| 索引号: | 035200055/2022-00057 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 大同市退役军人事务局 | 发布日期: | 2021-07-22 10:05 |
| 标题: | 山西省大同市军用饮食供应站2020年度部门决算公开的报告 | 文号: | |
| 时效: |
山西省大同市军用饮食供应站2020年度部门决算公开的报告
大同市军用饮食供应站:
山西省大同市第十五届人民代表大会常务委员会第三十一次会议已经批准2020年市本级决算,根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,经审核,现批复你部门2020年度决算。
一、基本收支情况
(一)总收支。2020年度年初结转和结余0万元,本年收入224.27万元,本年支出224.27万元,
(二)一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,本年收入224.27万元,本年支出224.27万元,年末没有结转和结余。
二、有关工作要求
(一)你部门应当按照我局审核意见,进一步加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,不断提高部门决算信息质量。
(二)你部门应当自财政局批复决算之日起十五日内,依据本批复文件向所属单位批复决算。
(三)你部门应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《山西省财政厅关于印发<省级部门预决算信息公开办法>的通知》(晋财省直预〔2016〕17号)和《山西省财政厅关于转发<财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知>的通知》(晋财省直预〔2016〕42号)等有关要求,切实履行公开责任和义务,积极做好本部门决算公开相关工作,在市财政局批复决算之日起二十日内公开本部门决算,并及时将公开情况反馈我局。
附件:2020年度部门决算批复表
山西省大同市财政局
2020年9月4日
|
收入支出决算批复表 |
|||||
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
|
|
部门:大同市军用饮食供应站 |
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2242721.08 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,118,662.20 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
124,058.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
2242721.08 |
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
|
本年支出合计 |
54 |
2242721.08 |
|
|
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
|
|
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
|
28 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
57 |
|
|
总计 |
29 |
2242721.08 |
总计 |
58 |
2242721.08 |
|
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||
|
收入决算批复表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
部门:大同市军用饮食供应站 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2242721.08 |
2242721.08 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20110 |
人力资源事务 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2011050 |
事业运行 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2118662.2 |
2118662.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
206080.00 |
206080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
119279.00 |
119279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082805 |
部队供应 |
1793303.2 |
1793303.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
217 |
金融支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21799 |
其他金融支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2179901 |
其他金融支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
124,058.88 |
124,058.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
124,058.88 |
124,058.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
124,058.88 |
124,058.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
|
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
||||||||||
|
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
||||||||||
|
支出决算批复表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门:大同市军用饮食供应站 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,242,721.08 |
1,943,442.08 |
299,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2011050 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,118,662.20 |
1,819,383.20 |
299279.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
206080.00 |
206080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
119279.00 |
|
119279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082805 |
部队供应 |
1793303.2 |
1613303.2 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21799 |
其他金融支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2179901 |
其他金融支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
124,058.88 |
124,058.88 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
124,058.88 |
124,058.88 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
124,058.88 |
124,058.88 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|
|||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|||||||||
|
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门:大同市军用饮食供应站 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2242721.08 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2,118,662.20 |
