索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 11:07 | |
标题: | 中共大同市委宣传部2022年度(机关)预算公开 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委宣传部2022年度(机关)预算公开
中共大同市委宣传部2022年度(机关)预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策,拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。主管全市党史和地方志研究工作,承担有关行政职能。
(四)负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育学习资料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织市内突发公共事件应急新闻工作。
(六)拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责省新闻单位驻同机构的联系协调、监督管理,负责全市新闻记者证的管理。
(七)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。
(八)贯彻落实中央、省委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署,按照省文明办、市文明委的工作安排,负责有关组织协调、督促落实工作。调查了解各县区各部门贯彻落实中央、省委、市委关于精神文明建设的方针、政策情况,及时向市文明委反映并提出建议。研究分析精神文明建设主要是思想道德和文化建设的新情况新问题,及时向市文明委反映并提出建议。组织群众性精神文明创建活动。建立志愿服务工作协调机制,对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。指导协调公益广告活动。树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型,总结推广交流先进经验。督促检查、组织协调各县区各部门做好未成年人思想道德建设工作。组织开展各种网络精神文明创建活动,加强网络精神文明建设,完成市文明委交办的其他任务。
(九)负责管理全市电影行政事务,指导监管全市电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,承担全市电影领域的对外交流与合作。
(十)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。
(十一)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十二)统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
(十三)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各县区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。
(十五)按照有关规定和程序,负责联系境内外新闻管理机构、媒体和智库,会同有关部门做好境内外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。负责对外报道的督促、考核等工作。
(十六)按照统一部署,负责人权宣传工作的组织协调,开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十七)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县区党委宣传部部长的任免提出意见。负责全市有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十八)对新闻、文化、出版、社会科学、党史地方志研究等部门(单位)和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文化和旅游局、市文物局、大同日报社、大同广播电视台。代管市文联、市社科联、市属重点国有文化企业。领导和管理市思想政治工作研究会、市新闻工作者协会。
(十九)完成市委交办的其他任务。
(二十)有关职责分工。与市市场监督管理局的职责分工:有关著作权管理工作,按照国家和省关于版权管理职能的规定分工执行。
(二十一)推进职能转变,减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。
务。
二、部门机构设置情况
中共大同市委宣传部机构设置包括办公室机关、干部科、政策法规研究室、宣传教育科、新闻科(应急新闻办公室)、文艺科、理论科等十六个科室。
从预算构成看,2022年中共大同市委宣传部机关本级预算。
第二部分 2022年度部门预算报表
预算公开表1 | ||||||||||||||||||
2022年预算收支总表 | ||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |||||||||||||||
一、一般公共预算 | 1,372.52 | 一般公共服务支出 | 1,183.60 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 210.00 | 外交支出 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||||||||||||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||
五、单位资金 | 教育支出 | |||||||||||||||||
科学技术支出 | ||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 89.54 | |||||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 24.56 | |||||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||||
城乡社区支出 | 210.00 | |||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||
住房保障支出 | 74.82 | |||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||
预备费 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1,582.52 | 本年支出合计 | 1,582.52 | |||||||||||||||
预算公开表2 | ||||||||||||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
合计 | 1,582.52 | 1,372.52 | 210.00 | |||||||||||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 1,183.60 | 1,183.60 | |||||||||||||||
20131 | [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 456.88 | 456.88 | |||||||||||||||
2013101 | [2013101]行政运行 | 456.88 | 456.88 | |||||||||||||||
20133 | [20133]宣传事务 | 726.73 | 726.73 | |||||||||||||||
2013301 | [2013301]行政运行 | 98.00 | 98.00 | |||||||||||||||
2013399 | [2013399]其他宣传事务支出 | 628.73 | 628.73 | |||||||||||||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 89.54 | 89.54 | |||||||||||||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 89.54 | 89.54 | |||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 33.40 | 33.40 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.14 | 56.14 | |||||||||||||||
