索引号: | 035200047/2017-00009 | 信息分类: | 住房公积金管理中心 |
发布机构: | 大同市住房公积金管理中心 | 发布日期: | 2017-07-25 16:01 |
标题: | 大同市住房公积金管理中心2016年度决算情况总表 | 文号: | |
时效: |
大同市住房公积金管理中心2016年度决算情况总表
第一部分:大同市住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定 根据《山西省机构编制管理规定》(省政府令第216号)和中共大同市委办公厅、大同市人民政府办公厅《关于市直事业单位清理规范和分类改革的实施意见》(同办发【2009】38号)精神,经市编委和市事业单位改革领导组同意,大同市住房公积金管理中心为市政府直属副处级建制事业单位。 一、主要职责 (一)贯彻执行国家、省、市住房公积金及政策性住房资金管理的有关法律、法规、方针政策;拟定全市住房公积金、政策性住房资金管理发展规划;起草住房公积金地方性法规、政府规章草案和管理办法。 (二)负责编制住房公积金年度收支计划并组织执行;编制住房公积金年度预决算;负责与住房公积金管理委员会指定的银行签订住房公积金归集和委托贷款协议。 (三)负责对违反《住房公积金管理条例》规定、没有办理住房公积金登记、缴存或者没有为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的行为进行处罚 (四)指导、监督各管理部内部核算;负责对各管理部实行法人授权内部管理;负责住房公积金监督管理信息系统建设。 (五)负责住房公积金等政策性住房资金收益运作、管理;负责对各单位集资建房、公房出售申报手续及住房专项补贴、售房款、维修基金办理资金使用手续出具相关证明;负责住房公积金的提取、个人住房委托贷款的发放审批;按照住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债,拟定住房公积金增值收益分配方案并提交上级有关部门审议批准后,组织实施。 (六)负责对各单位住房专项补贴进行统一管理。负责对公有出售售房款、集资建房款的缴存、维修基金等政策性住房资金进行核算管理。 (七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、内设机构 根据上述职责,大同市住房公积金管理中心设10个内设机构、12个管理部。 (一)办公室(二)政策法规科(三)监督科(四)计划统计科(五)归集支取科(六)贷款管理科(七)计算机技术信息科(八)住房资金管理科(九)会计核算科(十)党总支办公室(监察室)(十一)十二个管理部 1、大同市住房公积金管理中心城区管理部 2、大同市住房公积金管理中心南郊区管理部 3、大同市住房公积金管理中心矿区管理部 4、大同市住房公积金管理中心新荣区管理部 5、大同市住房公积金管理中心大同县管理部 6、大同市住房公积金管理中心阳高县管理部 7、大同市住房公积金管理中心左云县管理部 8、大同市住房公积金管理中心天镇县管理部 9、大同市住房公积金管理中心灵丘县管理部 10、大同市住房公积金管理中心浑源县管理部 11、大同市住房公积金管理中心广灵县管理部 12、大同市住房公积金管理中心开发区管理部 |
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第二部分:大同市住房公积金管理中心部门决算表 | |||||||||||||
2016年收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||
编制单位:大同市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,708.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||||||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 37.50 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 679.1 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 184.50 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,708.00 | 本年支出合计 | 60 | 901.00 | ||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 210.00 | 交纳所得税 | 62 | |||||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 202.00 | 转入事业基金 | 64 | |||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||||||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 1,017.00 | ||||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 882.50 | ||||||||||
33 | 经营结余 | 69 | |||||||||||
总计 | 36 | 1,918.00 | 总计 | 70 | 1,918.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | :大同市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,708.00 | 1,708.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.50 | 37.50 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.50 | 37.50 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.00 | 35.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,624.40 | 1,624.40 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,624.40 | 1,624.40 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,624.40 | 1,624.40 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 46.10 | 46.10 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.10 | 46.10 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.10 | 46.10 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | :大同市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 901.00 | 624.30 | 276.70 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.50 | 37.50 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.50 | 37.50 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.00 | 35.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 679.10 | 540.70 | 138.40 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 679.10 | 540.70 | 138.40 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 679.10 | 540.70 | 138.40 | |||||
221 | 住房保障支出 | 184.50 | 46.10 | 138.40 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 46.10 | 46.10 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.10 | 46.10 | ||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 138.40 | 138.40 | ||||||
2210302 | 2210302 | 138.40 | 138.40 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同市住房公积金管理中心 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,708.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 679.10 | 679.10 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 184.50 | 184.50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1,708.00 | 本年支出合计 | 77 | 901.00 | 901.00 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 210.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,017.00 | 1,017.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 210.00 | 基本支出结转 | 80 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 1,918.00 | 总计 | 83 | 1,918.00 | 1,918.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市住房公积金管理中心 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 9,010,412.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 3,132,290.00 | 100,464.00 | 170,772.00 | 5,592.00 | 60,432.00 | 995,880.00 | 2,328.00 | 12,900.00 | 718.00 | 640,711.00 | 60,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 999,773.00 | 1,465,571.00 | 343,976.00 | 354,000.00 | 460,797.00 | 78,518.00 | 227,480.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 375,297.00 | 375,297.00 | 343,976.00 | 6,761.00 | 23,760.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 375,297.00 | 375,297.00 | 343,976.00 | 6,761.00 | 23,760.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24,997.00 | 24,997.00 | 24,618.00 | 379.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 350,300.00 | 350,300.00 | 319,358.00 | 6,382.00 | 23,760.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,790,615.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 1,748,587.00 | 86,996.00 | 162,987.00 | 5,592.00 | 44,824.00 | 318,490.00 | 2,328.00 | 12,900.00 | 718.00 | 561,531.00 | 60,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 409,501.00 | 629,477.00 | 354,000.00 | 71,757.00 | 203,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,790,615.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 1,748,587.00 | 86,996.00 | 162,987.00 | 5,592.00 | 44,824.00 | 318,490.00 | 2,328.00 | 12,900.00 | 718.00 | 561,531.00 | 60,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 409,501.00 | 629,477.00 | 354,000.00 | 71,757.00 | 203,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,790,615.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 1,748,587.00 | 86,996.00 | 162,987.00 | 5,592.00 | 44,824.00 | 318,490.00 | 2,328.00 | 12,900.00 | 718.00 | 561,531.00 | 60,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 409,501.00 | 629,477.00 | 354,000.00 |