索引号: | 035200006/2020-00247 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市公安局 | 发布日期: | 2020-09-18 17:02 |
标题: | 大同市公安局2019年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市公安局2019年部门决算公开情况
大同市公安局2019年部门决算公开情况
一、大同市公安局概况
大同市公安局职能:
大同市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门。现辖平城区、云冈区、新荣区三个城市公安分局,云州区、阳高、天镇、浑源、灵丘、广灵、左云七个县公安局,市局机关包括直属第二分局、云泉分局、恒安分局、御东分局和经济技术开发区五个分局、大同市公安局交通警察支队、大同市公安局人民警察培训学校以及第一看守所、第二看守所、第一拘留所、第二拘留所、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、后勤保障中心 。
大同市公安局主要承担以下工作职责:
1、全面贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、部署、指导和检查全市公安工作。
2、研究和推进全市公安工作改革,探索符合我市实际的公安管理体制,不断加强公安队伍的正规化建设。
3、掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策,为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。
4、组织指导全市侦查工作,直接参与对重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突出事件、和重大治安事故。
5、指导全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。
6、组织实施消防工作,依法进行消防监督。
7、指导和组织各县、区公安机关依法监督县(区)机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设以及重点工程建设的治安保卫工作和群众治安保卫组织的治安防范工作。
8、管理全市道路交通安全,维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。
9、组织实施来同党和国家领导人,重要外宾和省委省政府主要领导的警卫工作,完成上级领导交办的警卫任务。
10、指导全市公安监所管理工作,指导、监督收容教养审批工作,负责对全市看守所、拘留所、收容教育所等的监督、检查和管理工作。
11、指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。
12、组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。
13、组织全市实施公安科学技术工作,规划全市公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设。
14、指导组织实施公共信息网络和互联网安全保护,依法实施对公共信息网络的安全监查工作。
15、组织、指导全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
16、监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况;负责各级公安机关人民警察的录用工作;按规定权限管理干部;负责指导、监督全市公安宣传工作及公安教育工作。
17、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作,组织指导公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。
18、承办市委、市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。
2019年决算含大同市公安局本级、大同市公安局交通警察支队、平城区分局、云冈区分局、新荣分局、云泉分局、御东分局、恒安分局、直属二分局、大同市公安局人民警察培训学校、后勤保障中心、刑事技术研究所、居民身份证管理中心。
二、大同市公安局2019年部门决算表
2019年收入支出决算总表 |
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|
|
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公开01表 |
编制单位:大同市公安局 |
|
|
金额单位:元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,084,792,011.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
49,952.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
1,137,708,154.57 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
64,916,110.42 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
9,939,334.88 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
49,952.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
36,575,652.93 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
1,149,758,073.83 |
本年支出合计 |
55 |
1,184,273,094.38 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
60,397,997.74 |
年末结转和结余 |
57 |
25,882,977.19 |
其中:项目支出结转和结余 |
28 |
37,811,107.97 |
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
3,629,225.39 |
|
29 |
|
|
59 |
|
总计 |
30 |
1,210,156,071.57 |
总计 |
60 |
1,210,156,071.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|||||
|
2019年收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:大同市公安局 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,149,758,073.83 |
1,084,841,963.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,916,110.42 |
||||
204 |
公共安全支出 |
1,103,193,134.02 |
1,038,277,023.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,916,110.42 |
|||
20402 |
公安 |
1,103,193,134.02 |
1,038,277,023.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,916,110.42 |
|||
2040201 |
行政运行 |
659,473,850.62 |
606,318,110.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,155,740.35 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
247,975,827.00 |
247,975,827.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040203 |
机关服务 |
3,567,444.67 |
3,565,578.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,865.74 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
373,200.00 |
373,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040220 |
执法办案 |
61,814,692.61 |
61,814,692.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040221 |
特别业务 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040250 |
事业运行 |
1,089,650.00 |
1,089,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
128,897,969.12 |
117,139,464.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,758,504.33 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
9,939,334.88 |
9,939,334.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
9,939,334.88 |
9,939,334.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9,833,297.90 |
9,833,297.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
106,036.98 |
106,036.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
49,952.00 |
49,952.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
49,952.00 |
49,952.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
49,952.00 |
49,952.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
36,575,652.93 |
36,575,652.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
36,575,652.93 |
36,575,652.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
36,575,652.93 |
36,575,652.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2019年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:大同市公安局 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,184,273,094.38 |
659,501,053.13 |
524,772,041.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
1,137,708,154.57 |
612,986,065.32 |
524,722,089.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
1,137,708,154.57 |
612,986,065.32 |
524,722,089.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040201 |
行政运行 |
670,866,059.71 |
585,493,864.13 |
85,372,195.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
268,109,766.39 |
0.00 |
268,109,766.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040203 |
机关服务 |
3,565,590.93 |
3,421,590.93 |
144,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
373,200.00 |
0.00 |
373,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040220 |