210 | [210]卫生健康支出 | 24.56 | 24.56 | |||||||||||||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 24.56 | 24.56 | |||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 24.56 | 24.56 | |||||||||||||||
212 | [212]城乡社区支出 | 210.00 | 210.00 | |||||||||||||||
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.00 | 210.00 | |||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.00 | 210.00 | |||||||||||||||
221 | [221]住房保障支出 | 74.82 | 74.82 | |||||||||||||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 74.82 | 74.82 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 68.16 | 68.16 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 6.66 | 6.66 | |||||||||||||||
预算公开表3 | ||||||||||||||||||
2022年预算支出总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 1,582.52 | 645.80 | 936.73 | |||||||||||||||
[201]一般公共服务支出 | 1,183.60 | 456.88 | 726.73 | |||||||||||||||
201 | [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 456.88 | 456.88 | |||||||||||||||
2013101 | [2013101]行政运行 | 456.88 | 456.88 | |||||||||||||||
201 | [20133]宣传事务 | 726.73 | 726.73 | |||||||||||||||
2013301 | [2013301]行政运行 | 98.00 | 98.00 | |||||||||||||||
2013399 | [2013399]其他宣传事务支出 | 628.73 | 628.73 | |||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 89.54 | 89.54 | ||||||||||||||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 89.54 | 89.54 | |||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 33.40 | 33.40 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.14 | 56.14 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 24.56 | 24.56 | ||||||||||||||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 24.56 | 24.56 | |||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 24.56 | 24.56 | |||||||||||||||
[212]城乡社区支出 | 210.00 | 210.00 | ||||||||||||||||
212 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.00 | 210.00 | |||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.00 | 210.00 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 74.82 | 74.82 | ||||||||||||||||
221 | [22102]住房改革支出 | 74.82 | 74.82 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 68.16 | 68.16 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 6.66 | 6.66 | |||||||||||||||
预算公开表4 | ||||||||||||||||||
2022年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||
一、一般公共预算 | 1,372.52 | 一般公共服务支出 | 1,183.60 | 1,183.60 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 210.00 | 外交支出 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||||||||||||||
公共安全支出 | ||||||||||||||||||
教育支出 | ||||||||||||||||||
科学技术支出 | ||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 89.54 | 89.54 | ||||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 24.56 | 24.56 | ||||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||||
城乡社区支出 | 210.00 | 210.00 | ||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||
住房保障支出 | 74.82 | 74.82 | ||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||
预备费 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1,582.52 | 本年支出合计 | 1,582.52 | 1,372.52 | 210.00 | |||||||||||||
预算公开表5 | ||||||||||||||||||
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 1,372.52 | 645.80 | 726.73 | |||||||||||||||
[201]一般公共服务支出 | 1,183.60 | 456.88 | 726.73 | |||||||||||||||
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 456.88 | 456.88 | ||||||||||||||||
2013101 | [2013101]行政运行 | 456.88 | 456.88 | |||||||||||||||
[20133]宣传事务 | 726.73 | 726.73 | ||||||||||||||||
2013301 | [2013301]行政运行 | 98.00 | 98.00 | |||||||||||||||
2013399 | [2013399]其他宣传事务支出 | 628.73 | 628.73 | |||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 89.54 | 89.54 | ||||||||||||||||
[20805]行政事业单位养老支出 | 89.54 | 89.54 | ||||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 33.40 | 33.40 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.14 | 56.14 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 24.56 | 24.56 | ||||||||||||||||
