索 引 号:
信息分类: 财政预决算
发布机构:
发布日期: 2022-07-25 10:34
标题: 大同市综合检验检测中心2021年度单位决算公开.
文号:
时效:

大同市综合检验检测中心2021年度单位决算公开.

发布时间:2022-07-25 10:34 来源:大同市综合检验检测中心
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大同市综合检验检测中心

2021年度单位决算

 

   

 

一、部分  概况……………………………………·……·3

一、本部门(单位)职责……………………·………·3

二、机构设置情况……………………………·…………·5

第二部分  2021年度部门预算报表…………………·6

一、收入支出决算总表………………………………··6

二、收入决算表…………………………………………10

三、支出决算表…………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总表………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)………24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表28

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…········29

九、国有资本经营预算,财政拨款支出决算表………29        

十、 部门决算公开相关信息统计表…………………··30   

第三部分  2021年度部门预算情况说明………··31

一、收入支出决算总体情况说明………………………31

二、收入决算情况说明………………………………····31

三、支出决算情况说明………………………………····31

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………····31

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说………····31

(一)财政拨款支出决算总体情况……………………31

(二)财政拨款支出决算结构情况……………………32

(三) 财政拨款支出决算具体情况…………………··32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………····33

八、其他重要事项情况说明…………………………····34

(一)机关运行经费支出情况说明……………………34

(二)政府采购情况说明………………………………34

(三)国有资产占用情况说明…………………………35

(四)预算绩效情况说明………………………………35

1)预算绩效管理工作开展情况…………………··35

2)部门决算中项目绩效自评结果…………………··36

第四部分 名词解释…………………………………····41

第五部分 附件…………………………………····43


 

 

第一部分  概况

一、本部门(单位)职责

大同市综合检验检测中心于20209月按照《中共大同市委机构编制委员会办公室文件印发<关于组建大同市综合检验检测中心的通知>的通知》(同编发〔2020163号)组建成立的全额事业单位,正处级建制。

大同市综合检验检测中心,是承担标准、计量、检验检测等质量技术基础建设的公共技术服务平台,是市政府直属管理的正处级事业单位,为公益一类,按有收入的财政全额拨款事业单位性质运行。

大同市综合检验检测中心的主要职责:

(一)贯彻执行党中央、省委省政府、市委市政府关于质量技术基础设施建设的方针政策和决策部署,建立质量基础公共技术服务平台,服务社会,服务企业,为推进质量强市提供技术支持,服务支持,打造出具有一流服务实力、竞争力的公共技术平台。

(二)承担农产品、畜产品、水产品、食品、粮食、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、工业产品等相关产(商)品的政府指令性的监督检验、风险检验等任务,为政府加强质量安全监管提供技术支撑。

(三)接受政府及其部门、企业以及社会的委托,提供农产品、畜产品、水产品、食品、粮食、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、工业产品等相关产(商)品的认证、认可、科研、咨询、培训等服务。

(四)开展相关标准工作,研究技术标准、产品标准、技术法规、计量检定规程规范的制(修)订及培训和宣贯工作。

(五)承担建立、保存、管理全市最高社会公用计量标准并进行量值传递,对国家强制检定目录的计量器具实施强制检定,对依法管理的其他计量器具进行检定、校准。对商品量、商品包装的计量检测项目、型式评价项目及能源效率标识计量项目等进行检测。研究检定规程、检定方法、起草技术规范。

(六)承担在核准的检验项目范围内,实施特种设备制造、安装、修理、改造过程的监督检验和在用特种设备的定期检验检测工作;承担相关部门委托的特种设备鉴定评审、技术评价和事故调查等相关技术工作;负责特种设备安全、能效测试、科学研究、公共服务,人员培训、技术咨询等方面的相关工作。

(七)承担对工业产品质量的监督抽查检验和合格率抽查检验工作;承担抽样采样工作。

(八)负责组织实施全市检验检测工作相关战略规划与研究、科技攻关、技术引进、成果转化、推广应用、科学普及、科技奖励等工作,推进国家及省级中心、重点实验室建设工作。

(九)承担药品及化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、上报和反馈;开展严重药品不良反应的调查和评价;协助有关部门开展药品群体不良事件的调查;开展“两品一械”不良反应知识的宣传、培训;负责“两品一械”不良反应监测工作的业务指导;定期做好“两品一械”不良反应监测工作情况的统计汇总和上报工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

机构编制部门核定编制人数:163名。其中,行政编制0人,事业编制163人。

领导职数: 设主任1名(正处级)、副主任4名(副处级)、内设19个部(所),共核定科级领导职数24正(含计量总工程师1名、特种设备总工程师1名、食品药品总检验师1名、农产品总检验师1名,工会主席1名)38副。

