' 2022年度大同市人民政府办公室(本级)预算公开

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索引号: 035200000/2022-00392 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市人民政府办公室 发布日期: 2022-03-29 18:15
标题: 2022年度大同市人民政府办公室(本级)预算公开 文号:
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2022年度大同市人民政府办公室(本级)预算公开

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第一部分 概况
一、本单位职责
二、预算单位构成
第二部分 2022年度单位预算报表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、预算支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
国有资本经营预算收支预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2022 年度单位预算情况说明
一、2022年度单位预算收支情况
预算收入情况
一般公共预算支出情况
政府性基金预算情况
国有资本经营预算收支情况
“三公”经费情况
机关运行经费情况
政府采购情况
其他说明
政府购买服务指导性目录
国有资产占有使用情况
绩效管理情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市人民政府办公室为市人民政府日常工作机构,正处级建制,内设科室24个,行政编制101名。职能如下:

(一)负责市政府各类会议的组织实施工作。

(二)协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委,省委、省政府及省直各部门,市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。

(三)研究市政府各部门和各县、区政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(四)督促检查市政府部门和各县、区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

(五)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

(六)对全市经济和社会发展重大问题组织调查研究,提出意见建议,为市政府决策提供服务。

(七)负责全市政务信息的收集、整理及报送工作,指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

(八)组织办理人大代表建议和政协提案。

(九)统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。

(十)负责市政府驻外联络处的管理工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市政府办公室要全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度,促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位构成

根据主要职责,大同市政府办公室设市政府党组办公室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、市政府总值班室、市政府督查室、调研室、信息办公室、文电科、会务科、民生事务科、建议提案办理科、内审科、人事科、行政科、政务改革协调科、机关党办、离退休人员工作科。

第二部分 2022年度单位预算报表

预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[003001]大同市人民政府办公室 单位:万元
收入 支出
项目 2022年 项目 2022年
一、一般公共预算 2,321.33 一般公共服务支出 1,852.92
二、政府性基金预算   外交支出  
三、国有资本经营预算   国防支出  
四、财政专户管理资金   公共安全支出  
五、单位资金   教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 221.04
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 61.64
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支出  
    住房保障支出 185.73
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    灾害防治及应急管理支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支出  
       
本年收入合计 2,321.33 本年支出合计 2,321.33

预算公开表2
2022年预算收入总表
单位:万元
项目 2022年预算数
功能科目编码 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计   2,321.33 2,321.33        
201 [201]一般公共服务支出 1,852.92 1,852.92        
 20103  [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 1,852.92 1,852.92        
  2010301   [2010301]行政运行 1,177.88 1,177.88        
  2010399   [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 675.04 675.04        
208 [208]社会保障和就业支出 221.04 221.04        
 20805  [20805]行政事业单位养老支出 221.04 221.04        
  2080501   [2080501]行政单位离退休 80.15 80.15        
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.89 140.89        
210 [210]卫生健康支出 61.64 61.64        
 21011  [21011]行政事业单位医疗 61.64 61.64        
  2101101   [2101101]行政单位医疗 61.64 61.64        
221 [221]住房保障支出 185.73 185.73        
 22102  [22102]住房改革支出 185.73 185.73        
  2210201   [2210201]住房公积金 169.00 169.00        
  2210202   [2210202]提租补贴 16.73 16.73        


预算公开表3
2022年预算支出总表
单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计   2,321.33 1,621.29 700.04
  [201]一般公共服务支出 1,852.92 1,152.88 700.04
 201  [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 1,852.92 1,152.88 700.04
  2010301   [2010301]行政运行 1,177.88 1,152.88 25.00
  2010399   [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 675.04   675.04
  [208]社会保障和就业支出 221.04 221.04  
 208  [20805]行政事业单位养老支出 221.04 221.04  
  2080501   [2080501]行政单位离退休 80.15 80.15  
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.89 140.89  
  [210]卫生健康支出 61.64 61.64  
 210  [21011]行政事业单位医疗 61.64 61.64  
  2101101   [2101101]行政单位医疗 61.64 61.64  
  [221]住房保障支出 185.73 185.73  
 221  [22102]住房改革支出 185.73 185.73  
  2210201   [2210201]住房公积金 169.00 169.00  
  2210202   [2210202]提租补贴 16.73 16.73  


