索引号: | 035200009/2020-00074 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市司法局 | 发布日期: | 2020-09-14 14:26 |
标题: | 大同市司法局2019年度部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市司法局2019年度部门决算公开
第一部分 大同市司法局机构职能
一、大同市司法局的主要职责
(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
(二)承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,拟订市人民政府年度立法工作计划,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导。研究提出地方立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市人民政府规章制定项目建议。
(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、规章草案以及部门联合规章草案的审查工作。负责立法协调。
(四)承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县(区)各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。负责市人民政府规章汇编、清理工作。负责政府规章和规范性文件的备案审查工作。
(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担市人民政府法律顾问工作。
(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(八)负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
(九)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。
(十)负责国家统一法律职业资格考试在市内的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前的培训工作。
(十一)指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
(十二)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(十三)指导本系统的对外交流与合作。
(十四)负责本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设的相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部,协助各县(区)管理司法局领导干部。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领,统筹行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转,深入研究谋划法治大同建设顶层设计,认真开展宪法学习宣传教育活动,不断推进科学立法,大力加强法治政府建设和法治社会建设,加快推进司法行政改革,打造过硬司法行政队伍,充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。
二、内设机构
大同市司法局设下列内设机构:中共大同市委全面依法治市委员会办公室、党组办公室、办公室、政治部、法治调研督察科、立法科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、司法鉴定管理科、律师工作科、法律职业资格管理科、行政装备科、戒毒工作科、科技信息科。
三、部门预算单位构成
大同市司法局部门预算主要包括局本级预算、局属单位预算。
纳入大同市司法局部门预算的单位包括:
大同市司法局本级
大同市法律援助中心
山西省大同市御诚公证处(为大同市司法局政府购买服务单位)
大同市落阵营强制隔离戒毒所
大同市强制隔离戒毒所
大同市公共法律服务中心
大同市人民政府法律服务处
2019年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市司法局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 90,767,470.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,137,187.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 97,384,629.05 |
五、经营收入 | 5 | 4,847,541.72 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 356,335.30 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,621,797.52 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 517,428.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,500,951.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 95,971,347.50 | 本年支出合计 | 55 | 106,161,993.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 2,568,498.02 |
年初结转和结余 | 27 | 25,519,224.89 | 年末结转和结余 | 57 | 12,760,080.99 |
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 25,184,829.74 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 12,306,505.75 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 121,490,572.39 | 总计 | 60 | 121,490,572.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
编制单位:大同市司法局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 95,971,347.50 | 90,767,470.48 | 0.00 | 0.00 | 4,847,541.72 | 0.00 | 356,335.30 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,137,187.57 | 2,137,187.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,137,187.57 | 2,137,187.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,368,535.57 | 1,368,535.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 768,652.00 | 768,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 87,711,411.17 | 82,507,534.15 | 0.00 | 0.00 | 4,847,541.72 | 0.00 | 356,335.30 | |||||
20406 | 司法 | 30,252,953.55 | 25,261,268.16 | 0.00 | 0.00 | 4,847,541.72 | 0.00 | 144,143.67 | |||||
2040601 | 行政运行 | 9,874,584.45 | 9,843,391.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,192.58 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 518,253.80 | 518,253.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 3,959,265.17 | 3,959,265.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040607 | 法律援助 | 1,028,458.44 | 946,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,301.44 | |||||
2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040609 | 仲裁 | 5,728,207.17 | 850,015.80 | 0.00 | 0.00 | 4,847,541.72 | 0.00 | 30,649.65 | |||||
2040650 | 事业运行 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 9,041,584.52 | 9,041,584.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 57,458,457.62 | 57,246,265.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,191.63 | |||||
2040801 | 行政运行 | 54,847,457.62 | 54,635,265.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,191.63 | |||||
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 2,111,000.00 | 2,111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040806 | 所政设施建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,621,797.52 | 2,621,797.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,621,797.52 | 2,621,797.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,716,798.52 | 1,716,798.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 904,999.00 | 904,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3,500,951.24 | 3,500,951.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3,500,951.24 | 3,500,951.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3,500,951.24 | 3,500,951.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
2019年支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
编制单位:大同市司法局 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 106,161,993.38 | 49,040,028.79 | 54,842,920.89 | 0.00 | 2,279,043.70 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,137,187.57 | 1,233,135.57 | 904,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,137,187.57 | 1,233,135.57 | 904,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,368,535.57 | 1,233,135.57 | 135,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 768,652.00 | 0.00 | 768,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 97,384,629.05 | 41,684,144.46 | 53,421,440.89 | 0.00 | 2,279,043.70 | 0.00 | |||||
