Page 18 - 2021年第1期
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1/2021      大同市人民政府公报                                                             ·工作报告·

            元,为预算的 105.1%;资源税完成 10.34 亿元,                      元,为预算的 100%,增长 8.6%;其他支出执行
            为预算的 91.4%;其他税收完成 31.06 亿元,为                       8.49 亿元,为预算的 93.7%,增长 248%。上述
            预算的 111.3%。                                        支出执行增减幅度变化,主要是受疫情、上级

                 非 税 收 入 完 成 35.12 亿 元 , 为 预 算 的               转移支付政策执行、一次性建设项目等多种因
            126%,增长 30.8%。其中:专项收入完成 8.12                       素 影 响 , 整 体 执 行 情 况 向 民 生 领 域 倾 斜 , 社

            亿元,为预算的 136%;行政事业性收费收入完                            保、卫生健康支出增长明显,全市民生支出比
            成 2.3 亿元,为预算的 127.8%;罚没收入完成                        上年增长 5.6%。
            3.05 亿元,为预算的 96.2%;国有资源 (资产)                            2.市本级一般公共预算执行情况

            有 偿 使 用 收 入 完 成 10.29 亿 元 , 为 预 算 的                     2020 年市本级一般公共预算经市十五届人
            101.3%;其他非税收入完成 11.36 亿元,为预算                       大 五 次 会 议 审 查 批 准 后 , 报 市 人 大 常 委 会 备

            的 167.8%。                                          案。市本级一般公共预算收入为 81.15 亿元,与
                ( (22)) 主要支出项目执行情况主要支出项目执行情况                   备案预算一致;根据上级要求和市第十五届人
                 一般公共服务支出执行 31.18 亿元,为预算                       民代表大会第三十四次常委会通过的调整预算

            的 99.5%,增长 0.5%;公共安全支出执行 15.94                     方案,市本级一般公共预算支出由 122.39 亿元
            亿元,为预算的 99.4%,下降 5.8%;教育支出                         变动为 107.47 亿元,调减 14.92 亿元。主要是:

            执行 54.77 亿元,为预算的 96.5%,增长 1.2%;                    国有资本经营收益减收无法调入一般公共预算
            科学技术支出执行 2.33 亿元,为预算的 99.7%,                       相应调减一般公共预算支出 18.85 亿元,一般债
            增长 3.1%;文化旅游体育与传媒支出执行 7.92                         券和抗疫特别国债支出增加 3.93 亿元。在预算

            亿元,为预算的 98.3%,下降 18.8%;社会保障                        执 行 过 程 中 , 上 级 转 移 支 付 、 地 方 政 府 债 券
            和就业支出执行 71.51 亿元,为预算的 99.2%, (抗疫特别国债列入政府性基金预算管理)、调

            增长 38.6%;卫生健康支出执行 35.25 亿元,为                       入资金、上年结转等共增加 53.38 亿元,抵减补
            预算的 98.6%,增长 22.7%;节能环保支出执行                        助下级支出 32.73 亿元,净增支出 20.65 亿元。
            12.52 亿元,为预算的 94.3%,下降 13.1%;城                     支出预算由 107.47 亿元变动为 128.12 亿元。

            乡社区支出执行 35.37 亿元,为预算的 99.2%,                            2020 年市本级一般公共预算收入完成 80.96
            下降 5.1%;农林水支出执行 56.67 亿元,为预算                       亿元,为预算的 99.8%,比上年增长 3.3%;一

            的 96%,增长 0.1%;交通运输支出执行 17.39 亿                     般 公 共 预 算 支 出 执 行 127.03 亿 元 , 为 预 算 的
            元,为预算的 97%,下降 25.8%;资源勘探工业                         99.2%,比上年增长 0.3%。
                                                                   (
            信息等支出执行 5.64 亿元,为预算的 100%,增                            (11)) 主要收入项目完成情况主要收入项目完成情况
            长 31.2%;商业服务业等支出执行 1.29 亿元,为                            税 收 收 入 完 成 61.67 亿 元 , 为 预 算 的
            预算的 75.7%,增长 17.3%;自然资源海洋气象                        92.8%,比上年下降 5.4%。其中:增值税完成
            等 支 出 执 行 3.35 亿 元 , 为 预 算 的 95% , 增 长             23.08 亿元,为预算的 89.6%;企业所得税完成

            10.2%;住房保障支出执行 15.8 亿元,为预算的                        14.45 亿元,为预算的 81.1%;个人所得税完成
            96%,增长 6.6%;灾害防治及应急管理支出执                           1.2 亿元,为预算的 107.6%;资源税完成 3.69 亿
            行 3.17 亿元,为预算的 90.2%,增长 36.1%;粮                    元,为预算的 84%;其他税收完成 19.25 亿元,

            油 物 资 储 备 支 出 执 行 1.04 亿 元 , 为 预 算 的               为预算的 110.6%。
            97%,下降 16.8%;债务付息支出执行 8.33 亿                            非 税 收 入 完 成 19.29 亿 元 , 为 预 算 的



                                                                                                         · 17  ·
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