预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
一、一般公共预算 2,321.33 一般公共服务支出 1,852.92 1,852.92    
二、政府性基金预算   外交支出        
三、国有资本经营预算   国防支出        
    公共安全支出        
    教育支出        
    科学技术支出        
    文化旅游体育与传媒支出        
    社会保障和就业支出 221.04 221.04    
    社会保险基金支出        
    卫生健康支出 61.64 61.64    
    节能环保支出        
    城乡社区支出        
    农林水支出        
    交通运输支出        
    资源勘探工业信息等支出        
    商业服务业等支出        
    金融支出        
    援助其他地区支出        
    自然资源海洋气象等支出        
    住房保障支出 185.73 185.73    
    粮油物资储备支出        
    国有资本经营预算支出        
    灾害防治及应急管理支出        
    预备费        
    其他支出        
    转移性支出        
    债务还本支出        
    债务付息支出        
    债务发行费用支出        
    抗疫特别国债安排的支出        
             
本年收入合计 2,321.33 本年支出合计 2,321.33 2,321.33    


预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[003001]大同市人民政府办公室 单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计   2,321.33 1,621.29 700.04
[201]一般公共服务支出   1,852.92 1,152.88 700.04
 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务   1,852.92 1,152.88 700.04
  2010301 [2010301]行政运行 1,177.88 1,152.88 25.00
  2010399 [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 675.04   675.04
[208]社会保障和就业支出   221.04 221.04  
 [20805]行政事业单位养老支出   221.04 221.04  
  2080501 [2080501]行政单位离退休 80.15 80.15  
  2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.89 140.89  
[210]卫生健康支出   61.64 61.64  
 [21011]行政事业单位医疗   61.64 61.64  
  2101101 [2101101]行政单位医疗 61.64 61.64  
[221]住房保障支出   185.73 185.73  
 [22102]住房改革支出   185.73 185.73  
  2210201 [2210201]住房公积金 169.00 169.00  
  2210202 [2210202]提租补贴 16.73 16.73  

预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:万元
经济科目名称 预算数 备注
  1,621.29  
501 1,321.30  
 [50101]工资奖金津补贴 949.77  
 [50102]社会保障缴费 202.54  
 [50103]住房公积金 169.00  
502 215.16  
 [50201]办公经费 163.65  
 [50205]委托业务费 26.50  
 [50208]公务用车运行维护费 10.50  
 [50299]其他商品和服务支出 14.51  
509 84.83  
 [50901]社会福利和救助 9.19  
 [50905]离退休费 75.64  

预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     

预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目 政府性基金支出预算
科目编码 科目名称
     
     


预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
单位:万元
国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出
项目 国有资本经营收入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
               

预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目 2022年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费 10.50
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费 10.50
合计 10.50


预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码 单位名称 2022年预算数
合计   215.16
003001 [003001]大同市人民政府办公室 215.16

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算收支情况

(一)预算收支情况

大同市人民政府办公室2022年收支预算2321.33万元,比2021年增加36.06万元,增加1.58%,其中,基本支出1621.29万元,比上年减少1.29%,项目支出700.04万元,比上年增加8.89%。

(二)一般公共预算支出情况

大同市人民政府办公室2022年一般公共预算支出预算2321.33万元,比2021年增加36.06万元,增加1.58%,其中,基本支出1621.29万元,比上年减少21.11万元,降幅1.29%,项目支出700.04万元,比上年增加57.17万元,增幅8.89%。

一般公共预算当年拨款结构情况

1.2022年基本支出1621.29万元,比2021年减少21.11万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,主要是人员变动人员经费减少。其中:人员支出1406.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;商品和服务支出215.16万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出700.04万元,比2021年增加57.17万元。主要是我单位增加了水电物业费、值班室加密钉钉和视频点名系统运维经费、档案整理费、援疆干部补助及被装费、省十三届人大六次会议期间刊发大同市人民政府专版宣传费用项目。另项目经费中319.14万元为大同市招待所人员等经费,由我单位转拨。

(三)政府性基金预算情况

大同市人民政府办公室2022年无政府性基金预算。

(四)大同市人民政府办公室本级2022年国有资本经营预算收支均为零。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算10.5万元,均为公务车运行维护费,根据上年支出情况预算比2021年减少了5万元,2022年因公出国(境)费无,公务接待费无。

三、机关运行经费情况

2022年市政府办公室机关运行经费财政拨款预算215.16万元,比2021年预算减少1.32万元,降幅较小,主要是福利费减少。

四、政府采购情况

2022年市政府办公室政府采购预算总额102.01万元,其中:政府采购货物预算62.01万元,主要为办公用品、办公设备、家具用具等;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算40万元,主要为印刷、公务车辆保险等服务。

五、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

市政府办公室没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后,市政府办公室现保留公务用车3辆。

2.房屋情况

市政府办公室办公用房面积1917.36平方米。

(三)绩效管理情况

1、市政府办公室积极推进预算绩效管理工作,突出绩效导向编制预算,2022年,市政府办公室本级项目21个,各项目全部进行了项目支出绩效目标申报,涉及一般公共预算当年拨款700.04万元。