20406 | 司法 | 28,891,628.18 | 10,243,420.25 | 16,369,164.23 | 0.00 | 2,279,043.70 | 0.00 | |||||
2040601 | 行政运行 | 9,869,063.56 | 8,741,363.56 | 1,127,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1,743,596.76 | 0.00 | 1,743,596.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 4,058,865.17 | 0.00 | 4,058,865.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040607 | 法律援助 | 915,576.67 | 498,448.89 | 417,127.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040609 | 仲裁 | 3,129,059.50 | 843,615.80 | 6,400.00 | 0.00 | 2,279,043.70 | 0.00 | |||||
2040650 | 事业运行 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 9,072,866.52 | 159,992.00 | 8,912,874.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 68,493,000.87 | 31,440,724.21 | 37,052,276.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040801 | 行政运行 | 56,772,938.82 | 31,440,724.21 | 25,332,214.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040802 | 一般行政管理事务 | 2,654,162.05 | 0.00 | 2,654,162.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 2,111,000.00 | 0.00 | 2,111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040806 | 所政设施建设 | 6,954,900.00 | 0.00 | 6,954,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,621,797.52 | 2,621,797.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,621,797.52 | 2,621,797.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,716,798.52 | 1,716,798.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 904,999.00 | 904,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 517,428.00 | 0.00 | 517,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 517,428.00 | 0.00 | 517,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110301 | 大气 | 517,428.00 | 0.00 | 517,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3,500,951.24 | 3,500,951.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3,500,951.24 | 3,500,951.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3,500,951.24 | 3,500,951.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||||
2019年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:大同市司法局 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90,767,470.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,137,187.57 | 2,137,187.57 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 94,866,532.13 | 94,866,532.13 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,621,797.52 | 2,621,797.52 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 517,428.00 | 517,428.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,500,951.24 | 3,500,951.24 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 90,767,470.48 | 本年支出合计 | 55 | 103,643,896.46 | 103,643,896.46 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 25,375,820.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 12,499,394.38 | 12,499,394.38 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 25,375,820.36 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | |||||
29 | 59 | |||||||
总计 | 30 | 116,143,290.84 | 总计 | 60 | 116,143,290.84 | 116,143,290.84 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位:大同市司法局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 103,643,896.46 | 48,800,975.57 | 54,842,920.89 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,137,187.57 | 1,233,135.57 | 904,052.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,137,187.57 | 1,233,135.57 | 904,052.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,368,535.57 | 1,233,135.57 | 135,400.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 768,652.00 | 0.00 | 768,652.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 94,866,532.13 | 41,445,091.24 | 53,421,440.89 | |||||
20406 | 司法 | 26,585,722.89 | 10,216,558.66 | 16,369,164.23 | |||||
2040601 | 行政运行 | 9,843,391.87 | 8,715,691.87 | 1,127,700.00 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1,743,596.76 | 0.00 | 1,743,596.76 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 4,058,865.17 | 0.00 | 4,058,865.17 | |||||
2040607 | 法律援助 | 914,386.77 | 497,258.99 | 417,127.78 | |||||
2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
2040609 | 仲裁 | 850,015.80 | 843,615.80 | 6,400.00 | |||||
2040650 | 事业运行 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 9,072,866.52 | 159,992.00 | 8,912,874.52 | |||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 68,280,809.24 | 31,228,532.58 | 37,052,276.66 | |||||
2040801 | 行政运行 | 56,560,747.19 | 31,228,532.58 | 25,332,214.61 | |||||
2040802 | 一般行政管理事务 | 2,654,162.05 | 0.00 | 2,654,162.05 | |||||
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 2,111,000.00 | 0.00 | 2,111,000.00 | |||||
2040806 | 所政设施建设 | 6,954,900.00 | 0.00 | 6,954,900.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,621,797.52 | 2,621,797.52 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,621,797.52 | 2,621,797.52 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,716,798.52 | 1,716,798.52 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 904,999.00 | 904,999.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 517,428.00 | 0.00 | 517,428.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 517,428.00 | 0.00 | 517,428.00 | |||||
2110301 | 大气 | 517,428.00 | 0.00 | 517,428.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3,500,951.24 | 3,500,951.24 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3,500,951.24 | 3,500,951.24 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3,500,951.24 | 3,500,951.24 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
编制单位:大同市司法局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | |
301 | 工资福利支出 | 51,660,804.81 | 42,019,807.77 | 302 | 商品和服务支出 | 32,782,378.34 | 3,479,090.44 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 9,923,062.05 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 19,228,169.00 | 13,968,331.96 | 30201 | 办公费 | 708,876.62 | 444,339.06 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 9,923,062.05 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 38,902.00 | 5,400.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 18,190,843.52 | 16,162,530.52 | 30202 | 印刷费 | 444,073.62 | 4,100.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 2,172,041.00 | 1,178,694.00 | 30203 | 咨询费 | 66,330.00 | 18,321.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 5,225.20 | 4,900.20 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 242,166.72 | 242,166.72 | 30205 | 水费 | 25,011.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,827,368.45 | 3,827,368.45 | 30206 | 电费 | 2,050,397.36 | 11,340.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 731,347.14 | 731,347.14 | 30207 | 邮电费 | 207,596.65 | 89,264.25 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,113,115.36 | 2,113,115.36 | 30208 | 取暖费 | 5,298,871.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3,501,240.32 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,456,009.78 | 96,509.78 | 30211 | 差旅费 | 1,137,436.42 | 333,941.37 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 3,518,651.84 | 3,518,651.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,816,492.64 | 418,806.89 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 181,092.00 | 181,092.00 | 30214 | 租赁费 | 60,253.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3,539,459.20 | 23,733.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,738,192.06 | 3,278,344.36 | 30215 | 会议费 | 73,485.16 | 319.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 538,265.20 | 538,265.20 | 30216 | 培训费 | 322,782.55 | 59,942.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2,215,062.20 | 18,333.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1,378,635.78 | 1,378,635.78 | 30217 | 公务接待费 | 27,518.80 | 25,518.80 | 31003 | 专用设备购置 | 965,995.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 86,948.00 | 7,083.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 941,384.00 | 941,384.00 | 30224 | 被装购置费 | 36,000.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 2,626,571.70 | 166,724.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 319,500.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,938,778.32 | 80,713.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 16,756.38 | 16,756.38 | 30227 | 委托业务费 | 7,900,100.00 | 34,794.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 61,949.89 | 61,949.89 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — | |
30309 | 奖励金 | 52,379.00 | 52,379.00 | 30229 | 福利费 | 603,586.83 | 603,586.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 459,375.13 | 453,932.92 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 184,200.00 | 184,200.00 | 30239 | 其他交通费用 | 684,160.00 | 673,310.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,265,889.83 | 152,927.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 57,398,996.87 | 45,298,152.13 | 公用经费合计 | 46,244,899.59 | 3,502,823.44 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | ||||||||||||||||
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:大同市司法局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
966,000.00 | 0.00 | 926,000.00 | 0.00 | 926,000.00 | 40,000.00 | 486,893.93 | 0.00 | 459,375.13 | 0.00 | 459,375.13 | 27,518.80 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||
部门:大同市司法局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | |||||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||
2019年部门决算公开相关信息统计表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位:大同市司法局 | 金额单位:元 | |||
一、政府采购情况 | ||||
项目 | 行次 | 采购金额 | ||
合计 | 1 | 17,844,412.65 | ||
货物 | 2 | 1,422,529.64 | ||
工程 | 3 | 2,780,424.00 | ||
服务 | 4 | 13,641,459.01 | ||
二、机关运行经费 | ||||
项目 | 统计数 | |||
(一)行政单位 | 5 | 3,406,011.44 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 40,312.00 | ||
三、国有资产占用情况 | ||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 33 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | ||
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 10 | 2 | ||
4.应急保障用车 | 11 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 12 | 30 | ||
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | ||
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | ||
8.其他用车 | 15 | 1 | ||
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 1 | ||
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 1 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||
一、决算收支增减变化情况说明
大同市司法局2019年度决算收入9597.13万元,支出10616.2万元,其中基本支出4904万元,项目支出5484.29万元,经营支出227.9万元。年末结转1276.01万元(其中:项目支出结转1230.65万元)。大同市司法局2018年度决算收入13396.24万元,支出13253.14万元,其中基本支出6570.83万元,项目支出6682.31万元。年末结转2998.92万元(其中:项目支出结转2961.68万元)。
增减变化及原因如下:
(一)收入较2018年减少3799.11万元,减少28.36%,减少的主要原因为局本级、大同市落阵营强制隔离戒毒所、大同市强制隔离戒毒所2018年都有基建项目拨款。支出较2018年减少2636.94万元,减少19.9%,减少的主要原因是上述单位2018年有基建支出。
(二)基本支出较2018年减少1666.83万元,减少25.37%,减少的主要原因:一是原山西省大同市御诚公证处2019年做为大同市司法局政府购买服务单位,经费列入项目款。二是大同市强制隔离戒毒所2018年有其他资金列支项。项目支出减少1198.02万元,减少17.93%,减少主要原因是局本级、大同市落阵营强制隔离戒毒所、大同市强制隔离戒毒所2018年有基建项目支出。
二、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费344.63万元,其中行政单位340.6万元,参照公务员管理事业单位4.03万元,主要用于支付日常办公中办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等商品服务类支出。
三、政府采购支出情况说明
2019年全年完成政府采购1784.44万元,其中货物类政府采购142.25万元,工程类政府采购278.04万元,服务类政府采购1364.15万元。
四、国有资产占用情况说明
大同市司法局2019年度决算资产总计11598.32万元,其中流动资产2904.03万元,固定资产净值4888.74万元,在建工程3804.96万元,无形资产净值0.59万元。车辆33辆,其中执法执勤用车30辆,机要通讯用车2辆,其它用车1辆。单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备1套。
五、重点项目预算的绩效目标评价结果说明
大同市司法局2019年度无市重点项目。
六、“三公”经费增减变化原因
大同市司法局2019年部门决算中“三公”经费支出为48.69万元,其中:公务接待费2.75万元,共计接待43批次473人次。年末车辆保有辆33辆,车辆运行维护费45.94万元。无公务用车购置费,无因公出国(境)费。2018年部门决算中“三公”经费支出为65.78万元,其中:公务接待费3.90万元,共计接待68批次641人次。年末车辆保有辆36辆,车辆运行维护费61.87万元。
公务招待费较上年减少1.15万元,主要为各类上级单位检查、会议工作餐接待。公车运行维护费较上年减少15.93万元,用于各家单位编制内公务用车和执法执勤车的日常运行和维护。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。