执法办案 |
62,439,493.88 |
2,920,684.18 |
59,518,809.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040221 |
特别业务 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040250 |
事业运行 |
1,089,650.00 |
790,600.00 |
299,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
131,263,893.66 |
20,359,326.08 |
110,904,567.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
9,939,334.88 |
9,939,334.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
9,939,334.88 |
9,939,334.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9,833,297.90 |
9,833,297.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
106,036.98 |
106,036.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
49,952.00 |
0.00 |
49,952.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
49,952.00 |
0.00 |
49,952.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
49,952.00 |
0.00 |
49,952.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
36,575,652.93 |
36,575,652.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
36,575,652.93 |
36,575,652.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
36,575,652.93 |
36,575,652.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:大同市公安局 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,084,792,011.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
49,952.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
1,076,036,845.94 |
1,076,036,845.94 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
9,939,334.88 |
9,939,334.88 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
49,952.00 |
0.00 |
49,952.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
36,575,652.93 |
36,575,652.93 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
1,084,841,963.41 |
本年支出合计 |
55 |
1,122,601,785.75 |
1,122,551,833.75 |
49,952.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
46,702,088.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
8,942,265.67 |
8,942,265.67 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
46,702,088.01 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
1,131,544,051.42 |
总计 |
60 |
1,131,544,051.42 |
1,131,494,099.42 |
49,952.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:大同市公安局 |
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,122,551,833.75 |
605,336,154.11 |
517,215,679.64 |
||||
204 |
公共安全支出 |
1,076,036,845.94 |
558,821,166.30 |
517,215,679.64 |
|||
20402 |
公安 |
1,076,036,845.94 |
558,821,166.30 |
517,215,679.64 |
|||
2040201 |
行政运行 |
621,819,191.95 |
536,446,996.37 |
85,372,195.58 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
268,109,766.39 |
0.00 |
268,109,766.39 |
|||
2040203 |
机关服务 |
3,565,578.93 |
3,421,578.93 |
144,000.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
373,200.00 |
0.00 |
373,200.00 |
|||
2040220 |
执法办案 |
62,439,493.88 |
2,920,684.18 |
59,518,809.70 |
|||
2040221 |
特别业务 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|||
2040250 |
事业运行 |
1,089,650.00 |
790,600.00 |
299,050.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
118,639,464.79 |
15,241,306.82 |
103,398,157.97 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
9,939,334.88 |
9,939,334.88 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
9,939,334.88 |
9,939,334.88 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9,833,297.90 |
9,833,297.90 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
106,036.98 |
106,036.98 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
36,575,652.93 |
36,575,652.93 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
36,575,652.93 |
36,575,652.93 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
36,575,652.93 |
36,575,652.93 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:大同市公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
550,309,069.34 |
433,149,079.27 |
302 |
商品和服务支出 |
344,142,415.54 |
149,321,325.37 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
36,276,688.00 |
— |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
106,517,410.48 |
104,257,658.21 |
30201 |
办公费 |
35,604,102.75 |
25,170,908.17 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
36,276,688.00 |
— |
31099 |
其他资本性支出 |
133,639.00 |
23,919.00 |
30102 |
津贴补贴 |
187,703,678.59 |
185,043,487.21 |
30202 |
印刷费 |
3,225,559.05 |
2,304,219.35 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
— |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
9,927,806.08 |
7,303,248.08 |
30203 |
咨询费 |
75,500.00 |
57,500.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
— |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
3,058,921.56 |
529,012.00 |
30204 |
手续费 |
23,599.53 |
22,731.03 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
— |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
9,411,946.25 |
6,951,491.25 |
30205 |
水费 |
1,411,134.84 |
1,193,885.84 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44,912,921.72 |
43,647,201.64 |
30206 |
电费 |
7,866,498.22 |
5,528,346.29 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
— |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
2,500,021.17 |
1,906,914.57 |
30207 |
邮电费 |
3,792,466.50 |
2,654,094.50 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
— |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
— |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19,896,214.57 |
19,896,214.57 |
30208 |
取暖费 |
4,289,177.72 |
1,236,580.42 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
— |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
690,511.60 |
690,511.60 |
30209 |
物业管理费 |
15,223,186.19 |
2,872,702.87 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
— |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4,735,754.46 |
1,409,416.46 |
30211 |
差旅费 |
30,324,365.54 |
9,723,862.05 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
— |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
52,927,547.21 |
52,056,082.37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
— |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
