索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 11:17 | |
标题: | 中共大同市委统一战线工作部 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委统一战线工作部
中共大同市委统一战线工作部
2022年度本级预算公开
第一部分 概况
一、本部门(单位)职责
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻执行中央和省、市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)调查研究统一战线工作的理论、政策贯彻落实情况,深入调查研究,及时向市委反映统一战线情况,提出统战工作的意见和建议,统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。
(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(六)组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出关于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作相关职责,协调处理民族工作中的重大问题,组织开展民族团结进步创建活动,根据分工做好少数民族干部工作,依法管理民族事务,全面促进民族事业发展
(七)统一管理全市宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,起草宗教工作地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(八)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调査研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(九)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(十)负责港澳台及海外统战工作,推动海外统战工作政策和规划的组织实施、督促检查,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
(十一)统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨誊在市内的合法权利和利益。
(十二)协助管理县级党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组、指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。领导市归国华侨联合会的工作。指导市中华职业教育社小组、市黄埔军校同学会(市和平统一促进会)、市欧美同学会(市留学人员联谊会)、市海外联谊会、市新的社会阶层人士联谊会开展工作。
(十三)完成市委交办的其他任务。
(十四)加强市委统战部的统一归口协调管理职能,加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导,将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合,优化职责配置,提高工作效能。
二、机构设置情况
(一)中共大同市委统一战线工作部的机构设置包括部机关和部管事业单位。
(二)部机关内设科室12个,分别是:办公室、调查研究室(宣传办)、干部科、一科(民主党派科)、二科(民族工作科)、三科(侨务、港澳台统战工作科)、四科(非公有制经济工作科)、五科(无党派人士和党外知识分子工作科)、六科(新的社会阶层人士统战工作科)、七科(宗教综合科)、八科(宗教业务科)、教育培训科(机关党建和离退休人员工作科)。
(三)本部门的公开预算由2个基层预算单位的预算汇总组成,具体为:
1、中共大同市委统一战线工作部本级 行政机关
2、大同市民族宗教事务服务中心 全额事业单位
第二部分 2022年度部门(单位)预算报表
一、市委统战部2022年预算收支总表
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预算公开表1 |
2022年预算收支总表 |
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部门:[008001]中共大同市委统一战线工作部 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
一、一般公共预算 |
707.581273 |
一般公共服务支出 |
558.995039 |
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
63.827452 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
21.960855 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
|
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|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
62.797927 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
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|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
707.581273 |
本年支出合计 |
707.581273 |
二、市委统战部2022年预算收入总表
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预算公开表2 |
2022年预算收入总表 |
|||||||
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|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
|
707.581273 |
707.581273 |
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
558.995039 |
558.995039 |
|
|
|
|
20134 |
[20134]统战事务 |
558.995039 |
558.995039 |
|
|
|
|
2013401 |
[2013401]行政运行 |
400.120830 |
400.120830 |
|
|
|
|
2013404 |
[2013404]宗教事务 |
68.480000 |
68.480000 |
|
|
|
|
2013405 |
[2013405]华侨事务 |
7.800000 |
7.800000 |
|
|
|
|
2013450 |
[2013450]事业运行 |
4.494209 |
4.494209 |
|
|
|
|
2013499 |
[2013499]其他统战事务支出 |
78.100000 |
78.100000 |
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
63.827452 |
63.827452 |
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
63.827452 |
63.827452 |
|
|
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
13.631212 |
13.631212 |
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.196240 |
50.196240 |
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
21.960855 |
21.960855 |
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
21.960855 |
21.960855 |
|
|
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
15.055292 |
15.055292 |
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
6.905563 |
6.905563 |
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
62.797927 |
62.797927 |
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
62.797927 |
62.797927 |
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
56.824543 |
56.824543 |
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
5.973384 |
5.973384 |
|
|
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|
三、市委统战部2022年预算支出总表
|
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|
预算公开表3 |
2022年预算支出总表 |
||||
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|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
707.581273 |
