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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-07-25 11:52
标题: 中共大同市纪律检查委员会2020年度部门决算 文号:
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中共大同市纪律检查委员会2020年度部门决算

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中共大同市纪律检查委员会2020年度部门决算

 

目 录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

第三部分  2020年度中共大同市纪律检查委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  概况

一、本部门职责

市纪委与市监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责;市纪委在市委和省纪委双重领导下进行工作。市监委工作受省监委的领导,对市人民代表大会及其常务委员会和省监委负责,并接受其监督。在省纪委监委和市委领导下,市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

市纪委监委的工作职责是:负责党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;在省委巡视工作领导小组和市委领导下组织开展巡察工作;负责全市监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作;根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

市委巡察工作办公室的主要职责是:落实市委和领导小组的决策部署,向领导小组报告工作情况;承担巡察工作的统筹谋划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设等工作;对市委和领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调;负责与省委巡视办的日常联络工作;指导县(区)巡察工作;负责巡察工作的后勤保障和巡察资料的统一保管;负责协调落实市县巡察统筹工作;负责巡察信息系统建设工作;负责巡视巡察上下联动的有关工作;完成省委巡视办和市委交办的其他任务。目前市委巡察工作办公室相关经费纳入市纪委监委机关预算。

市纪委监委派驻机构主要职责:督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任,履行对驻在部门的监督责任;经市纪委监委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索;参与审查驻在部门领导班子及市管干部违反党纪的案件;对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议,承办市纪委监委交办的其他事项。

二、机构设置情况

市纪委内设机构共有25个,即:办公室、综合室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七监督检查室、第八至第十一审查调查室、第一案件审理室、第二案件审理室、纪检监察干部监督室、党建办公室、监督和审查调查技术室、行政财务室。市委巡察工作办公室内设3个科

直属事业单位2个:市党纪教育基地(市纪检监察审计中心)、市纪检监察网络与信息中心(市纪检监察教育中心)

市纪委监委共有28个派驻机构:市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市政协机关纪检监察组、市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组、市纪委监委驻市人民检察院纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市委统战部纪检监察组、市纪委监委驻市委政法委机关纪检监察组、市纪委监委驻市发展和改革委员会纪检监察组、市纪委监委驻市教育局纪检监察组、市纪委监委驻市工业和信息化局纪检监察组、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、市纪委监委驻市民政局纪检监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、市纪委监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组、市纪委监委驻市城市管理局纪检监察组、市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委驻市水务局纪检监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市商务局纪检监察组、市纪委监委驻市文化和旅游局纪检监察组、市纪委监委驻市卫生健康委员会纪检监察组、市纪委监委驻市应急管理局纪检监察组、市纪委监委驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察组。

市纪委监委部门决算包括市纪委监委机关(含市委巡察机构、市纪委监委派驻机构)、直属事业单位市党纪教育基地(市纪检监察审计中心)市纪检监察网络与信息中心(市纪检监察教育中心)的决算。

 