669,846.84 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
23,692,041.22 |
14,827,259.17 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
— |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
107,356,488.81 |
9,457,841.31 |
30214 |
租赁费 |
3,769,600.50 |
1,213,110.00 |
310 |
资本性支出 |
157,937,196.34 |
11,712,882.59 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
33,886,464.53 |
11,152,866.88 |
30215 |
会议费 |
81,484.00 |
73,684.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
1,860,064.32 |
1,860,064.32 |
30216 |
培训费 |
2,448,087.50 |
261,323.50 |
31002 |
办公设备购置 |
28,232,441.12 |
3,465,080.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
6,568,764.16 |
6,568,764.16 |
30217 |
公务接待费 |
188,272.00 |
188,272.00 |
31003 |
专用设备购置 |
68,841,976.18 |
7,030,484.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4,793,039.64 |
3,563,825.79 |
31005 |
基础设施建设 |
5,374,138.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
1,090,844.00 |
965,402.00 |
30224 |
被装购置费 |
14,510,389.66 |
1,780,494.50 |
31006 |
大型修缮 |
260,655.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
7,534,908.55 |
721,904.00 |
30225 |
专用燃料费 |
342,931.89 |
68,370.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
48,739,775.00 |
1,018,936.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
151,079.00 |
27,985.00 |
30226 |
劳务费 |
30,355,351.30 |
7,067,265.26 |
31008 |
物资储备 |
98,634.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
1,178,118.06 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
93,588,941.39 |
16,946,188.14 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
725,696.12 |
725,696.12 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
30309 |
奖励金 |
15,350,989.04 |
857,050.00 |
30229 |
福利费 |
8,014,131.34 |
7,615,988.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17,589,899.36 |
16,817,529.97 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
151,697.40 |
151,697.40 |
30239 |
其他交通费用 |
20,692,875.56 |
18,696,853.90 |
31013 |
公务用车购置 |
893,200.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
163,157.08 |
34,598.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
5,362,738.04 |
174,463.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21,350,926.64 |
8,676,035.58 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
584,195,533.87 |
444,301,946.15 |
公用经费合计 |
538,356,299.88 |
161,034,207.96 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位:大同市公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
21,002,128.67 |
0.00 |
20,635,828.67 |
3,000,000.00 |
17,635,828.67 |
366,300.00 |
18,671,371.36 |
0.00 |
18,483,099.36 |
893,200.00 |
17,589,899.36 |
188,272.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:大同市公安局 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
49,952.00 |
49,952.00 |
0.00 |
49,952.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
49,952.00 |
49,952.00 |
0.00 |
49,952.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
49,952.00 |
49,952.00 |
0.00 |
49,952.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
49,952.00 |
49,952.00 |
0.00 |
49,952.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2019年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
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公开09表 |
编制单位:大同市公安局 |
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金额单位:元 |
一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购金额 |
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合计 |
1 |
113,715,560.96 |
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货物 |
2 |
88,372,841.36 |
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工程 |
3 |
15,128,067.60 |
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服务 |
4 |
10,214,652.00 |
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二、机关运行经费 |
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项目 |
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统计数 |
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(一)行政单位 |
5 |
160,136,388.38 |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
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三、国有资产占用情况 |
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(一)车辆数合计(辆) |
7 |
907 |
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1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
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3.机要通信用车 |
10 |
1 |
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4.应急保障用车 |
11 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
12 |
861 |
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6.特种专业技术用车 |
13 |
5 |
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7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
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8.其他用车 |
15 |
40 |
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(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
1 |
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(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 |
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注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
三、决算收支增减变化情况
2019年收入114,975.81万元,支出118,427.31万元,与上年比收入增加12,880.93万元,支出增加19,307.89万元。主要增加原因是增加了大同市公安局交通警察支队和大同市公安局人民警察培训学校的决算数,公用经费标准调整。
四、机关运行经费执行情况
2019年机关运行经费16,013.64万元,比上年增加9,156.22万元。主要增加原因是增加了大同市公安局交通警察支队和大同市公安局人民警察培训学校的决算数,公用经费标准调整。
五、政府采购支出情况
2019年我局执行政府采购金额11,371.56万元。
六、国有资产占用情况
2019年资产总计30,968.49万元,其中执法执勤用车861辆,其他用车40辆,特种专业技术用车5辆,机要用车1辆。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2019年视频监控“全覆盖”22,074万元,智慧监管系统1,623万元,公共安全视频监控系统经费5,531.14万元,已按预算执行完毕。
汇聚全市公共安全视频,全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控,保障公安机关的执法办案规范化、系统化,为维护社会稳定,打击犯罪提供有力的支撑。
八、“三公”经费情况
1、公务接待费支出19.93万元,接待批次103,接待人数734人,公务接待费比上年减少10.46万元。
2、我单位无因公出国(境)费用
3、公务用车执法执勤用车861辆,其他用车40辆,特种专业技术用车5辆,机要用车1辆,运行维护费1,758.99万元,主要是公安业务车辆、勤务车辆、特种车辆运行维护。
4、公务用车购置费89.32万元,交警支队购置执法执勤车辆14辆。
九、2019年政府基金预算情况
2019年政府基金预算情况支出5万元。
十、主要名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十一、2019年单位绩效考核为“优秀”
大同市公安局
2020年9月16日