大同市综合检验检测中心设内部科室19个:党组办公室、办公室、人事科、财务科、质量技术管理部、业务管理部、仪器设备管理部、药品不良反应监测部、锅炉压力容器检验技术研究所、特种设备检验技术研究所、食品检验技术研究所、药品检验技术研究所、微生物检验技术研究所、农产品检验技术研究所、畜牧与水产品检验技术研究所、工业产品检验技术研究所、能。术研究所、计量科学研究所、民生计量检定研究所。

 

 

第二部分  2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:大同市综合检验检测中心

2021年度

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

栏次

 

4

5

6

栏次

 

7

8

9

一、一般公共预算财政拨款收入

1

45,829,830.00

43,282,829.07

43,282,829.07

一、一般公共服务支出

32

39,352,723.00

38,032,070.40

39,942,744.83

一、基本支出

58

24,240,030.00

23,317,275.34

23,309,817.34

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

8,000,000.00

0.00

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

      人员经费

59

22,874,930.00

21,957,347.33

21,949,889.33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

      公用经费

60

1,365,100.00

1,359,928.01

1,359,928.01

四、上级补助收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

61

29,589,800.00

20,971,972.16

22,890,104.59

五、事业收入

5

0.00

0.00

2,105,176.00

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

    其中:基本建设类项目

62

0.00

0.00

0.00

六、经营收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

三、上缴上级支出

63

0.00

0.00

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

四、经营支出

64

0.00

0.00

0.00

八、其他收入

8

0.00

0.00

23,909.25

八、社会保障和就业支出

39

3,420,963.00

3,402,147.42

3,402,147.42

五、对附属单位补助支出

65

0.00

0.00

0.00

 

9

 

 

 

九、卫生健康支出

40

953,456.00

914,171.42

914,171.42

 

66

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

67

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

42

8,000,000.00

0.00

0.00

经济分类支出合计

68

46,199,921.93

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

43

201,766.00

201,765.48

201,765.48

一、工资福利支出

69

20,015,444.91

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

二、商品和服务支出

70

17,556,224.91

 

14

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

三、对个人和家庭的补助

71

2,321,467.02

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

四、债务利息及费用支出

72

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

五、资本性支出(基本建设)

73

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

六、资本性支出

74

6,306,785.09

 

18

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

七、对企业补助(基本建设)

75

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

50

1,900,922.00

1,739,092.78

1,739,092.78

八、对企业补助

76

0.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

九、对社会保障基金补助

77

0.00

 

21

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

0.00

0.00

十、其他支出

78

0.00

 

22

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

0.00

0.00

 

79

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、其他支出

54

0.00

0.00

0.00

 

80

 

 

 

 

24

 

 

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

0.00

0.00

 

81

 

 

 

 

25

 

 

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

0.00

0.00

 

82

 

 

 

 

26

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

0.00

0.00

 

83

 

 

 

本年收入合计

27

53,829,830.00

43,282,829.07

45,411,914.32

本年支出合计

84

53,829,830.00

44,289,247.50

46,199,921.93

    使用非财政拨款结余

28

0.00

750,828.51

750,828.51

    结余分配

85

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

255,589.92

255,589.92

    年末结转和结余

86

0.00

0.00

218,410.82

 

30

 

 

 

 

87

 

 

 

总计

31

53,829,830.00

44,289,247.50

46,418,332.75

总计

88

53,829,830.00

44,289,247.50

46,418,332.75

 