540.523879 |
167.057394 |
|
[201]一般公共服务支出 |
558.995039 |
391.937645 |
167.057394 |
201 |
[20134]统战事务 |
558.995039 |
391.937645 |
167.057394 |
2013401 |
[2013401]行政运行 |
400.120830 |
387.443436 |
12.677394 |
2013404 |
[2013404]宗教事务 |
68.480000 |
|
68.480000 |
2013405 |
[2013405]华侨事务 |
7.800000 |
|
7.800000 |
2013450 |
[2013450]事业运行 |
4.494209 |
4.494209 |
|
2013499 |
[2013499]其他统战事务支出 |
78.100000 |
|
78.100000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
63.827452 |
63.827452 |
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
63.827452 |
63.827452 |
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
13.631212 |
13.631212 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.196240 |
50.196240 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
21.960855 |
21.960855 |
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
21.960855 |
21.960855 |
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
15.055292 |
15.055292 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
6.905563 |
6.905563 |
|
|
[221]住房保障支出 |
62.797927 |
62.797927 |
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
62.797927 |
62.797927 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
56.824543 |
56.824543 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
5.973384 |
5.973384 |
|
四、市委统战部2022年财政拨款收支总表
|
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预算公开表4 |
2022年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
一、一般公共预算 |
707.581273 |
一般公共服务支出 |
558.995039 |
558.995039 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
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|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
63.827452 |
63.827452 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
21.960855 |
21.960855 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
62.797927 |
62.797927 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
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|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
707.581273 |
本年支出合计 |
707.581273 |
707.581273 |
|
|
五、市委统战部2022年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
预算公开表5 |
2022年一般公共预算支出预算表 |
||||
部门:[008001]中共大同市委统一战线工作部 |
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
707.581273 |
540.523879 |
167.057394 |
[201]一般公共服务支出 |
|
558.995039 |
391.937645 |
167.057394 |
[20134]统战事务 |
|
558.995039 |
391.937645 |
167.057394 |
2013401 |
[2013401]行政运行 |
400.120830 |
387.443436 |
12.677394 |
2013404 |
[2013404]宗教事务 |
68.480000 |
|
68.480000 |
2013405 |
[2013405]华侨事务 |
7.800000 |
|
7.800000 |
2013450 |
[2013450]事业运行 |
4.494209 |
4.494209 |
|
2013499 |
[2013499]其他统战事务支出 |
78.100000 |
|
78.100000 |
[208]社会保障和就业支出 |
|
63.827452 |
63.827452 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
63.827452 |
63.827452 |
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
13.631212 |
13.631212 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.196240 |
50.196240 |
|
[210]卫生健康支出 |
|
21.960855 |
21.960855 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
21.960855 |
21.960855 |
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
15.055292 |
15.055292 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
6.905563 |
6.905563 |
|
[221]住房保障支出 |
|
62.797927 |
62.797927 |
|
[22102]住房改革支出 |
|
62.797927 |
62.797927 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
56.824543 |
56.824543 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
5.973384 |
5.973384 |
|
六、市委统战部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
预算公开表6 |
|
||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
|
||||
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|
单位:万元 |
|
||
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
||
|
540.523879 |
|
|
||
501 |
428.607382 |
|
|
||
[50101]工资奖金津补贴 |
298.540584 |
|
|
||
[50102]社会保障缴费 |
73.242255 |
|
|
||
[50103]住房公积金 |
56.824543 |
|
|
||
502 |
56.485185 |
|
|
||
[50201]办公经费 |
52.135185 |
|
|
||
[50208]公务用车运行维护费 |
3.500000 |
|
|
||
[50299]其他商品和服务支出 |
0.850000 |
|
|
||
505 |
42.120100 |
|
|
||
[50501]工资福利支出 |
42.120100 |
|
|
||
509 |
13.311212 |
|
|
||
[50901]社会福利和救助 |
0.480000 |
|
|
||
[50905]离退休费 |
12.831212 |
|
|
||
|
|
|
|
||
七、市委统战部2022年政府性基金预算收入预算表
|
|||||
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|
预算公开表7 |
|||
2022年政府性基金预算收入表 |
|||||
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单位:万元 |
|||
项目 |
政府性基金收入预算 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
|
八、市委统战部2022年政府性基金预算支出预算表
|
|
预算公开表8 |
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