第二部分  2020年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门:中共大同市纪律检查委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 80,029,672.40 一、一般公共服务支出 32 72,236,231.18
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,506,000.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 108,772.21 八、社会保障和就业支出 39 1,057,849.60
  9   九、卫生健康支出 40 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 2,506,000.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 3,572,853.36
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 4,869,700.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 82,644,444.61 本年支出合计 58 84,242,634.14
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 2,486,918.53 年末结转和结余 60 888,729.00
  30     61  
总计 31 85,131,363.14 总计 62 85,131,363.14
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:中共大同市纪律检查委员会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 82,644,444.61 82,535,672.40 0.00 0.00 0.00 0.00 108,772.21
201 一般公共服务支出 70,638,041.65 70,529,269.44 0.00 0.00 0.00 0.00 108,772.21
20111 纪检监察事务 70,638,041.65 70,529,269.44 0.00 0.00 0.00 0.00 108,772.21
2011101   行政运行 51,401,976.07 51,293,609.68 0.00 0.00 0.00 0.00 108,366.39
2011150   事业运行 2,415,846.32 2,415,440.50 0.00 0.00 0.00 0.00 405.82
2011199   其他纪检监察事务支出 16,820,219.26 16,820,219.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,057,849.60 1,057,849.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,057,849.60 1,057,849.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 1,041,061.60 1,041,061.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 16,788.00 16,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,506,000.00 2,506,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,506,000.00 2,506,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,506,000.00 2,506,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3,572,853.36 3,572,853.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3,572,853.36 3,572,853.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 3,572,853.36 3,572,853.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 4,869,700.00 4,869,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 4,869,700.00 4,869,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 4,869,700.00 4,869,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:中共大同市纪律检查委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 84,242,634.14 55,691,844.06 28,550,790.08 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 72,236,231.18 51,061,141.10 21,175,090.08 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 72,236,231.18 51,061,141.10 21,175,090.08 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 53,000,536.42 48,696,893.10 4,303,643.32 0.00 0.00 0.00
2011150   事业运行 2,415,475.50 2,364,248.00 51,227.50 0.00 0.00 0.00
2011199   其他纪检监察事务支出 16,820,219.26 0.00 16,820,219.26 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,057,849.60 1,057,849.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,057,849.60 1,057,849.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 1,041,061.60 1,041,061.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 16,788.00 16,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,506,000.00 0.00 2,506,000.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,506,000.00 0.00 2,506,000.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,506,000.00 0.00 2,506,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3,572,853.36 3,572,853.36 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3,572,853.36 3,572,853.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 3,572,853.36 3,572,853.36 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 4,869,700.00 0.00 4,869,700.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 4,869,700.00 0.00 4,869,700.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 4,869,700.00 0.00 4,869,700.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中共大同市纪律检查委员会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 80,029,672.40 一、一般公共服务支出 33 72,215,054.35 72,215,054.35 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,506,000.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 1,057,849.60 1,057,849.60 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 2,506,000.00 0.00 2,506,000.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 3,572,853.36 3,572,853.36 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 4,869,700.00 4,869,700.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 82,535,672.40 本年支出合计 59 84,221,457.31 81,715,457.31 2,506,000.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 2,481,853.00 年末财政拨款结转和结余 60 796,068.09 796,068.09 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 2,481,853.00   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 85,017,525.40 总计 64 85,017,525.40 82,511,525.40 2,506,000.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共大同市纪律检查委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 81,715,457.31 55,670,667.23 26,044,790.08
201 一般公共服务支出 72,215,054.35 51,039,964.27 21,175,090.08
20111 纪检监察事务 72,215,054.35 51,039,964.27 21,175,090.08
2011101   行政运行 52,979,394.59 48,675,751.27 4,303,643.32
2011150   事业运行 2,415,440.50 2,364,213.00 51,227.50
2011199   其他纪检监察事务支出 16,820,219.26 0.00 16,820,219.26
208 社会保障和就业支出 1,057,849.60 1,057,849.60 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,057,849.60 1,057,849.60 0.00
2080501   行政单位离退休 1,041,061.60 1,041,061.60 0.00
2080502   事业单位离退休 16,788.00 16,788.00 0.00
221 住房保障支出 3,572,853.36 3,572,853.36 0.00
22102 住房改革支出 3,572,853.36 3,572,853.36 0.00
2210201   住房公积金 3,572,853.36 3,572,853.36 0.00
229 其他支出 4,869,700.00 0.00 4,869,700.00
22999 其他支出 4,869,700.00 0.00 4,869,700.00
2299901   其他支出 4,869,700.00 0.00 4,869,700.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中共大同市纪律检查委员会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 50,638,219.37 45,546,994.37 302 商品和服务支出 15,102,031.16 5,511,791.26 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
30101   基本工资 20,544,306.00 20,544,306.00 30201   办公费 1,122,949.70 440,294.80 30701   国内债务付息 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00
30102   津贴补贴 14,861,421.32 12,036,021.32 30202   印刷费 356,167.40 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00
30103   奖金 1,048,004.32 1,048,004.32 30203   咨询费 0.00 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00
30106   伙食补助费 2,140,425.00 0.00 30204   手续费 2,160.00 2,160.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00
30107   绩效工资 667,314.00 667,314.00 30205   水费 300,000.00 0.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 5,603,391.87 5,603,391.87 30206   电费 0.00 0.00 30901   房屋构筑物构建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 180,827.73 58,639.57 30902   办公设备购置 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 2,030,265.47 2,030,265.47 30208   取暖费 8,000.00 8,000.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
30111   公务员医疗补助缴 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
30112   其他社会保障缴费 135,478.03 10,078.03 30211   差旅费 2,050,729.00 257,788.50 30906   大型修缮 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 3,572,853.36 3,572,853.36 30212   因公出国(境)费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 1,703,670.50 3,630.00 30908   物资储备 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 34,760.00 34,760.00 30214   租赁费 490,380.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补 8,915,524.92 4,611,881.60 30215   会议费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 85,727.50 1,000.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 388,013.00 388,013.00 30217   公务接待费 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 30999   其他资本性支出 0.00 ──── 31302   对社会保障基金补助 0.00 ────
30304   抚恤金 226,559.60 226,559.60 30224   被装购置费 0.00 0.00 310 资本性支出 7,059,681.86 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
30305   生活补助 16,378.00 16,378.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31001   房屋构筑物构建 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 1,393,664.46 293,680.00 31002   办公设备购置 7,030,657.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 794,318.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 168,800.00 168,800.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30309   奖励金 8,284,574.32 3,980,931.00 30229   福利费 619,248.60 619,248.60 31006   大型修缮 29,024.86 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护 433,543.05 433,543.05 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00        
30311   代缴社会保险费 0.00 0.00 30239   其他交通费用 3,205,915.00 3,179,300.00 31008   物资储备 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支 2,185,930.22 45,706.74 31010   安置补助 0.00 0.00        
人员经费合计 59,553,744.29 50,158,875.97 公用经费合计 22,161,713.02 5,511,791.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中共大同市纪律检查委员会 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
707,000.00 0.00 707,000.00 0.00 707,000.00 0.00 433,543.05 0.00 433,543.05 0.00 433,543.05 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中共大同市纪律检查委员会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 2,506,000.00 2,506,000.00 0.00 2,506,000.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 2,506,000.00 2,506,000.00 0.00 2,506,000.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 2,506,000.00 2,506,000.00 0.00 2,506,000.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 2,506,000.00 2,506,000.00 0.00 2,506,000.00 0.00
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:中共大同市纪律检查委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:中共大同市纪律检查委员会 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 4,289,471.40
货物 2 1,430,144.00
工程 3 2,500,000.00
服务 4 359,327.40
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 5,394,076.33
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 20.00
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0.00
2.主要领导干部用车 9 0.00
3.机要通信用车 10 1.00
4.应急保障用车 11 0.00
5.执法执勤用车 12 15.00
6.特种专业技术用车 13 0.00
7.离退休干部用车 14 0.00
8.其他用车 15 4.00
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 0.00
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 0.00
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

