760,122.00

1,315,948.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

7,182,819.74

4,291,567.26

31003

  专用设备购置

23,565,059.30

3,327,318.30

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

855,100.00

855,100.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30309

  奖励金

15,426,877.96

312,460.00

30229

  福利费

1,622,484.00

1,622,484.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5,430,076.98

5,430,076.98

31007

  信息网络及软件购置更新

4,202,100.00

0.00

 

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

8,149,235.00

8,139,815.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

26,406.50

26,406.50

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10,304,917.59

8,983,028.25

31010

  安置补助

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

214,776,765.62

137,481,707.69

公用经费合计

148,898,717.26

79,224,307.58

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:大同市公安局(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5,717,000.00

0.00

5,467,000.00

0.00

5,467,000.00

250,000.00

5,638,484.98

0.00

5,430,076.98

0.00

5,430,076.98

208,408.00

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:大同市公安局(本级)

 

 

 

2020年度

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

210,000,000.00

210,000,000.00

0.00

210,000,000.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

210,000,000.00

210,000,000.00

 

210,000,000.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

210,000,000.00

210,000,000.00

 

210,000,000.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

210,000,000.00

210,000,000.00

 

210,000,000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 


2020年部门决算公开相关信息统计表

 

 

公开10

编制单位:大同市公安局(本级)

20217

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

25,938,029.00

货物

2

14,083,511.00

工程

3

0.00

服务

4

11,854,518.00

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

79,224,307.58

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

407.00

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0.00

2.主要领导干部用车

9

0.00

3.机要通信用车

10

0.00

4.应急保障用车

11

0.00

5.执法执勤用车

12

407.00

6.特种专业技术用车

13

0.00

7.离退休干部用车

14

0.00

8.其他用车

15

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

0.00

 

三、决算收支增减变化情况

2020年收入60714.39万元,支出60836.63万元,与上年比收入增加8404.17万元,支出增加6938.66万元。主要增加原因是过渡辅警人员经费。

四、机关运行经费执行情况

2020年机关运行经费7922.43万元,比上年增加3344.58万元。主要增加原因是公用经费标准调整。

五、政府采购支出情况

2020年我局执行政府采购金额2593.8万元。

六、国有资产占用情况

资产占用情况:共有车辆407辆,其中执法执勤用车407辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2020年视频监控“全覆盖”15562万元,公共安全视频监控系统经费5,438万元,已按预算执行完毕。

汇聚全市公共安全视频,全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控,保障公安机关的执法办案规范化、系统化,为维护社会稳定,打击犯罪提供有力的支撑。

八、“三公”经费情况

1、公务接待费支出20.84万元,接待批次150,接待人数2084人。

2、我单位无因公出国(境)费用

3、公务用车执法执勤用车407辆,运行维护费543万元,主要是公安业务车辆、勤务车辆、特种车辆运行维护。

4、公务用车购置费0万元。

九、2020年政府基金预算情况

2020年政府基金预算情况支出21000万元。

十、主要名词解释

1基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3三公经费:指市直本级用一般公共预算安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十一、2020年单位绩效考核为“优秀”

大同市公安局     

2021716


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