[21011]行政事业单位医疗 | 24.56 | 24.56 | ||||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 24.56 | 24.56 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 74.82 | 74.82 | ||||||||||||||||
[22102]住房改革支出 | 74.82 | 74.82 | ||||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 68.16 | 68.16 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 6.66 | 6.66 | |||||||||||||||
预算公开表6 | ||||||||||||||||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||||||||||||||
645.80 | ||||||||||||||||||
501 | 528.22 | |||||||||||||||||
[50101]工资奖金津补贴 | 379.35 | |||||||||||||||||
[50102]社会保障缴费 | 80.70 | |||||||||||||||||
[50103]住房公积金 | 68.16 | |||||||||||||||||
502 | 82.02 | |||||||||||||||||
[50201]办公经费 | 64.18 | |||||||||||||||||
[50205]委托业务费 | 13.00 | |||||||||||||||||
[50208]公务用车运行维护费 | 3.50 | |||||||||||||||||
[50299]其他商品和服务支出 | 1.34 | |||||||||||||||||
509 | 35.56 | |||||||||||||||||
[50901]社会福利和救助 | 3.50 | |||||||||||||||||
[50905]离退休费 | 32.06 | |||||||||||||||||
预算公开表7 | ||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
合计 | 210.00 | |||||||||||||||||
103 | 非税收入 | 210.00 | ||||||||||||||||
10301 | 政府性基金收入 | 210.00 | ||||||||||||||||
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 210.00 | ||||||||||||||||
预算公开表8 | ||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金支出预算 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
合计 | 210.00 | |||||||||||||||||
212 | [212]城乡社区支出 | 210.00 | ||||||||||||||||
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.00 | ||||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.00 | ||||||||||||||||
预算公开表9 | ||||||||||||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行费 | 3.50 | |
①公务用车购置费 | ||
②公务用车运行维护费 | 3.50 | |
合计 | 3.50 | |
预算公开表11 | ||||||||||||||||||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 82.02 | |||||||||||||||||
007001 | [007001]中共大同市委宣传部 | 82.02 | ||||||||||||||||
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
(一)部门预算收支情况
中共大同市委宣传部2022年部门收支预算1582.52万元,比2021年部门收支预算减少256.48万元,减少13.95%,减少的主要原因是根据2022年工作安排实际需求,进一步厉行节约坚持过紧日子,压减一般性项目经费支出等,故中共大同市委宣传部2022年收支预算减少。
(二)一般公共预算支出情况
中共大同市委宣传部2022年一般公共预算支出1183.6万元,比2021年一般公共预算支出减少790万元,减少40%,减少的主要原因是部门根据2022年工作安排实际需求,进一步厉行节约坚持过紧日子,压减一般性项目经费支出等,故中共大同市委宣传部2022年一般公共预算支出减少。
1、2022年基本支出645.8万元,比2021年减少131.2万元,减少16.88%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是人员减少,工资及社保、公积金人员经费支出增加等,其中:人员经费528.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费82.02万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2022年项目支出1146.72万元,比2021年减少854.9万元,减少42.7%,减少主要原因是部门根据2022年工作安排实际需求,进一步厉行节约坚持过紧日子,压减一般性项目经费支出等,项目支出主要包括调研督查工作经费、驻村帮扶工作人员经费、资料及印刷费等,故中共大同市委宣传部2022年部门一般公共预算项目支出减少。
(三)政府性基金预算情况
中共大同市委宣传部2022年预算政府性基金预算财政拨款210万元,为魏碑书画展经费支出。
(四)国有资本经营预算情况
中共大同市委宣传部2022年预算没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,和2021年预算相同,均为零,所以“2022年国有资本经营预算收支预算表”(预算公开表9)为空表。
二、“三公”经费情况
中共大同市委宣传部2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为3.5万元,其中:公务用车购置及运行费预算3.5万元,因公出国(境)费用和公务接待费预算均为零。2022年公务用车运行维护费预算和2021年相同,均为3.5万元;公务用车购置费预算、因公出国(境)费用、公务接待费预算和2021年相同,均为零。
三、机关运行经费情况
中共大同市委宣传部2022年部门机关运行经费财政拨款预算82.02万元,比2021年预算减少6.92万元,减少9%,主要原因是人员增加等,使得机关运行经费减少。
四、政府采购情况
2022年中共大同市委宣传部政府采购预算总额(不含涉密项目)544.03万元,比2021年增加59.68万元,增加12.16%,增加主要原因是2022年因开展工作实际需要,办公用品、办公设备、家具用具等采购支出增加,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购服务预算536.03万元。
五、绩效管理情况
绩效目标管理情况:中共大同市委宣传部2022年部门预算实施绩效目标管理的项目(不含涉密项目)有12个,包括:驻村帮扶工作人员经费、“大同发布”微博运营经费、创建文明城市专项经费、市委宣传部扫黄打非经费等,涉及一般公共预算当年拨款726.73万元。
按照2022年预算编制要求,我们继续推进实施全面预算绩效管理,一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了更为科学细化设定,并重点突出了完成实绩情况和满意度等方面的指标设定。另一方面继续加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
以下分别列示中共大同市委宣传部2022年度项目绩效目标申报表:
附件:
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况:公务用车制度改革后,中共大同市委宣传部核定保留保障工作、机要通信、应急公务1辆公车。
2、房屋情况:中共大同市委宣传部机关、室属事业单位办公用房面积718.11平方米。
七、其他说明
中共大同市委宣传部目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费,党校收费,教育考试劳务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。