大同市地方立法研究中心2022年度预算公开
山西省大同市地方立法研究中心2022年度预算公开
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本单位职责………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2022年度单位(单位)预算报表………………1
一、单位2022年预算收支总表………………………1
二、单位2022年预算收入总表………………………2
三、单位2022年预算支出总表………………………3
四、单位2022年财政拨款收支总表…………………4
五、单位2022年一般公共预算支出预算表…………5
六、单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………… 6
七、单位2022年政府性基金预算收入预算表………6
八、单位2022年政府性基金预算支出预算表………7
九、单位2022年国有资本经营预算收支预算表……7
十、 单位2022年“三公”经费支出预算表……… 7
十一、单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况表……………… 8
第三部分 2022年度单位预算情况说明…………9
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因…………9
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………10
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………10
四、政府采购情况………………………………………11
五、绩效管理情况………………………………………11
六、国有资产占有使用情况……………………………15
七、其他说明……………………………………………16
(一)政府购买服务指导性目录………………………16
第四部分 名词解释……………………………………… 16
第一部分 概况
一、本单位职责
负责地方立法相关理论的研究;负责对地方法规的可行性研究并提出建议;负责对备案审查规范性文件的接收、登记和转送;负责收集整理有关地方立法资料和信息。
二、机构设置情况
无独立机构设置。
第二部分 2022年度单位预算报表
一、单位2022年预算收支总表
|
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预算公开表1 |
2022年预算收支总表 |
|||
部门:[002002]大同市地方立法研究中心 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
一、一般公共预算 |
27.90 |
一般公共服务支出 |
21.36 |
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2.65 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
1.16 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
2.73 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
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|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
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|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
27.90 |
本年支出合计 |
27.90 |
二、单位2022年预算收入总表
|
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预算公开表2 |
2022年预算收入总表 |
|||||||
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|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
|
27.90 |
27.90 |
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
20101 |
[20101]人大事务 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
2010150 |
[2010150]事业运行 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.32 |
0.32 |
|
|
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三、单位2022年预算支出总表
|
|
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预算公开表3 |
2022年预算支出总表 |
||||
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|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
27.90 |
26.22 |
1.68 |
|
[201]一般公共服务支出 |
21.36 |
19.68 |
1.68 |
201 |
[20101]人大事务 |
21.36 |
19.68 |
1.68 |
2010150 |
[2010150]事业运行 |
21.36 |
19.68 |
1.68 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
2.65 |
2.65 |
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
2.65 |
2.65 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
1.16 |
1.16 |
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
1.16 |
1.16 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
1.16 |
1.16 |
|
|
[221]住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
2.73 |
2.73 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
2.42 |
2.42 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.32 |
0.32 |
|
四、单位2022年财政拨款收支总表
|
|
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预算公开表4 |
2022年财政拨款收支总表 |
||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
一、一般公共预算 |
27.90 |
一般公共服务支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
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|
公共安全支出 |
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|
教育支出 |
|
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科学技术支出 |
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|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
农林水支出 |
|
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|
|
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|
交通运输支出 |
|
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|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
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|
|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
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|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
预备费 |
|
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|
|
|
|
其他支出 |
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转移性支出 |
|
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债务还本支出 |
|
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|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
本年收入合计 |
27.90 |
本年支出合计 |
27.90 |
27.90 |
|
|
五、单位2022年一般公共预算支出预算表
|
|
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|
预算公开表5 |
2022年一般公共预算支出预算表 |
||||
部门:[002002]大同市地方立法研究中心 |
|
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|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
27.90 |
26.22 |
1.68 |
[201]一般公共服务支出 |
|
21.36 |
19.68 |
1.68 |
[20101]人大事务 |
|
21.36 |
19.68 |
1.68 |
2010150 |
[2010150]事业运行 |
21.36 |
19.68 |
1.68 |
[208]社会保障和就业支出 |
|
2.65 |
2.65 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
2.65 |
2.65 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.65 |
2.65 |
|
[210]卫生健康支出 |
|
1.16 |
1.16 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
1.16 |
1.16 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
1.16 |
1.16 |
|
[221]住房保障支出 |
|
2.73 |
2.73 |
|
[22102]住房改革支出 |
|
2.73 |
2.73 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
2.42 |
2.42 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.32 |
0.32 |
|
六、单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
预算公开表6 |
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
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单位:万元 |
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
26.22 |
|
505 |
24.57 |
|
[50501]工资福利支出 |
24.57 |
|
50502 |
1.65 |
|
[5050299]商品和服务支出 |
1.65 |
|
七、单位2022年政府性基金预算收入预算表
|
|
预算公开表7 |
