大同市供销社2021年部门决算公开情况
大同市供销社2021 年部门决算公开情况
一、大同市供销社单位概况
(一)主要职能
大同市供销社是市政府领导的全额事业编制、依照公务员管理的正县级建制单位。供销社是党和政府联系农民的纽带和桥梁,担负着为农业、农村、农民服务的重任。其主要职能是:
(一)研究制订和组织实施全省供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革与发展及县(区)社班子建设。
(二)向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求,争取扶持政策,依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理,确保社有资产的保值增值。
(三)指导全市供销社的经营活动,加强系统间的联合合作,参与社会主义新农村建设,参与构建新型农业社会化服务体系建设,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度。
(四)指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势,加快推进供销社新农村现代流通网络建设,强化供销社服务功能,协同有关部门为发展城乡经济服务。
(五)指导全市供销社宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,加强精神文明建设。
(六)实行开放办社,加强系统内外的交流与合作。
(七)参与全省和全国供销总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
(八)承办人民政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
大同市供销社预算单位由本级构成。
二、大同市供销社单位部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门:大同市供销合作社联合社 |
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金额单位:元 |
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收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,165,713.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
41,354.20 |
二、外交支出 |
33 |
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|||
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|||
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|||
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|||
八、其他收入 |
8 |
4,572.83 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,441,275.22 |
|||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
165,960.37 |
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
41,354.20 |
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
5,101,598.56 |
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
333,926.63 |
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
123,935.30 |
|||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|||
本年收入合计 |
27 |
8,211,640.11 |
本年支出合计 |
58 |
8,208,050.28 |
|||
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|||
年初结转和结余 |
29 |
7,984.34 |
年末结转和结余 |
60 |
11,574.17 |
|||
|
30 |
|
|
61 |
|
|||
总计 |
31 |
8,219,624.45 |
总计 |
62 |
8,219,624.45 |
|||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
收入决算表 |
|||||||||||
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|
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公开02表 |
|
部门:大同市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
8,211,640.11 |
8,207,067.28 |
|
|
|
|
4,572.83 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,441,275.22 |
2,441,275.22 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,179,875.22 |
2,179,875.22 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
1,834,333.85 |
1,834,333.85 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
23,300.00 |
23,300.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
322,241.37 |
322,241.37 |
|
|
|
|
|
|||
20806 |
企业改革补助 |
261,400.00 |
261,400.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
261,400.00 |
261,400.00 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
165,960.37 |
165,960.37 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
165,960.37 |
165,960.37 |
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
165,960.37 |
165,960.37 |
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
41,354.20 |
41,354.20 |
|
|
|
|
|
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41,354.20 |
41,354.20 |
|
|
|
|
|
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41,354.20 |
41,354.20 |
|
|
|
|
|
|||
216 |
商业服务业等支出 |
5,105,188.39 |
5,100,615.56 |
|
|
|
|
4,572.83 |
|||
21602 |
商业流通事务 |
5,105,188.39 |
5,100,615.56 |
|
|
|
|
4,572.83 |
|||
2160201 |
行政运行 |
4,925,188.39 |
4,920,615.56 |
|
|
|
|
4,572.83 |
|||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
333,926.63 |
333,926.63 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
333,926.63 |
333,926.63 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
286,509.38 |
286,509.38 |
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
47,417.25 |
47,417.25 |
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
123,935.30 |
123,935.30 |
|
|
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
123,935.30 |
123,935.30 |
|
|
|
|
|
|||
2299999 |
2299999 |
123,935.30 |
123,935.30 |
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
|
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公开03表 |
|
部门:大同市供销合作社联合社 |
|
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|
金额单位:元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
8,208,050.28 |
6,728,854.00 |
1,479,196.28 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,441,275.22 |
2,179,875.22 |
261,400.00 |
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,179,875.22 |
2,179,875.22 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
1,834,333.85 |
1,834,333.85 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
23,300.00 |
23,300.00 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
322,241.37 |
322,241.37 |
|
|
|
|
|||
20806 |
企业改革补助 |
261,400.00 |
|
261,400.00 |
|
|
|
|||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
261,400.00 |
|
261,400.00 |
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
165,960.37 |
165,960.37 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
165,960.37 |
165,960.37 |
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
165,960.37 |
165,960.37 |
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
41,354.20 |
|
41,354.20 |
|
|
|
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41,354.20 |
|
41,354.20 |
|
|
|
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41,354.20 |
|
41,354.20 |
|
|
|
|||
216 |
商业服务业等支出 |
5,101,598.56 |
4,049,091.78 |
1,052,506.78 |
|
|
|
|||
21602 |
商业流通事务 |
5,101,598.56 |
4,049,091.78 |
1,052,506.78 |
|
|
|
|||
2160201 |
行政运行 |
4,921,598.56 |
4,049,091.78 |
872,506.78 |
|
|
|
|||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
333,926.63 |
333,926.63 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
333,926.63 |
333,926.63 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
286,509.38 |
286,509.38 |
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
47,417.25 |
47,417.25 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
123,935.30 |
|
123,935.30 |
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
123,935.30 |
|
123,935.30 |
|
|
|
|||
2299999 |
2299999 |
123,935.30 |
|
123,935.30 |
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
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|
|
|
|
|
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公开04表 |
|
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部门:大同市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
|
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金额单位:元 |
|
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收 入 |
支 出 |
|
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
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栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,165,713.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
41,354.20 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
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|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
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|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
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|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
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|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
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|
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|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,441,275.22 |
2,441,275.22 |
|
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9 |
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九、卫生健康支出 |
41 |
165,960.37 |
165,960.37 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
42 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
43 |
41,354.20 |
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41,354.20 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
44 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
45 |
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14 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
47 |
5,100,615.56 |
5,100,615.56 |
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16 |
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十六、金融支出 |
48 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
49 |
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18 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
51 |
333,926.63 |
333,926.63 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
52 |
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21 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
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22 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
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23 |
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二十三、其他支出 |
55 |
123,935.30 |
123,935.30 |
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24 |
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二十四、债务还本支出 |
56 |
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25 |
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二十五、债务付息支出 |
57 |
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26 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
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本年收入合计 |
27 |
8,207,067.28 |
本年支出合计 |
59 |
8,207,067.28 |
8,165,713.08 |
41,354.20 |
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年初财政拨款结转和结余 |
28 |
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年末财政拨款结转和结余 |
60 |
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一般公共预算财政拨款 |
29 |
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61 |
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政府性基金预算财政拨款 |
30 |
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62 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
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63 |
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总计 |
32 |
8,207,067.28 |
总计 |
64 |
8,207,067.28 |
8,165,713.08 |
41,354.20 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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