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·工作报告· 1/2021 大同市人民政府公报
2021 年市级公共预算安排“三公”经费预 2021 年全市社会保险基金预算收入 82.44 亿
算 4214 万 元 , 比 2020 年 预 算 下 降 17.7% 。 其 元,下降 5.7%,安排预算支出 185.21 亿元,增
中:因公出国 (境) 经费 73 万元,比 2020 年预 长 5.3%。
算下降 29.1%;公务接待费 701 万元,比 2020 年 2021 年市本级社会保险基金预算收入 57.34
预算下降 43.7%;公务用车经费 3440 万元,比 亿元,增长 1%;安排预算支出 123.86 亿元,增
2020 年预算下降 8.9%。 长 3.6%。全市及市本级收支缺口通过上级社保
2021 年市经济技术开发区一般公共预算收 经办机构依规统筹解决。
入 8.88 亿元,增幅为 5%,其中:税收收入计划 以上预算安排的具体情况详见 《2020 年全
完成 8.28 亿元,非税收入计划完成 0.6 亿元。剔 市和市本级预算执行情况与 2021 年全市和市本
除上级转移支付及其他县区税收分享等因素需 级预算草案》。
安排 0.14 亿元,以及预算稳定调节基金调入 1.92 三、完成 2021 年预算任务的措施
亿元,预算可用财力为 10.66 亿元。2021 年一般 2021 年,财政工作将坚持以习近平新时代
公共预算支出 10.66亿元。全年预算收支平衡。 中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的
(二) 政府性基金预算收支预算 十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会
2021 年全市政府性基金预算收入 136.57 亿 精神,深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲
元,增长 41.5%,上级补助收入 0.83 亿元;预算 话重要指示,继续落实好中央、省市委各项财
支出安排 110.62 亿元,下降 13.6%,调入公共预 政经济决策部署,按照省委“四为四高两同步
算 26.78 亿元。 ”总体思路和要求,坚持稳中求进工作总基调
2021 年市本级政府性基金预算收入 99.01 亿 ,不断强化预算约束和绩效管理,加强政府债
元 , 比 上 年 增 长 76.9%, 上 级 补 助 收 入 0.4 亿 务管理,统筹抓好“六稳”“六保”和“六新
元,为平衡公共预算调出 26.78 亿元,2021 年基 ”发展,持续提升财政治理效能,力保“十
金预算可用财力为 72.63 亿元。相应安排政府性 四五”开好局、迈好步。
基 金 支 出 72.63 亿 元 , 同 口 径 比 上 年 下 降 (一) 全力保障财政平稳运行。持续抓好收
23.8%。政府性基金主要用于转型综改、“三大 入组织。不断发展新业态,培育新的经济增长
攻坚战”和市委市政府确定的其他重点项目。 点,充分挖掘增收潜力,协调税务部门做好税
2021 年市经济技术开发区政府性基金预算 收组织工作,协调自然资源部门加大矿业权出
收入 4 亿元,其中:土地出让金计划完成 3.75 让 收 益 征 缴 力 度 , 加 强 对 欠 缴 两 权 价 款 的 征
亿元,污水处理费计划完成 0.25 亿元。政府性 缴,确保各项收入应收尽收,力争实现一般公
基金预算支出为 4 亿元。 共预算收入增长 5%的目标。坚决落实过紧日子
(三) 国有资本经营收支预算 要求。把严把紧预算支出关口,坚决把一般性
2021 年全市国有资本经营预算收入 12.01 亿 支出压下来,对于资金使用绩效不高的项目坚
元,支出预算安排 138 万元。其中:市本级国 决砍掉,对预算执行进度慢的项目资金到期收
有资本经营预算收入 12.01 亿元,支出预算安排 回 , 切 实 把 财 政 资 源 用 在 刀 刃 上 。 全 面 兜 牢
138 万 元 。 剩 余 12 亿 元 全 部 调 入 一 般 公 共 预 “三保”底线。继续加大“三保”支出保障力
算,用于弥补收支缺口。 度,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺
(四) 社会保险基金收支预算 序,确保基层财政持续平稳运行。积极争取上
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