 

 

第三部分  2020年度中共大同市纪律检查委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8513.14万元 、支出总计8513.14万元。与2019年相比,收入总计增加1119.17万元、增长15.14%,支出总计增加 1119.17万元,增长15.14%。主要原因是增人调资人员支出增加、专项购置支出增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8264.44万元,其中:财政拨款收入8253.56万元,约占比99.87%;上级补助收入 0 万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入 0万元,占比0%;其他收入10.88万元,约占比0.13%

三、支出决算情况说明

本年支出合计8424.26万元,其中:基本支出5569.18万元,占比66.11%;项目支出2855.08万元,占比33.89%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%;经营支出 0万元,占比 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计8501.75万元、支出总计8501.75万元。与 2019年相比,财政拨款收入总计增加1108.30万元,增长14.99%;财政拨款支出总计增加1108.30万元,增长14.99%。主要原因是增人调资人员支出增加、专项购置支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出8171.55万元,占本年支出合计的97.00%。与 2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1866.95万元,增长29.61%。主要原因是增人调资人员支出增加、专项购置支出增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8171.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7221.51万元,占88.37%;社会保障和就业(类)支出105.78万元,占1.29%;住房保障支出(类)支出357.29万元,占4.37%;其他支出(类)支出486.97万元,占5.97%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8171.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7221.51万元,用于机关日常工作运转。较 2019年决算增加1261.23万元,增长21.16%,主要是增人调资人员支出增加等,支出增加。社会保障和就业(类)支出105.78万元,较 2019年增加61.88万元,增长140.96%,主要是较上年抚恤金支出等支出增加。住房保障支出(类)支出357.29万元,较 2019年增加75.68万元,增长26.87%,主要是增人调资社会保险缴费等支出增加。其他支出(类)486.97万元,较 2019年增加486.97万元,主要是专项购置支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5567.07万元,其中:人员经费5015.89万元,主要包括工资福利支出 4554.70万元和对个人和家庭的补助461.19万元;公用经费(商品和服务支出)551.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算43.35万元,完成预算的61.32%,比上年减少151.61万元,下降77.76%,主要是上年更新公务用车公务用车购置费支出137.33万元。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费43.35万元,较上年减少14.28万元,下降24.77%。年末公务用车保有量为20辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入总计250.60万元、支出总计250.60万元。与2019年相比,收入总计减少590.06万元、下降70.19%,支出总计减少590.06万元、下降70.19%,主要原因是直属事业单位大同市党纪教育基地建设项目支出减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出539.41万元,比2019年增加38.66万元,增长7.72%,主要是日常运转支出增加。

(二)政府采购情况说明

2020年度,政府采购支出总额428.95万元,其中:政府采购货物支出143.02万元、占采购支出总额的33.34%

政府采购工程支出250.00万元、占采购支出总额的58.28%;政府采购服务支出35.93万元,占采购支出总额的8.38%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆20辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车15辆、其他用车4辆。

(四)绩效管理情况

2020年继续加强预算绩效管理,严格落实支出主体责任,构建内部制约机制,健全内控管理机构,完善内部控制制度。严格管控支出项目预算绩效目标申报,严格预算资金申报审核。强化预算执行管理,硬化预算约束,重点管控、节点制衡,强化风险防控。加强预算执行动态监控,强化预算监督管理,安全、合规、有效的使用资金。

(五)其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

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