2,118,662.20 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
124,058.88 |
124,058.88 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
本年支出合计 |
52 |
|
|
0.00 |
|
|
|
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
|
0.00 |
|
|
总计 |
27 |
2242721.08 |
总计 |
54 |
2242721.08 |
2242721.08 |
|
|
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
|
|||||||
|
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
||||||||
|
部门:大同市军用饮食供应站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||
|
合计 |
|
|
|
2,242,721.08 |
1,943,442.08 |
299,279.00 |
2,242,721.08 |
1,943,442.08 |
299,279.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2011050 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
2,118,662.20 |
1,819,383.20 |
299279.00 |
2,118,662.20 |
1,819,383.20 |
299279.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
206080.00 |
206080.00 |
|
206080.00 |
206080.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
|
|
|
119279.00 |
|
119279.00 |
119279.00 |
|
119279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2082805 |
部队供应 |
|
|
|
1793303.20 |
1613303.20 |
180,000.00 |
1793303.20 |
1603303.20 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21799 |
其他金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2179901 |
其他金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
124,058.88 |
124,058.88 |
|
124,058.88 |
124,058.88 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
124,058.88 |
124,058.88 |
|
124,058.88 |
124,058.88 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
124,058.88 |
124,058.88 |
|
124,058.88 |
124,058.88 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
||
|
部门:大同市军用饮食供应站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,610,162.08 |
1,610,162.08 |
|
|
1,610,162.08 |
1,610,162.08 |
|
|
1,610,162.08 |
1,610,162.08 |
|
|
1,610,162.08 |
1,610,162.08 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
508,192.28 |
508,192.28 |
|
|
508,192.28 |
508,192.28 |
|
|
508,192.28 |
508,192.28 |
|
|
508,192.28 |
508,192.28 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
122,361.72 |
122,361.72 |
|
|
508,192.28 |
508,192.28 |
|
|
508,192.28 |
508,192.28 |
|
|
508,192.28 |
508,192.28 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
50,235.00 |
50,235.00 |
|
|
50,235.00 |
50,235.00 |
|
|
50,235.00 |
50,235.00 |
|
|
50,235.00 |
50,235.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
390,369.00 |
390,369.00 |
|
|
390,369.00 |
390,369.00 |
|
|
390,369.00 |
390,369.00 |
|
|
390,369.00 |
390,369.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
173,992.52 |
173,992.52 |
|
|
173,992.52 |
173,992.52 |
|
|
173,992.52 |
173,992.52 |
|
|
173,992.52 |
173,992.52 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
42,958.92 |
42,958.92 |
|
|
42,958.92 |
42,958.92 |
|
|
42,958.92 |
42,958.92 |
|
|
42,958.92 |
42,958.92 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76,032.12 |
76,032.12 |
|
|
76,032.12 |
76,032.12 |
|
|
76,032.12 |
76,032.12 |
|
|
76,032.12 |
76,032.12 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
119,421.64 |
119,421.64 |
|
|
119,421.64 |
119,421.64 |
|
|
119,421.64 |
119,421.64 |
|
|
119,421.64 |
119,421.64 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
124,058.88 |
124,058.88 |
|
|
124,058.88 |
124,058.88 |
|
|
124,058.88 |
124,058.88 |
|
|
124,058.88 |
124,058.88 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,540.00 |
2,540.00 |
|
|
2,540.00 |
2,540.00 |
|
|
2,540.00 |
2,540.00 |
|
|
2,540.00 |
2,540.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
206,080.00 |
206,080.00 |
|
|
206,080.00 |
206,080.00 |
|
|
206,080.00 |
206,080.00 |
|
|
206,080.00 |
206,080.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|
|||
|
部门:大同市军用饮食供应站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
00.0 |
0.00 |
0.00 |
00.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
00.0 |
0.00 |
00.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
|
||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
