Page 19 - 2021年第1期
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·工作报告· 1/2021 大同市人民政府公报
131.6%,比上年增长 46.5%。其中:专项收入 与上年持平;一般性转移支付 196.01 亿元,比
完成 1.95 亿元,为预算的 692.6%;行政事业性 上年增长 21.6%;专项转移支付 33.11 亿元,比
收费收入完成 0.99 亿元,为预算的 109.3%;罚 上年下降 4.6%。
没收入完成 1.67 亿元,为预算的 103.5%;国有 5.财政预算收支平衡情况
资源 (资产) 有偿使用收入完成 6.43 亿元,为 初步汇总市县两级财政总决算草案,2020
预算的 95%;其他非税收入完成 8.25 亿元,为 年市县两级财政均实现了当年收支平衡。
预算的 162.1%。 (二) 政府性基金预算执行情况
( (22)) 主要支出项目执行情况主要支出项目执行情况 2020 年全市政府性基金预算收入完成 96.54
教 育 支 出 执 行 13.64 亿 元 , 为 预 算 的 亿元,为预算的 73.8%,下降 12.5%;预算支出
99.8%;卫生健康支出执行 18.4 亿元,为预算的 执行 128.28 亿元 (含上级补助收入、政府专项
100%;社会保障和就业支出执行 17.94 亿元, 债券和抗疫特别国债安排的支出),为预算的
为预算的 98.8%;文化旅游体育与传媒支出执行 92.8%,下降 8.7%。
4.95 亿元,为预算的 100%;节能环保支出执行 2020 年 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 完 成
2.23 亿元,为预算的 93.1%;农林水支出执行 55.98 亿元,为预算的 57.1%,下降 22.5%;预
7.63 亿元,为预算的 99.4%;科学技术支出执行 算支出执行 74.07 亿元,为预算的 97.6%,下降
1.16 亿元,为预算的 99.5%;自然资源海洋气象 24.3%。支出下降主要原因是国有土地使用权出
等支出执行 0.64 亿元,为预算的 100%;住房保 让收入减收相应安排支出减少所致。
障支出执行 2.72 亿元,为预算的 98.5%;城乡社 2020 年市经济技术开发区政府性基金收入
区支出执行 10.73 亿元,为预算的 98.7%。 完成 6.17 亿元,支出执行 3.18 亿元。
其他项目支出情况:一般公共服务支出执行 (三) 国有资本经营预算执行情况
8.4 亿元,为预算的 100%;公共安全支出执行 2020 年 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 完 成
10.1 亿元,为预算的 99.8%;交通运输支出执行 4661 万元,为预算的 2.1%,下降 97.8%;国有
12.34亿元,为预算的 99.2%;资源勘探工业信息 资本经营预算支出执行 11.56 亿元 (均为上级转
等支出 0.82 亿元,为预算的 100%;商业服务业 移支付“三供一业”项目结转支出),为预算的
等支出 0.67亿元,为预算的 68%;粮油物资储备 99.2%,下降 8.5%。
支出执行 0.75 亿元,为预算的 100%;灾害防治 2020 年市本级国有资本经营预算收入完成 94
及应急管理支出执行 1.24 亿元,为预算 100%; 万元,为预算的0.04%,下降99.9%;预算支出执
债务付息支出执行 6.75亿元,为预算的 100%。 行 11.56 亿元 (均为上级转移支付“三供一业”
3.市经济技术开发区一般公共预算执行情况 项目结转支出),为预算的99.2%,下降7.9%。
2020 年市经济技术开发区一般公共预算收 (四) 社会保险基金预算执行情况
入完成 8.45 亿元,完成年度计划的 125.8%;一 2020 年 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 完 成
般公共预算支出执行 14.37 亿元,完成年度计划 87.4 亿 元 , 为 预 算 的 121.7% , 比 上 年 下 降
的 156.9%。 48.6%,主要原因是为了缓解企业因疫情而面临
4.省对全市转移支付执行情况 的困难,实施阶段性“减、免、缓”等政策所
2020 年省对我市转移支付 238.06 亿元,比 致 ; 预 算 支 出 执 行 167.88 亿 元 , 为 预 算 的
上年增长 16.3%。其中:返还性收入 8.94 亿元, 95.4%,比上年下降 4.4%。
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