|
单位:万元 |
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
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|
九、市委统战部2022年国有资本经营预算收支预算表
|
|
|
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|
预算公开表9 |
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
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|
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单位:万元 |
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
|
|
|
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十、市委统战部2022年“三公”经费支出预算表
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预算公开表10 |
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
3.500000 |
①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
3.500000 |
合计 |
3.500000 |
十一、市委统战部2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
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预算公开表11 |
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
合计 |
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56.485185 |
008001 |
[008001]中共大同市委统一战线工作部 |
56.485185 |
第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因
(一)预算收支情况
中共大同市委统一战线工作部2022年收支预算707.581273万元,比2021年收支预算797.66万元(一般公共预算797.66万元)减少90.08万元,同比下降11%,主要原因:项目预算减少。
(二)一般公共预算支出情况
2022年全年支出707.581273万元。其中:基本支出540.523879万元,项目支出167.057394万元。
1.2022年基本支出540.523879万元,比2021年基本支出499.53万元,增加40.99万元,同比增加8%。主要原因:新增人员及人员工资变动增加经费。其中:人员经费484.038694万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出等;公用经费56.485185万元,主要包括办公费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用(含公车补贴)、其他商品和服务支出等。
2.2022年项目支出167.057394万元,比2021年项目支出279.66万元减少112.6万元,同比下降40%。主要原因是项目经费减少 。2022年项目经费支出主要用于正常运转所需水电费、物业费以及党内外人士补助、侨务工作经费、宗教人员培训费、调研工作经费、驻村帮扶工作人员经费、援疆工作人员补贴、慰问及茶话会经费、统战宣传经费、特费、宗教经费、专项事务工作经费、五大宗教团体工作经费等。
(三)政府性基金预算情况
中共大同市委统一战线工作部2022年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费增减变动情况说明
2022年“三公”经费预算3.5万元,其中:公务用车运行维护费3.5万元,和2020年“三公”经费预算3.5万元相同。公务用车制度改革后,部机关机要通信车辆编制数1辆、单位实有小轿车1辆。公务用车购置费为0元,和上年相同。2022年预算未安排因公出国(境)费用和公务接待费。
三、机关运行经费增减变动情况说明
中共大同市委统一战线工作部2022年机关运行经费预算财政拨款56.485185万元。比2021年的56.42万元增加0.06万元,基本与上年一致,主要原因是公用经费变动。
四、政府采购情况
2021年中共大同市委统一战线工作部政府采购预算总额6.78万元,其中,政府采购货物采购预算总额6.78万元。
五、绩效管理情况
1、绩效目标管理情况:市委统战部认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理 的指导意见》(财预〔2011〕416 号)、《关于全面推进我省预算 绩效管理的指导意见》(晋政办发〔2013〕80 号)和《中共山西 省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,突出绩效导向编制预算,2022年实施绩效目标管理的项目有23个,其中包括:宗教教职人员培训经费、民营企业家的管理研修培训、宗教团体工作经费、慰问费、党外人士补助、侨务工作经费、民主党派工作经费、五教祈福大同活动费、驻村帮扶工作人员经费等,涉及一般公共预算当年拨款167.057394万元。
2、绩效目标情况:按照2022年预算编制要求,我们结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理,一方面根据实际绩效目标的项目主要用于保证机关工作和重要任务的实施,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核。
2022年中共大同市委统一战线工作部无预算300万元以上绩效目标管理项目。
以下分别列示市委统战部 2022 年度部分项目绩效目标申报表:
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
J五大宗教团体工作经费 |
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主管部门及代码 |
008-中共大同市委统一战线工作部[部门] |
实施单位 |
中共大同市委统一战线工作部 |
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项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
实施期资金总额: |
1,200,000 |
年度资金总额: |
400,000 |
|||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
市县(区)财政资金 |
1,200,000 |
市县(区)财政资金 |
400,000 |
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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项目概况 |
用于五个宗教团体日常工作的经费 |
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立项依据 |
《宗教事务管理条例》 |
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项目设立必要性 |
统一管理全市宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,起草宗教工作地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《单位财务制度》 |
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项目实施计划 |
项目分两次拨付五个宗教团体,用于各宗教团体工作经费。 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
及时完成项目。 统一管理全市宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,起草宗教工作地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 |
及时完成对各宗教团体的补助,促进社会和谐。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
补助个数 |
5个 |
数量指标 |
补助个数 |
5个 |
|
质量指标 |
项目完成率 |
100% |
质量指标 |
项目完成率 |
100% |
||
时效指标 |
完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
完成及时性 |
及时 |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
促进 |
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
促进 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
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||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宗教团体满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
宗教团体满意度 |
≥95% |
|
|
|||||||
负责人: |
|
经办人: |
杜俊杰 |
联系电话: |
15035299490 |