||||||||||||||||
|
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 |
||||||
|
编制单位:大同市军用饮食供应站 |
|
财决附03表 |
||||
|
|
|
|
2020年度 |
金额单位:元 |
||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
0.00 |
|
(一)支出合计 |
2 |
0.00 |
0.00 |
(一)行政单位 |
25 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
26 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
五、资产信息 |
27 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
(一)公务用车(辆) |
28 |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
16000.00 |
16000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
29 |
0 |
|
3.公务接待费 |
7 |
0.00 |
0.00 |
2.主要领导干部用车 |
30 |
0 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
31 |
0 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
32 |
0 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
33 |
0 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
34 |
0 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
35 |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
8.其他用车 |
36 |
1 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0 |
(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) |
37 |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
0 |
(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) |
38 |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
六、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
0.00 |
|
二、会议费 |
22 |
0.00 |
0.00 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
0.00 |
|
三、培训费 |
23 |
|
|
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) |
46 |
19 |
大同市军用饮食供应站
2020年度部门决算情况分析报告
一、军供站总体情况介绍
大同市军用饮食供应站始建于1965年,占地17.6亩,地上建筑面积18200多平米,位于晋、冀、蒙三省(区)交汇处,地处京包、同蒲等铁路干线交汇点的大同火车站北侧,位于国家主要作战方向、战略通道和战略要地之上。担负着京包、同蒲等铁路干线过往部队、入伍新兵、退伍老兵及部队训练、反恐维稳、抢险救灾、民兵支前等机动投送途中的饮食饮水供应任务,在部队军事斗争准备、应对突发事件等活动中,其战略地位十分重要,是民政部、军委后勤保障部确定的全国重点军供站。
1、职能职责
负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输中的饮食供应保障工作。
2、隶属关系
市军用饮食供应站隶属于市退役军人事务局(原隶属于市民政局)。
3、领导职数
核定职数3人(党政正职1名,副职2名),现有3人。
4、编制情况和实有人数
大同市军供站现为科级全额拨款事业单位,编制13人,实有正式职工15人,退休人员19人,站领导班子3人,站长、书记一人兼职,正科2人,副科4人。
二、收入支出预算执行情况分析(
1.大同市军用饮食供应站2020年部门收入预算224.27万元,其中一般公共预算收入224.27万元。
2.2020年基本支出一般公共预算支出224.27万元,2020年基本支出194.34万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是:事业单人员退休及公用经费减少。
3.2020年项目支出一般公共预算支出29.92万元, 项目支出主要用于过往部队接待费、驻村帮扶人员经费、残疾人就业保障金。
4. (1)“三公”经费情况:2020年“三公”经费预算共计1.6万元,其中:因公出国(境)费用无;公务接待费用无;公务用车费用1.6万元,此项目全部用于公务用车运行维护费,无公务用车购置费:(2)会议费支出情况:无。(3)培训费支出:无。(4)其他对单位影响较大的支出情况:无。(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:无
5.机关运行经费:目前部门预算中机关运行经费12.72万元,主要用于大同市军用饮食供应站机关日常工作运行开支。
6.政府采购支出情况严格按照《预算法》和《大同市政府采购目录》编制下一年度采购计划。,(四)绩效目标完成情况。
1.项目绩效目标完成情况:按绩效目标完成支出进度。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况:无。
3.2020年无重点绩效目标项目,其他项目绩效目标按预算严格执行。
(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
(六)国有资产占有情况说明
2020年固有固定资产累计原值2131839.61元。
三、资产负债情况分析
年末单位资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
(一)资产负债结构情况。
本年负债中其他应付款7200元为暂收职工退款
(二)资产负债对比分析。
无上年对比数。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位已制定财务各项工作管理制度、绩效管理严格按绩效目标考核表执行,决算组织、编报、审核情况按相关责任人分管到位。
(二)军供站按要求进行决算公开。
(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议:无。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议:无。
五、部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支。
2020年度部门决算报表填报说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
二、决算编制基本情况
大同市饮食供应站军用为一级预算单位,单位性质为全额事业财政拨款 ,决算编报类型单户,按照政府会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个。
三、基础数据核对情况
(一)财政拨款核对情况。
1.单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2,242,721.08元,财政部门拨款对账单2,242,721.08元,无差额。
2.单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对账单0万元,无差额。
(二)与上年指标核对情况:无上年数。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入是上级补助收入及利息收入。
2.“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”是退休人员的取暖费、提住补贴和独生子女费。
3.“资产负债简表”中政府会计制度其他应付账7200元,是暂收职工补助退款。
4.“三公”经费16000元。
5.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,全部为因机构改革,职能划转,从转隶人员元单位划转资金及追加资金,依据下列文件:同财预存〔2019〕9号,同财社〔2019〕54号,同财社〔2019〕80号,同财社〔2019〕39号,同财社〔2019〕52号,同财社〔2019〕98号,同财社〔2019〕134号。