2022年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
单位:万元 |
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
八、单位2022年政府性基金预算支出预算表
|
|
预算公开表8 |
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
|
单位:万元 |
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
九、单位2022年国有资本经营预算收支预算表
|
|
|
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|
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预算公开表9 |
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2022年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
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|
单位:万元 |
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
十、单位2022年“三公”经费支出预算表
|
预算公开表10 |
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
|
合计 |
|
|
|
预算公开表11 |
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
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|
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
|
|
十一、单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因
第一、预算收支情况
大同市地方立法研究中心2022年收入总预算27.90万元,包括:一般公共预算拨款收入27.90万元;无政府性基金预算拨款。支出总预算27.90万元,包括:一般公共服务支出21.36万元,占支出总预算76.56%;社会保障和就业支出2.65万元,占支出总预算9.50%;卫生健康支出1.16万元,占支出总预算4.16%;住房保障支出2.73万元,占支出总预算9.78%。比2021年减少了5.75万元,下降了17.09%,减少的主要原因是我单位人员经费下降。
第二、一般公共预算支出情况
大同市地方立法研究中心2022年一般公共预算支出预算27.90万元,比2021年减少了5.75万元,下降了17.09%,减少的主要原因是我单位人员经费下降。
(一)2022年基本支出26.22万元,比2021年减少了7.43万元,下降了22.08%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,下降的主要原因是人员经费减少。其中:人员经费24.57万元,比2021年减少了6.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费1.65万元,比2021年减少了0.51万元,主要包括办公费、工会经费、福利费。
(二)2022年项目支出1.68万元,分别为水费0.75万元,水费0.09万元,物业费0.84万元。
第三、政府性基金预算情况
大同市地方立法研究中心2022年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
大同市地方立法研究中心2022年无“三公”经费。2021年也无“三公”经费,故和上年相比无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市地方立法研究中心2022年无机关运行经费。
四、政府采购情况
大同市地方立法研究中心2022年无政府采购。
五、绩效管理情况
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
(2022年度) |
|
|
|
|
项目名称 |
J电费 |
|||||||
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市地方立法研究中心 |
|||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
|||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
22,583.1 |
年度资金总额: |
7,527.7 |
||||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
|||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
市县(区)财政资金 |
22,583.1 |
市县(区)财政资金 |
7,527.7 |
|||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
项目概况 |
电费 |
|||||||
立项依据 |
无 |
|||||||
项目设立必要性 |
无 |
|||||||
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
|||||||
项目实施计划 |
无 |
|||||||
|
||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
总体目标 |
无 |
无 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
||
质量指标 |
电费缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
电费缴费保障率 |
保障 |
|||
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
|||
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
||
|
||||||||
负责人: |
|
经办人: |
张秋珍 |
联系电话: |
13834021832 |
填报日期: |
20220114102035 |
|
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
(2022年度) |
|
|
|
|
项目名称 |
J水费 |
|||||||
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市地方立法研究中心 |
|||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
|||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
2,689.53 |
年度资金总额: |
896.51 |
||||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
|||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
市县(区)财政资金 |
2,689.53 |
市县(区)财政资金 |
896.51 |
|||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
项目概况 |
水费 |
|||||||
立项依据 |
无 |
|||||||
项目设立必要性 |
无 |
|||||||
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
|||||||
项目实施计划 |
无 |
|||||||
|
||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
总体目标 |
无 |
无 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
||
质量指标 |
水费缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
水费缴费保障率 |
保障 |
|||
时效指标 |
水费缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
水费缴费及时性 |
及时 |
|||
成本指标 |
|
|
成本指标 |
水费 |
896.51元 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
||
|
||||||||
负责人: |
|
经办人: |
张秋珍 |
联系电话: |
13834021832 |
填报日期: |
20220114101434 |
|
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
(2022年度) |
|
|
|
项目名称 |
J物业费 |
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主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市地方立法研究中心 |
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项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
实施期资金总额: |
25,102.29 |
年度资金总额: |
8,367.43 |
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其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县(区)财政资金 |
25,102.29 |
市县(区)财政资金 |
8,367.43 |
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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项目概况 |
物业 |
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立项依据 |
无 |
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项目设立必要性 |
无 |
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保证项目实施的制度、措施 |
无 |
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项目实施计划 |
无 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
无 |
无 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
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质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
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时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
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负责人: |
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经办人: |
张秋珍 |
联系电话: |
13834021832 |
填报日期: |
20220114102611 |
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况;
大同市地方立法研究中心无车辆。
2、房屋情况;
大同市人大常委会办公室办公用房已划转大同市机关事务管理服务中心。
3、其他国有资产占有使用情况。
没有单位价值50万元以上设备。
七、其他说明(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)
(一)政府购买服务
无。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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