收入决算表

公开02

编制单位:大同市综合检验检测中心

2021年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

45,411,914.32

43,282,829.07

0.00

2,105,176.00

0.00

0.00

0.00

23,909.25

201

一般公共服务支出

39,154,737.22

37,025,651.97

0.00

2,105,176.00

0.00

0.00

0.00

23,909.25

20138

市场监督管理事务

39,154,737.22

37,025,651.97

0.00

2,105,176.00

0.00

0.00

0.00

23,909.25

2013810

  质量基础

499,960.00

499,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013850

  事业运行

17,123,882.40

17,123,882.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

  其他市场监督管理事务

21,530,894.82

19,401,809.57

0.00

2,105,176.00

0.00

0.00

0.00

23,909.25

208

社会保障和就业支出

3,402,147.42

3,402,147.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,402,147.42

3,402,147.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

894,177.46

894,177.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,190,166.92

2,190,166.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

317,803.04

317,803.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

914,171.42

914,171.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

914,171.42

914,171.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

914,171.42

914,171.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

201,765.48

201,765.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

201,765.48

201,765.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

201,765.48

201,765.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,739,092.78

1,739,092.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,739,092.78

1,739,092.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,510,647.97

1,510,647.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

228,444.81

228,444.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03

编制单位:大同市综合检验检测中心

2021年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

46,199,921.93

23,309,817.34

22,890,104.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

39,942,744.83

17,052,640.24

22,890,104.59

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

39,942,744.83

17,052,640.24

22,890,104.59

0.00

0.00

0.00

2013810

  质量基础

499,960.00

0.00

499,960.00

0.00

0.00

0.00

2013850

  事业运行

17,123,882.40

16,863,219.40

260,663.00

0.00

0.00

0.00

2013899

  其他市场监督管理事务

22,318,902.43

189,420.84

22,129,481.59

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,402,147.42

3,402,147.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,402,147.42

3,402,147.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

894,177.46

894,177.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,190,166.92

2,190,166.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

317,803.04

317,803.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

914,171.42

914,171.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

914,171.42

914,171.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

914,171.42

914,171.42

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

201,765.48

201,765.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

201,765.48

201,765.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

201,765.48

201,765.48

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,739,092.78

1,739,092.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,739,092.78

1,739,092.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,510,647.97

1,510,647.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

228,444.81

228,444.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:大同市综合检验检测中心

2021年度

金额单位:元

    

    

    

   

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

2

3

   

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

   

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

一、一般公共预算财政拨款

1

45,829,830.00

43,282,829.07

43,282,829.07

一、一般公共服务支出

33

39,352,723.00

39,352,723.00

0.00

0.00

37,091,482.28

37,091,482.28

0.00

0.00

37,025,651.97

37,025,651.97

0.00

0.00

一、基本支出

59

24,240,030.00

24,240,030.00

0.00

0.00

23,317,275.34

23,317,275.34

0.00

0.00

23,309,817.34

23,309,817.34

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

8,000,000.00

0.00

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    人员经费

60

22,874,930.00

22,874,930.00

0.00

0.00

21,957,347.33

21,957,347.33

0.00

0.00

21,949,889.33

21,949,889.33

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    公用经费

61

1,365,100.00

1,365,100.00

0.00

0.00

1,359,928.01

1,359,928.01

0.00

0.00

1,359,928.01

1,359,928.01

0.00

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

62

29,589,800.00

21,589,800.00

8,000,000.00

0.00

20,031,384.04

20,031,384.04

0.00

0.00

19,973,011.73

19,973,011.73

0.00

0.00

 

5

 

 

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    其中:基本建设类项目

63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

40

3,420,963.00

3,420,963.00

0.00

0.00

3,402,147.42

3,402,147.42

0.00

0.00

3,402,147.42

3,402,147.42

0.00

0.00

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、卫生健康支出

41

953,456.00

953,456.00

0.00

0.00

914,171.42

914,171.42

0.00

0.00

914,171.42

914,171.42

0.00

0.00

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

43

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

经济分类支出合计

69

43,282,829.07

43,282,829.07

0.00

0.00

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

44

201,766.00

201,766.00

0.00

0.00

201,765.48

201,765.48

0.00

0.00

201,765.48

201,765.48

0.00

0.00

一、工资福利支出

70

19,889,085.31

19,889,085.31

0.00

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、商品和服务支出

71

15,438,321.65

15,438,321.65

0.00

0.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、对个人和家庭的补助

72

2,321,467.02

2,321,467.02

0.00

0.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、债务利息及费用支出

73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

五、资本性支出(基本建设)

74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

六、资本性支出

75

5,633,955.09

5,633,955.09

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

七、对企业补助(基本建设)

76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

51

1,900,922.00

1,900,922.00

0.00

0.00

1,739,092.78

1,739,092.78

0.00

0.00

1,739,092.78

1,739,092.78

0.00

0.00

八、对企业补助

77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

九、对社会保障基金补助

78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

十、其他支出

79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

27

53,829,830.00

43,282,829.07

43,282,829.07

本年支出合计

85

53,829,830.00

45,829,830.00

8,000,000.00

0.00

43,348,659.38

43,348,659.38

0.00

0.00

43,282,829.07

43,282,829.07

0.00

0.00

本年支出合计

85

53,829,830.00

45,829,830.00

8,000,000.00

0.00

43,348,659.38

43,348,659.38

0.00

0.00

43,282,829.07

43,282,829.07

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

65,830.31

65,830.31

年末财政拨款结转和结余

86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,830.31

65,830.31

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,830.31

65,830.31

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

65,830.31

65,830.31

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

0.00

0.00

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

0.00

0.00

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

32

53,829,830.00

43,348,659.38

43,348,659.38

总计

90

53,829,830.00

45,829,830.00

8,000,000.00

0.00

43,348,659.38

43,348,659.38

0.00

0.00

43,348,659.38

43,348,659.38

0.00

0.00

总计