2、市政府办公室2022年各项目均已设定绩效目标和绩效指标,项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,每个项目在设定绩效目标时,突出关键绩效指标,围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置,如产出指标方面设置了数量、质量、时效等指标。绩效管理目标抓住关键,细化指标,提高了项目的有效管理。以下分别列示市政府办公室本级2022年度部分项目绩效目标支出表:

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 XM大同市招待所人员经费
主管部门及代码 003-大同市人民政府办公室[部门] 实施单位 大同市人民政府办公室
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 9,385,200 年度资金总额: 3,128,400
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 9,385,200       市县(区)财政资金 3,128,400
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金         其他资金  
项目概况 大同市招待所2006年为支持大同市城市建设,经营场所由机关事物局收回做全市办公用房。2011年同编发【2011】22号文件,市长批示列入财政预算,正式人员保留事业单位人员身份,在职人员、离退休人员工资、补贴和保险由财政拨付。资金用于大同市招待所人员工资等。   
立项依据    保障部门职能的正常履行和部门日常工作的正常开展。同编发[2011]22号:撤销大同市政府招待所和大同市云中礼堂,注销两个事业单位法人登记,收回自收自支事业编制82名,正式人员保留事业单位工作人员身份,科级领导保留职级待遇,由市政府机关服务中心代管;保留大同市政府招待所银行账户,在职人员、离退休人员及原大同宾馆退休人员的工资、补贴和三险一金仍由市财政拨付 
项目设立必要性    经费用于保障人员工资、遗属补助及退休人员采暖费、提租等。     
保证项目实施的制度、措施 财政各项制度   
项目实施计划 及时足额发放      
 
实施期目标 年度目标
总体目标 管理事务,搞好服务,单位无人员上访,保证稳定。    管理事务,搞好服务,单位无人员上访,保证稳定。   
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 发放遗属补助人数 4人 数量指标 发放遗属补助人数 4人
发放退休费用人数 143人 发放退休费用人数 143人
发放工资在职职工人数  21人 发放工资在职职工人数  21人
质量指标 人员经费发放保障率 100% 质量指标 人员经费发放保障率 100%
时效指标 工资发放时间 2022年1月-12月 时效指标 工资发放时间 2022年1月-12月
成本指标 社保缴费额 64.4万元 成本指标 社保缴费额 64.4万元
遗属生活补助 2.34万元 遗属生活补助 2.34万元
工资发放额 172.53万元 工资发放额 172.53万元
退休人员提租补贴 14.31万元 退休人员提租补贴 14.31万元
退休人员取暖费 59.26万元 退休人员取暖费 59.26万元
效益指标 经济效益指标     经济效益指标    
社会效益指标 带动单位人员工作积极性 提高 社会效益指标 带动单位人员工作积极性 提高
生态效益指标     生态效益指标    
可持续影响指标     可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标 退休人员满意度 满意 服务对象满意度指标 退休人员满意度 满意
在职职工满意度 满意 在职职工满意度 满意
遗属满意度 满意 遗属满意度 满意
 
负责人:   经办人: 高平 联系电话: 5331728 填报日期:     20211202180413


山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z政府网站与政务新媒体监测服务费
主管部门及代码 003-大同市人民政府办公室[部门] 实施单位 大同市人民政府办公室
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 900,000 年度资金总额: 300,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 900,000       市县(区)财政资金 300,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金         其他资金  
项目概况 政府网站与政务新媒体监测服务对全市21个政府网站进行实时运维监测,内容包括网站断网、网站24小时值班读网、网站无效链接、网站错别字等。对全市71个政务新媒体进行对标检测,内容包括政务新媒体更新情况、错别字情况、互动回应情况等。   
立项依据 根据国务院办公厅《政府网站与政务新媒体检查指标》和《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》,国办每年、省办每季度进行检查、通报,结果纳入政府年度绩效考核,武市长批示(宏文2019年305号)同意 
项目设立必要性 国务院办公厅制定了《政府网站与政务新媒体检查指标》和《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》,政府网站的检查标准又有了新的提升,并将政务新媒体的检查监管纳入了工作日程,国办每半年、省办每季度进行检查、通报,结果纳入政府年度绩效考核。   
保证项目实施的制度、措施 《山西省人民政府办公厅关于做好全省政府网站月度检查工作的通知》《大同市人民政府办公厅关于做好全市政府网站月度检查工作的通知》《大同市人民政府办公室关于进一步加强和完善政府网站及政务新媒体日常管理和常态化监管工作的通知》(同政办函〔2019〕55号)   
项目实施计划 "1、全市政府网站与政务新媒体月度巡查服务2、全市政府政府网站技术错误填报3、全市政府网站与政务新媒体错别字及敏感信息日常监测4、新建或改版政府网站检查5、新增政务新媒体检查 6、全市政府网站与政务新媒体季度抽查巡检服务7、全市政府网站与政务新媒体对标监测服务内容 "   
 