填报日期: |
20211119181142 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
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(2022年度) |
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|
项目名称 |
J专项事务工作经费 |
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主管部门及代码 |
008-中共大同市委统一战线工作部[部门] |
实施单位 |
中共大同市委统一战线工作部 |
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项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
实施期资金总额: |
144,600 |
年度资金总额: |
48,200 |
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其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县(区)财政资金 |
144,600 |
市县(区)财政资金 |
48,200 |
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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项目概况 |
受市委委托,领导市工商联党组、指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。领导市归国华侨联合会的工作。指导市中华职业教育社小组、市黄埔军校同学会(市和平统一促进会)、市欧美同学会(市留学人员联谊会)、市海外联谊会、市新的社会阶层人士联谊会开展工作。完成市委交办的其他任务。加强市委统战部的统一归口协调管理职能,加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导,将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合,优化职责配置,提高工作效能。 |
||||||
立项依据 |
年度工作计划 |
||||||
项目设立必要性 |
贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻执行中央和省、市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。 |
||||||
保证项目实施的制度、措施 |
《预算法》《会计法》《政府采购法》单位制度 |
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项目实施计划 |
按时完成项目 |
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|
|||||||
实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
受市委委托,领导市工商联党组、指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。领导市归国华侨联合会的工作。指导市中华职业教育社小组、市黄埔军校同学会(市和平统一促进会)、市欧美同学会(市留学人员联谊会)、市海外联谊会、市新的社会阶层人士联谊会开展工作。加强市委统战部的统一归口协调管理职能,加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导,将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合,优化职责配置,提高工作效能。完成市委交办的其他任务。 |
完成市委交办的各项工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
100% |
数量指标 |
实际完成率 |
100% |
|
质量指标 |
质量达标率 |
100% |
质量指标 |
质量达标率 |
100% |
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时效指标 |
完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
完成及时性 |
及时 |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
维护统一战线 |
维护 |
社会效益指标 |
维护统一战线 |
维护 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|
|
|||||||
负责人: |
|
经办人: |
杜俊杰 |
联系电话: |
15035299490 |
填报日期: |
20211121154822 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
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(2022年度) |
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|
项目名称 |
J统战宣传经费 |
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主管部门及代码 |
008-中共大同市委统一战线工作部[部门] |
实施单位 |
中共大同市委统一战线工作部 |
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项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
实施期资金总额: |
105,000 |
年度资金总额: |
35,000 |
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其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县(区)财政资金 |
105,000 |
市县(区)财政资金 |
35,000 |
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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项目概况 |
做好统战宣传工作,促进社会和谐稳定。 |
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立项依据 |
年度工作计划。 |
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项目设立必要性 |
贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
《预算法》《会计法》《政府采购法》单位制度 |
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项目实施计划 |
按时完成项目 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
做好宣传统战工作。 |
做好宣传统战工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
100% |
数量指标 |
实际完成率 |
100% |
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质量指标 |
项目完成率 |
100% |
质量指标 |
项目完成率 |
100% |
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时效指标 |
完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
完成及时性 |
及时 |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
统一战线宣传 |
保障 |
经济效益指标 |
统一战线宣传 |
保障 |
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社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宣传人员满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
宣传人员满意度 |
≥95% |
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|
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负责人: |
|
经办人: |
杜俊杰 |
联系电话: |
15035299490 |
填报日期: |
20211121173451 |
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,中共大同市委统一战线工作部核定保留的机要通信工作用车1辆。
2、房屋情况
中共大同市委统一战线工作部办公用房面积582.65平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
中共大同市委统一战线工作部均无单位价值50万元以上通用设备(台、套)和单位价值100万元以上专用设备(台、套)。
七、其他说明
政府购买服务指导性目录
中共大同市委统一战线工作部目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
无
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。