实施期目标 年度目标
总体目标 1、完成年度监测服务计划;2、保障政府网站和政务新媒体健康有序发展。 严格按照政府网站与政务新媒体检查指标要求,机器检查 人工复核常态化、多维度、全覆盖监管,满足省政府月度检查要求。     1、完成年度监测服务计划;2、保障政府网站和政务新媒体健康有序发展。 严格按照政府网站与政务新媒体检查指标要求,机器检查 人工复核常态化、多维度、全覆盖监管,满足省政府月度检查要求。   
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 月度巡查服务次数 ≥12次 数量指标 月度巡查服务次数 ≥12次
质量指标 监测服务完成率 100% 质量指标 监测服务完成率 100%
时效指标 监测结果送达 及时 时效指标 监测结果送达 及时
成本指标     成本指标    
效益指标 经济效益指标     经济效益指标    
社会效益指标 保障政府网站与政务新媒体规范运行 规范 社会效益指标 保障政府网站与政务新媒体规范运行 规范
生态效益指标     生态效益指标    
可持续影响指标     可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标 信息服务满意度 100% 服务对象满意度指标 信息服务满意度 100%
 
负责人:   经办人: 李欣 联系电话: 5189600 填报日期:     20211202171959

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 Z值班室加密钉钉和视频点名系统运维经费
主管部门及代码 003-大同市人民政府办公室[部门] 实施单位 大同市人民政府办公室
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 315,000 年度资金总额: 105,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 315,000       市县(区)财政资金 105,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金         其他资金  
项目概况 该项目主要为值班视频点名系统,实现市政府总值班室与省政府总值班室的视频直联,用于视频点名、会议、培训等功能 ,以及利用钉钉平台,通过智能终端、传输加密等方式实现市政府总值班室与市领导、各县区及市直部门的敏感文件传递 
立项依据 根据省政府总值班室《关于推进省政府值班视频点名系统建设的通知》,各地市总值班室室均要接入点名系统。 省政府总值班室会议要求,不得将省政府《值班要情》《省领导批示抄清》等文件原版、扫描件及图片通过非涉密渠道转发。经市政府办公室机关党组会研究决定建立钉钉平台。 
项目设立必要性 点名系统可以有效保障重要紧急情况发生时各类信息的调度与会商,并用于视频点名、会议、培训等功能 。 钉钉系统可以提高市政府总值班室相关敏感文件传递的保密性。 
保证项目实施的制度、措施 接到信息调度、点名、会议等通知后,由大同移动公司相关技术人员负责系统连接、调试、保障等工作 。钉钉平台由市政府信息化中心与大同联通分公司对接,并完成系统调试和技术保障等工作  
项目实施计划 支付2022年1月至12月值班视频点名系统、钉钉平台运维服务费 。  
 
实施期目标 年度目标
总体目标 系统运行稳定,图像、音频信号稳定,保障会议正常进行,系统运行安全稳定,确保各类文件传达及时有效 。  系统运行稳定,图像、音频信号稳定,保障会议正常进行,系统运行安全稳定,确保各类文件传达及时有效 。 
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 稳定运行用户数 ≥50户 数量指标 稳定运行用户数 ≥50户
运行稳定系统套数 1套 运行稳定系统套数 1套
质量指标 技术人员服务质量 保证度 100% 质量指标 技术人员服务质量 保证度 100%
时效指标 每次会议前半小时调试系统 按时完成 时效指标 每次会议前半小时调试系统 按时完成
半小时内将文件传递 到位 按时完成 半小时内将文件传递 到位 按时完成
成本指标     成本指标    
效益指标 经济效益指标     经济效益指标    
社会效益指标 保证视频点名、会议等正常进行 各项工作正常进行 社会效益指标 保证视频点名、会议等正常进行 各项工作正常进行
保证各类文件传递 及时有效 及时有效 保证各类文件传递 及时有效 及时有效
生态效益指标     生态效益指标    
可持续影响指标     可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标 省政府总值班室对点名等效果满意度 100% 服务对象满意度指标 省政府总值班室对点名等效果满意度 100%
用户使用满意度 100% 用户使用满意度 100%
 
负责人:   经办人: 张天军 联系电话: 13935209659 填报日期:     20211203104945


第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


尾部

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